
- •Объёмы выпускаемой продукции в базисном периоде
- •Данные на базисный период для разработки план - прогноза
- •Прогнозные коэффициенты корректировки экономических показателей для составления стратегического прогноза работы предприятия (II период)
- •1. Общие указания
- •2. Производственная программа предприятия
- •Годовой план прогноз производства и реализации продукции
- •3. Расчет себестоимости продукции
- •3.1.Материальные затраты
Излагается методика планирования показателей производственно-финансового плана промышленного предприятия.
Предназначены для студентов специальности ЭББ, ЭЬТ, МПБ изучающих дисциплину "Экономика предприятий ( организаций)".
Методические указания составила Сиверцева Е. С.
Объёмы выпускаемой продукции в базисном периоде
Таблица 1.
Продукция |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Производство продукции, тыс.шт.: А
|
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
Б
|
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
С |
140 |
130 |
120 |
110 |
100 |
90 |
80 |
105 |
100 |
70 |
Д |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
2. Производство товаров народного потребления, тыс. руб. |
90 |
80 |
70 |
60 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
3. Оказание услуг другим предприятиям, тыс. руб. |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
290 |
280 |
270 |
4.Остатки готовой продукции на складе, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало года |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
на конец года |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
Данные на базисный период для разработки план - прогноза
Таблица 2
Продукция |
Цена единицы, тыс. руб. |
Трудоёмкость изготовления единицы, чел. - час. |
Нормы расхода на единицу производства тыс. руб. |
|
|
Материалов |
Покупных изделий |
||||
А |
10 |
800 |
2,2 |
4,0 |
|
Б |
25 |
1200 |
5,0 |
3,0 |
|
С |
90 |
1800 |
10,0 |
20,0 |
|
Д |
50 |
1100 |
15,0 |
12,0 |
|
Прогнозные коэффициенты корректировки экономических показателей для составления стратегического прогноза работы предприятия (II период)
Таблица 3
Показатели |
Прогноз изменения в % (увеличение «+», уменьшение «-») |
1. Цена реализации единицы любого вида продукции |
+30 |
2. Средняя тарифная ставка одного рабочего |
+25 |
3. Трудоёмкость продукции любого вида |
-10 |
4. Стоимость потребляемых материалов и покупных изделий |
+20 |
5. Стоимость на оказание услуг другим предприятиям |
+16 |
6. Стоимость товаров народного потребления |
+15 |
7. Стоимость основных производственных фондов предприятия на начало года |
+5 |
8. Стоимость вводимых основных производственных фондов |
+10 |
9. Стоимость выводимых основных производственных фондов |
-3 |
10. Среднемесячная заработная плата |
+30 |
11. Остатки готовой продукции на складе: на начало гола на конец года |
-5 -10 |
12. Стоимость потребляемой электроэнергии |
+5 |
13. Стоимость потребляемого условного топлива |
+7 |
Таблица 4
Показатели |
Варианты |
||||
А,В,З, С,Ф,Ю |
Б,Г,Ш, Щ,К,И |
Д,Е,Ё, Л,Э,Я |
Ж,З,М, Р,У,Х |
Н,О,П, Т,Ц,Я |
|
1. Средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб.: |
|
|
|
|
|
на производстве основной продукции |
98,5 |
105,5 |
100,2 |
80,5 |
90,6 |
на производстве товаров народного потребления |
90,5 |
100,2 |
95,5 |
70,5 |
80,3 |
2. Материальные затраты на выпуск неосновной продукции, руб./руб. |
0,35 |
0,42 |
0,38 |
0,37 |
0,39 |
3. Норма расхода условного топлива на 1 руб. товарной продукции, коп./руб. |
30 |
25 |
20 |
15 |
18 |
4. Норма расхода электроэнергии на 1 руб. товарной продукции, руб./руб. |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,1 |
0,12 |
5. Стоимость основных производственных фондов на начало года, тыс. руб. |
85000 |
80000 |
70000 |
60000 |
90000 |
6. Трудоёмкость изготовления годовой программы, тыс. чел.-часов: |
|
|
|
|
|
товаров народного потребления |
50 |
40 |
30 |
50 |
20 |
На оказание услуг другим предприятиям |
30 |
20 |
40 |
10 |
50 |