Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Бух. учет, анализ и аудит

.docx
Скачиваний:
37
Добавлен:
01.04.2014
Размер:
93.53 Кб
Скачать

94

28

 

О н.

О н.

 

 

 

0

 

10)

 

11)

19)

28 535

 

180 019

392 306

 

 

12)

 

 

 

61 206

 

 

 

13)

 

 

 

1 080

 

 

 

17)

 

 

 

150 000

 

Обороты:

Обороты:

Обороты:

Обороты:

28 535

0

392 306

392 306

Ок.

 

О к.

 

28 535

 

0

 

18/2

О н.

 

0

 

1)

4)

803 800

1 157 472

2)

 

80 380

 

3)

 

80 380

 

4)

 

192 912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороты:

Обороты:

1 157 472

1 157 472

О к.

 

0

 

58

О н.

 

0

 

26)

 

8 019 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороты:

Обороты:

8 019 000

0

О к.

 

8 019 000

 



Утверждено

приказ Министерства финансов Республики Беларусь

от 14 марта 2008 г. № 19

Бухгалтерский баланс

на 1 февраля 2012 года

Форма № 1 по ОКУД _____0502071_____

Дата (год, месяц, число) ____ _____ ______

Организация __________ _УП «Весна»_______________ по ОКЮЛП __________________

Вид деятельности ___________________________________ по ОКЭД __________________

Организационно-правовая форма ____________________ по ОКОПФ __________________

Орган управления ___________________________________ по СООУ _________________

Единица измерения __________________________________ по ОКЕИ _________________

Контрольная сумма ________________

Адрес_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата высылки _________________

Дата получения _________________

Срок представления _________________

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Основные средства

 

 

 

первоначальная стоимость

101

14 062 000

23 930 379

амортизация

102

1 240 000

768 308

остаточная стоимость

110

12 822 000

23 162 071

Нематериальные активы

 

 

 

первоначальная стоимость

111

200 000

200 000

амортизация

112

10 000

10 000

остаточная стоимость

120

190 000

190 000

Доходные вложения в материальные ценности

 

 

 

первоначальная стоимость

121

 

 

амортизация

122

 

 

остаточная стоимость

130

 

 

Вложения во внеоборотные активы

140

-

-

в том числе:

 

 

 

незавершенное строительство

141

 

 

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

ИТОГО по разделу I

190

13 012 000

23 352 071

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы и затраты

210

5 089 000

2 213 425

в том числе:

 

 

 

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

4 019 000

502 793

животные на выращивании и откорме

212

 

 

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

50 000

-11 268

расходы на реализацию

214

-

-

готовая продукция и товары для реализации

215

1 020 000

1 721 900

товары отгруженные

216

 

 

выполненные этапы по незавершенным работам

217

 

 

расходы будущих периодов

218

 

-

прочие запасы и затраты

219

 

 

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

 

-

в том числе:

 

 

 

покупателей и заказчиков

231

 

 

прочая дебиторская задолженность

232

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

97 000

3 209 388

в том числе:

 

 

 

покупателей и заказчиков

241

45 000

 

поставщиков и подрядчиков

242

 

 

по налогам и сборам

243

 

3 302 485

по расчетам с персоналом

244

2 000

2 000

разных дебиторов

245

50 000

-95 097

прочая дебиторская задолженность

249

 

 

Расчеты с учредителями

250

312 000

312 000

в том числе:

 

 

 

по вкладам в уставный фонд

251

312 000

312 000

прочие

252

 

 

Денежные средства

260

2 509 000

293 266 471

в том числе:

 

 

 

денежные средства на депозитных счетах

261

 

 

Финансовые вложения

270

 

8 019 000

Прочие оборотные активы

280

 

28 535

ИТОГО по разделу II

290

8 007 000

307 048 820

БАЛАНС (190+290)

300

21 019 000

330 400 891

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный фонд

410

8 077 000

8 077 000

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

 

 

Резервный фонд

420

700 000

700 000

в том числе:

 

 

 

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

 

 

резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными документами

422

 

 

Добавочный фонд

430

 

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

 

3 356 243

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

 

 

Целевое финансирование

460

 

 

Доходы будущих периодов

470

 

-

ИТОГО по разделу III

490

8 777 000

12 133 243

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Долгосрочные кредиты и займы

510

4 019 000

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

ИТОГО по разделу IV

590

4 019 000

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Краткосрочные кредиты и займы

610

 

 

Кредиторская задолженность

620

8 223 000

318 196 591

в том числе:

 

 

 

перед поставщиками и подрядчиками

621

4 684 000

-3 714 078

перед покупателями и заказчиками

622

 

316 076 690

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

3 350 000

5 833 979

по прочим расчетом с персоналом

624

 

 

по налогам и сборам

625

165 000

 

по социальному страхованию и обеспечению

626

24 000

-

по лизинговым платежам

627

 

 

перед прочими кредиторами

628

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

 

 

в том числе:

 

 

 

по выплате доходов, дивидендов

631

 

 

прочая задолженность

632

 

 

Резервы предстоящих расходов

640

 

71 057

Прочие краткосрочные обязательства

650

 

 

ИТОГО по разделу V

690

8 223 000

318 267 648

БАЛАНС (490+590+690)

700

21 019 000

330 400 891