 
        
        Бухгалтерский баланс
| на ____31 декабря____ 2007 г. | Коды | |||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||
| 
 | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||||||
| Организация: Челябинский комбинат хлебопродуктов № 1 | по ОКПО | 00934642 | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7453016770 | ||||||||
| Вид деятельности: Производство крупы, муки | по ОКВЭД | 15.61.3 | ||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||
| Местонахождение (адрес): г.Челябинск, Свердловский пр., 40А | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Дата утверждения | 
 | |||||||||
| Дата отправки (принятия) | 
 | |||||||||
| АКТИВ | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 | |||||||
| Основные средства | 120 | 105983 | 88103 | |||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 5741 | 3901 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | |||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 20 | 0 | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 226 | 257 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | |||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 111970 | 95059 | |||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 66718 | 75837 | |||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 
 | 58018 | 65267 | |||||||
| животные на выращивании и откорме | 
 | 21 | 21 | |||||||
| затраты в незавершенном производстве | 
 | 0 | 0 | |||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 
 | 7954 | 9667 | |||||||
| товары отгруженные | 
 | 0 | 0 | |||||||
| расходы будущих периодов | 
 | 725 | 882 | |||||||
| прочие запасы и затраты | 
 | 0 | 0 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2360 | 1524 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 
 | 0 | 0 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9236 | 51379 | |||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 
 | 2588 | 36056 | |||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 331 | 0 | |||||||
| Денежные средства | 260 | 980 | 74 | |||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 2313 | 4 | |||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 81938 | 128818 | |||||||
| БАЛАНС | 300 | 193908 | 223877 | |||||||
| ПАССИВ | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 16 | 16 | 
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 
 | (0) | 0 | 
| Добавочный капитал | 420 | 73435 | 60112 | 
| Резервный капитал | 430 | 950 | 950 | 
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 
 | 0 | 0 | 
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 
 | 950 | 950 | 
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 97237 | 126495 | 
| ИТОГО по разделу III | 490 | 171638 | 187573 | 
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | 
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 6251 | 6818 | 
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | 
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 6251 | 6818 | 
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 | 
| Кредиторская задолженность | 620 | 16019 | 29486 | 
| в том числе: поставщики и подрядчики | 
 | 7088 | 19079 | 
| задолженность перед персоналом организации | 
 | 3440 | 4424 | 
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 
 | 1264 | 1716 | 
| задолженность по налогам и сборам | 
 | 771 | 3982 | 
| прочие кредиторы | 
 | 3456 | 285 | 
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | 
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | 
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | 
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | 
| ИТОГО по разделу V | 690 | 16019 | 29486 | 
| БАЛАНС | 700 | 193908 | 223877 | 
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 
 | 759 | 759 | 
| в том числе по лизингу | 
 | 0 | 0 | 
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 
 | 84090 | 35573 | 
| Товары, принятые на комиссию | 
 | 0 | 0 | 
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 
 | 6923 | 5439 | 
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 
 | 0 | 0 | 
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 
 | 0 | 0 | 
| Износ жилищного фонда | 
 | 2864 | 1298 | 
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 
 | 0 | 0 | 
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 
 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
