
- •3. Описание предоставляемых услуг.
- •4. Конкуренция.
- •Оценка конкурентоспособности.
- •5. План маркетинга
- •Оценка сильных и слабых сторон предприятия.
- •Анализ возможностей и угроз
- •6. Расчёт капитальных затрат
- •Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств
- •7. Оценка риска и страхование
- •7.1. Определение и анализ основных рисков
- •7.2. Снижение рисков
- •8. Финансовый план
- •8.1 Прогнозирование объема продаж
- •Объем продаж в первый год.
- •Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта
- •8.2 Оценка прямых материальных затрат
- •Смета прямых материальных затрат
- •8.3 Расходы по оплате труда
- •Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта
- •8.4 Оценка накладных расходов
- •Смета накладных расходов на первый год реализации проекта (руб.)
- •8.5 Смета себестоимости предоставленных услуг
- •Смета себестоимости предоставленных услуг
- •8.6 Расчёт коммерческих и управленческих расходов
- •Смета текущих расходов на первый год реализации проекта (тыс.Руб.)
- •8.7 План доходов и расходов
- •План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта (тыс. Руб.)
- •8.8 Анализ безубыточности проекта
- •Расчёт критического объёма продаж и зоны безопасности
- •9. Стратегия финансирования
- •10. Оценка эффективности проекта
Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта
Показатели |
Сумма |
1 |
2 |
1.Количество рабочих часов, необходимых для оказания услуг, нормо-часов; |
33 000 |
2.Средняя почасовая оплата, руб. |
233 |
3.Итого расходы по оплате труда, тыс.руб. |
1 285 000 |
4.Единый социальный налог по ставке 26% с налогооблагаемой базы, руб. |
334 100 |
5.ИТОГО расходов, связанных с оплатой труда, руб. |
1 619 100 |
К дальнейшему расчёту принимаем:
1 год – 1 619 100 тыс.руб.;
2 год – 1 781 010 тыс.руб.;
3 год – 1 959 111 тыс.руб.;
4 год – 2 155 022 тыс.руб.;
5 год – 2 370 524 тыс.руб.
Общее количество сотрудников: 12 чел.
Организационную структуру изобразить на рис. 1
8.4 Оценка накладных расходов
Смета накладных расходов представлена в табл.9
Таблица 9
Смета накладных расходов на первый год реализации проекта (руб.)
Показатели |
Сумма |
1 |
2 |
1.Заработная плата вспомогательного персонала |
740 000 |
2. Заработная плата управленческого персонала |
545 000 |
3.Единый социальный налог |
485 730 |
4.Энергия и освещение |
140 000 |
5.Амортизация основных фондов |
343 825 |
6.Вспомогательные материалы; |
70 000 |
7.Текущий ремонт |
700 000 |
8.Налог на имущество |
88 990 |
9.Страхование |
200 000 |
10.Прочие расходы |
20 000 |
11.ИТОГО накладные расходы |
3 333 545 |
Принимаем к дальнейшему расчёту:
1 год – 3 333 545 тыс.руб.;
2 год – 3 666 899 тыс.руб.;
3 год – 4 033 588 тыс.руб.;
4 год – 4 436 947 тыс.руб.;
5 год – 4 880 642 тыс.руб.
8.5 Смета себестоимости предоставленных услуг
Все предыдущие расчёты сводим в табл.10
Таблица 10
Смета себестоимости предоставленных услуг
Статьи расходов |
Годы реализации проекта |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Прямые материальные затраты; |
12 220 300 |
13 442 330 |
14 786 563 |
16 265 219 |
17 891 741 |
2.Прямые расходы, связанные с оплатой труда основного персонала; |
1 619 100 |
1 781 010 |
1 959 111 |
2 155 022 |
2 370 524 |
3.Накладные расходы; |
3 333 545 |
3 666 899 |
4 033 588 |
4 436 947 |
4 880 642 |
4.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг; |
17 172 945 |
18 890 239 |
20 779 262 |
22 857 188 |
25142907 |