- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Глава 1. Описание предприятия и производства
- •Характеристика предприятия
- •Учетная политика
- •Штатный состав.
- •Налоги и отчисления
- •Характеристика производственного процесса
- •Характеристика производственных мощностей
- •Информация о поставщиках и покупателях
- •Рабочий план счетов
- •Глава 2. Деятельность предприятия
- •2.1. Журнал регистрации хозяйственных операций
- •2.2 Оборотная ведомость по аналитическим счетам
- •2.3. Бухгалтерский баланс
- •2.4. Отчет о прибылях и убытках
- •Глава 3. Расчеты
- •3.1. Начисление амортизации
- •3.2. Учет материально-производственных запасов
- •3.3. Списание косвенных затрат
- •3.4. Калькуляция себестоимости брака
- •3.5. Учет основного производства
- •3.6. Расчет цены продажи
- •Глава 4. Приложение
2.3. Бухгалтерский баланс
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.01.2012г.
|
КОДЫ | ||||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | ||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
| ||||
Организация ООО «Деревянные доски» по ОКПО |
13189977 | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
476444543 | ||||||
Вид деятельности производство строительных материалов по ОКВЭД |
| ||||||
Организационно-правовая форма/ форма собственности |
|
| |||||
общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС | |||||||
Единицы измерения: руб. по ОКЕИ |
384/385 | ||||||
Местонахождение (адрес) город Санкт-Петербург, пос. Новоселки д. 69 |
| ||||||
Дата утверждения |
| ||||||
Дата отправки (принятия) |
| ||||||
А К Т И В |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||
Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 | ||||
Основные средства |
120 |
0 |
2439 | ||||
Незавершенное строительство |
130 |
0 |
0 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
0 |
0 | ||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
0 |
0 | ||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 | ||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
0 |
2439 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||
Запасы |
210 |
0 |
58 | ||||
в том числе: |
|
|
| ||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
0 |
58 | ||||
животные на выращивании и откорме |
|
0 |
0 | ||||
затраты в незавершенном производстве |
|
0 |
0 | ||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
0 |
0 | ||||
товары отгруженные |
|
0 |
0 | ||||
расходы будущих периодов |
|
0 |
0 | ||||
прочие запасы и затраты |
|
0 |
0 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
0 |
0 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 | ||||
в том числе: |
|
|
| ||||
покупатели и заказчики |
|
0 |
0 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
0 |
0 | ||||
в том числе: |
|
|
| ||||
покупатели и заказчики |
|
0 |
0 | ||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0 |
0 | ||||
Денежные средства |
260 |
0 |
432 | ||||
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 | ||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
0 |
490 | ||||
БАЛАНС |
300 |
0 |
2929 |
П А С С И В |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
0 |
2700 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
0 |
0 |
Добавочный капитал |
420 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
430 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
0 |
0 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
000 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
0 |
42 |
ИТОГО по разделу III |
|
0 |
2742 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
0 |
0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
0 |
0 |
Кредиторская задолженность |
620 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
поставщики и подрядчики |
|
0 |
61 |
задолженность перед персоналом организации |
|
0 |
0 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
0 |
0 |
задолженность по налогам и сборам |
|
0 |
0 |
прочие кредиторы |
|
0 |
0 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
126 |
ИТОГО по разделу V |
690 |
0 |
187 |
БАЛАНС |
700 |
0 |
2929 |