
Бухгалтерский баланс на _31.12_2011 г.
КОДЫ | |||
0710001 | |||
|
|
| |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
384/385 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _______ОАО «Мебельград»_____________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности___________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица
измерения тыс.руб./ млн.руб.
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) ____________________________________________
Пояснения |
Наименование показателя |
Код |
На отчетную дату отчетного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
1110 |
54 |
|
|
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
|
|
|
Основные средства |
1130 |
260843,3 |
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1140 |
- |
|
|
|
Финансовые вложения |
1150 |
- |
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
1160 |
- |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1170 |
- |
|
|
|
Итого по разделу I |
1100 |
260897,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
Запасы |
1210 |
1379,8 |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
320,00 |
|
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
- |
|
|
|
Финансовые вложения |
1240 |
- |
|
|
|
Денежные средства |
1250 |
21669,8 |
|
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
- |
|
|
|
Итого по разделу II |
1200 |
23369,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
1600 |
284266,9 |
|
|
Пояснения |
Наименование показателя |
Код |
На отчетную дату отчетного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
1310 |
158010,0 |
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
- |
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
- |
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
93000 |
|
|
|
Резервный капитал |
1360 |
350 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
16736,09 |
|
|
|
Итого по разделу III |
1300 |
268096,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1410 |
10000,0 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
- |
|
|
|
Резервы под условные обязательства |
1430 |
- |
|
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
|
|
|
Итого по разделу IV |
1400 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1510 |
- |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
6170,8 |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
- |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
1540 |
- |
|
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
- |
|
|
|
Итого по разделу V |
1500 |
6170,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
1700 |
284266,9 |
|
|
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Пояснения |
Наименование показателя |
Код |
На отчетную дату отчетного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
Запасы (стр.1210), в том числе:
|
|
1379,8 |
|
| |
|
Сырье, материалы |
12101 |
623,2 |
|
|
|
Затраты в незавершенном производстве |
12102 |
147,6 |
|
|
|
Готовая продукция и товары |
12103 |
609,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства (стр.1250), в том числе: |
|
21669,8 |
|
| |
|
Касса |
12501 |
4,2 |
|
|
|
Расчетные счета |
12502 |
21665,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе: |
|
5872,8 |
|
| |
|
Поставщики и подрядчики |
15201 |
682,2 |
|
|
|
Задолженность перед персоналом |
15202 |
442,1 |
|
|
|
Задолженность перед госуд. внебюджетными фондами |
15203 |
157,1 |
|
|
|
Задолженность по налогам и сборам |
15204 |
4591,4 |
|
|
|
Прочие кредиторы |
15205 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Г