- •1 Теоретические основы мониторинга и оптимизации затрат предприятия
- •1.1 Управление затратами в системе антикризисного управления предприятием
- •1.2 Структура и показатели анализа затрат предприятия
- •1.3 Способы оптимизации затрат предприятия
- •2 Анализ управления процессами затрат ооо «Электро Экспансия»
- •2.1 Организационно-экономическая характеристика ооо «Электро Экспансия»
- •2.2 Динамика и структура затрат ооо «Электро Экспансия»
- •2.3 Эффективность управления затратами ооо «Электро Экспансия»
- •3 Основные направления оптимизации затрат ооо «Электро Экспансия»
2 Анализ управления процессами затрат ооо «Электро Экспансия»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ооо «Электро Экспансия»
Общество с Ограниченной Ответственностью «Электро Экспансия» было основано 3 марта 2003 года и работает на строительном рынке - более 10 лет.
Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет самостоятельный баланс; может открывать расчетный и другие счета в банках, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.
Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, а также входить в их состав; создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого общества на основании положений, утвержденных Обществом.
Общество вносит в Устав изменения и/или дополнения в случаях, порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.
Учредительными документами Общества являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.
ООО «Электро Экспансия» снабжает строительные объекты стройматериалами и выполняет весь спектр строительно-монтажных работ собственными силами:
работы по устройству каменных конструкций;
кровельные работы;
электромонтажные работы;
производство кабеля.
За время существования предприятия было построено и реконструировано большое количество строительных объектов.
Главная цель компании - удовлетворение требований и ожиданий Заказчиков при оказании услуг по снабжению стройматериалами и производству строительно-монтажных работ, повышение конкурентоспособности и получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства в интересах потребителей услуг.
В ООО «Электро Экспансия» линейная организационная структура. ООО «Электро Экспансия» возглавляет директор и главный бухгалтер в одном лице, который организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояние и деятельность. Директор представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия. В его подчинении:
заместитель директора по внешнеэкономической деятельности;
заместитель директора по коммерческим вопросам;
директор по производству.
Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности выполняет следующие функции:
организовывает и устанавливает прямые, производственные и научно-технические связи;
участвует в переговорах с фирмами;
организовывает прием представителей зарубежных и отечественных предприятий, прибывших для решения вопросов по внешнеэкономической деятельности;
организация сбора, систематизации, изучения и обобщения информационных материалов по маркетингу, об экономической прочей деятельности предприятий и др.
Заместитель директора по коммерческим вопросам контролирует процесс материально-технического обеспечения предприятия, следит за правильным использованием денежных средств, выполнением договорных обязательств по поставкам продукции. Координирует работу подчиненных ему служб и подразделений.
Директор по производству руководит работой технических служб предприятия, несет ответственность за производство строительно-монтажных работ, руководит работой по планированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства.
Главный инженер возглавляет производственно - технический отдел. Осуществляет контроль над соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов. Обеспечивает своевременную подготовку технической документации. Ему подчиняются отделы:
Сметно-договорной;
Архитектурно-строительный;
Производственно-технический.
Для достижения данных целей на предприятии грамотно организована структура отдела МТС.
Рисунок 1 - Организационная структура отдела материально-технического снабжения ООО «Электро Экспансия»
Примечание – Источник: [Собственная разработка]
В целом структура отдела материально-технического снабжения на предприятии отвечает поставленным целям и задачам, а именно обеспечивает эффективность процесса материально-технического обеспечения
ООО «Электро Экспансия» является современной развивающейся организацией, основным видом деятельности которой является снабжение строительными материалами объекты и осуществление строительных работ.
ООО «Электро Экспансия» оснащено в настоящее время новейшей техникой.
Государственное регулирование деятельности предприятия осуществляется только косвенными методами (путем налогообложения). ООО «Электро Экспансия» не участвует в комплексных целевых программах и не участвует в выполнении госзаказов.
Анализ производственно - хозяйственной деятельности предприятия начинается с изучения объемов производства и реализации продукции, так как от объема, состава, номенклатуры и качества продукции зависят такие показатели работы предприятия, как себестоимость, прибыль, рентабельность.
