Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_akhd.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.09 Mб
Скачать

20. Анализ объема и ассортимента выпускаемой продукции.

Анализ объема производства начинается с изучения динамики валовой и товарной продукции с расчета базисных и цепных темпов роста и прироста.

годы

ТП в сопост ценах, т.р.

Тр базисн

Тр цепной

2007

2008

2009

2010

2011

90000

92400

95800

94100

100800

100

102,7

106,4

104,5

112

100

102,7

103,7

98,2

107,1

х1 = 92400*100/90000=102,67%

х2 = 95800*100/90000=106,4% итд.

Среднегодовой темп роста продукции можно рассчитать по среднеарифметической взвешенной величине по следующей формуле:

n - кол-во временных периодов;

Т1,Т2,Тn - цепные темпы роста продукции.

В приведенном примере объем тов продукции за 5 лет увелич на 12%, при этом среднегод темп прироста продукции составил 2,87%.

Номенклатура - это перечень наименований продукции изделий и их кодов, установленных для соотв видов продукции в общероссийском классификаторе промышленной продукции.

Ассортимент - перечень наименований продукции с указанием ее объема выпуска по каждому виду.

х=фак/пл*100%

Существует 3 способа определения оценки выполнения плана по ассортименту:

1. По способу наименьшего %. (87,5%)

2. По удельному весу. в общем перечне наименований изделий, по кот выполнен план выпуска продукции. (х=3*100/5=60%)

3. С помощью среднего %. Рассчитывается путем деления общего (фактич.) объема тов прод зачт. вып. пл по ассортименту на общий плановый выпуск продукции. (98664/112600 = 87%).

Наименов. издел.

ТП в план ценах, т.р. ПЛАН

ТП в план ценах, т.р. ФАКТ

Выполнение плана,%

ТП, зачтен. вып. пл. по ассортименту.

А

В

С

Д

Е

Итого

28800

33600

19200

14400

6600

112600

25200

33264

22176

20160

7000

107800

87,5

99

115,5

140

106

95,5

25200

33264

19200

14400

6600

98664

Причинами недовыполнения плана по ассортименту могут быть внешними и внутренними. К внешним относ.: изменение спроса на отдельные виды продукции, состояние матер.- технич. обеспечения, несвоевременный ввод в действие производств. мощностей и тд. К внутренним причинам относ. ошибки в организации производства, неуд. технич. сост. оборудования, недостатки в системе матер. стимулирования и тд.

21. Анализ структуры выпускаемой продукции

Структура продукции - это соотношение отдельных видов изделий в общем объеме ее выпуска. Выполнить план по структуре - значит сохранить в фактическом выпуске продукции запланированное соотношение отдельных ее видов. Неравномерное выполнение плана по отдельным изделиям приводит к отклонениям от плановой структуры продукции, нарушая тем самым условия сопоставимости всех экономических показателей. Прямой счет по всем видам изделий производится по формуле:

DВПс = ВП1 –В1,0 ,

где DВПс - изменения объема выпуска продукции за счет структуры; ВП1 - фактический выпуск продукции при фактической структуре; ВП1,0 - фактический выпуск продукции при плановой структуре.

Фактический выпуск продукции при плановой структуре рассчитывается путем умножения планового выпуска каждого изделия на средний процент выполнения плана по выпуску продукции или путем умножения общей суммы фактического выпуска продукции на плановый удельный вес каждого изделия.При использовании средних цен расчет производится по формуле:

DВПс = (Ц1 – Ц0)VВП1,0 ,

где Ц1, Ц0 - средняя оптовая цена группы изделий - фактическая и клановая соответственно, VВП1,0 - фактическое количество изделий в отчетном периоде, натуральные измерители.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]