В таблице представим основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электро Экспансия»за 2012-2014 годы.
Таблица 1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Показатель |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Темп роста/снижения, % |
Рост объема производства продукции в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года, % |
111,9 |
111,7 |
128,3 |
114 |
Выручка от реализации продукции, млн. руб. |
202 047 |
215 868 |
271 140 |
134 |
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб. |
180 725 |
189 607 |
237 915 |
131 |
Прибыль от реализации продукции, млн. руб. |
21322 |
26261 |
33225 |
155 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
10,6 |
12,2 |
12,3 |
116 |
Объем экспорта, млн. руб. |
48,653 |
83,4173 |
108,6472 |
223 |
Объем импорта, млн. руб. |
43,732 |
66,8238 |
107,4575 |
245 |
Энергосбережение, % |
-21,27 |
-18,75 |
-14,0 |
65 |
Инвестиции, млн. руб. |
8 132 |
7 190 |
2 400 |
29 |
Средства организации (оборотные и внеоборотные активы) на конец года, млн. руб. |
139 947 |
151 497 |
181 896 |
129 |
Оборотные активы, млн. руб. |
30 549 |
40 618 |
61 820 |
202 |
Внеоборотные активы, млн. руб. |
109 398 |
110 879 |
120 076 |
109 |
Коэффициент текущей ликвидности |
2,222 |
2,367 |
2,101 |
94 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,133 |
0,156 |
0,178 |
133 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,241 |
0,250 |
0,313 |
129 |
Примечание – Источник: [Собственная разработка]
Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что за рассматриваемый период (2012-2014 годы) предприятие характеризуется стадией экономического роста. ООО «Электро Экспансия» стабильно выполняет доведенные показатели социально-экономического развития.
Выручка от реализации продукции в 2013 году увеличилась на 13 821 млн. руб. (+6,84 %) по отношению к 2012 году, а в 2014 году по отношению к 2013 году − на 55 272 млн. руб. (+25,6 %). Себестоимость реализованной продукции за рассматриваемый период увеличилась в 2013 году на 8 882 млн. руб. (+4,91%) по отношению к 2012 году и в 2014 году на 48 308 млн. руб. (+25,4 %) по отношению к 2013 году. Превышение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости реализованной продукции обеспечило рост рентабельности реализованной продукции, что свидетельствует о повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности ООО «Электро Экспансия» за 2012-2014 годы. Рентабельность реализованной продукции составила: 2012 г. – 10,6%, 2013 г. – 12,2%, 2014 г. – 12,3%.
Анализ рентабельности реализованной продукции дает возможность понять, сколько прибыли получает организация с каждого потраченного рубля, которая была заложена в себестоимость реализуемой продукции. Этот показатель показывает не только эффективность производства, но и эффективность реализации.
ООО «Электро Экспансия» проводит эффективную политику в области энергосбережения, что позволяет уменьшить себестоимость и как следствие повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности.
За рассматриваемый период финансовое положение предприятия улучшилось, о чем свидетельствует анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность предприятия (коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченности финансовых обязательств активами).
По состоянию на 01.01.2015 года коэффициент текущей ликвидности оценивается на уровне 2,101, что значительно выше нормативного значения (не менее 1,7). Это свидетельствует о способности предприятия рассчитаться по срочным обязательствам за счет оборотных (более ликвидных) активов.
По состоянию на 01.01.2015 года коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами оценивается на уровне 0,178, что ниже нормативного значения (не менее 0,2). Однако увеличение коэффициента с 0,133 в 2012 году до 0,178 в 2014 году свидетельствует об увеличении собственных оборотных средств используемых для текущего развития, что может говорить нам об улучшение финансовое положение организации.
По состоянию на 01.01.2015 года коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами оценивается на уровне 0,313, что значительно ниже нормативного значения (не более 0,85). Низкий уровень данного коэффициента свидетельствуют о значительном уровне финансовой независимости ООО «Электро Экспансия» и возможности в перспективе привлекать заемный капитал для своего развития без высокого риска снижения финансовой независимости.