Бухгалтерский баланс
|
на ____31 декабря____ 2007 г. |
Коды | |||||||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||||
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2007 |
12 |
31 | ||||||
|
Организация: Челябинский комбинат хлебопродуктов № 1 |
по ОКПО |
00934642 | ||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7453016770 | ||||||||
|
Вид деятельности: Производство крупы, муки |
по ОКВЭД |
15.61.3 | ||||||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | |||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||||||||
|
Местонахождение (адрес): г.Челябинск, Свердловский пр., 40А |
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
Дата утверждения |
| |||||||||
|
Дата отправки (принятия) |
| |||||||||
|
АКТИВ |
Код по-казателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 | |||||||
|
Основные средства |
120 |
105983 |
88103 | |||||||
|
Незавершенное строительство |
130 |
5741 |
3901 | |||||||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 | |||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
20 |
0 | |||||||
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
226 |
257 | |||||||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 | |||||||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
111970 |
95059 | |||||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
66718 |
75837 | |||||||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
58018 |
65267 | |||||||
|
животные на выращивании и откорме |
|
21 |
21 | |||||||
|
затраты в незавершенном производстве |
|
0 |
0 | |||||||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
7954 |
9667 | |||||||
|
товары отгруженные |
|
0 |
0 | |||||||
|
расходы будущих периодов |
|
725 |
882 | |||||||
|
прочие запасы и затраты |
|
0 |
0 | |||||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2360 |
1524 | |||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 | |||||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
0 |
0 | |||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
9236 |
51379 | |||||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
2588 |
36056 | |||||||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
331 |
0 | |||||||
|
Денежные средства |
260 |
980 |
74 | |||||||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
2313 |
4 | |||||||
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
81938 |
128818 | |||||||
|
БАЛАНС |
300 |
193908 |
223877 | |||||||
|
ПАССИВ |
Код по-казателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
16 |
16 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
(0) |
0 |
|
Добавочный капитал |
420 |
73435 |
60112 |
|
Резервный капитал |
430 |
950 |
950 |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
0 |
0 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
950 |
950 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
97237 |
126495 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
171638 |
187573 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
6251 |
6818 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
6251 |
6818 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
0 |
0 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
16019 |
29486 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
|
7088 |
19079 |
|
задолженность перед персоналом организации |
|
3440 |
4424 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
1264 |
1716 |
|
задолженность по налогам и сборам |
|
771 |
3982 |
|
прочие кредиторы |
|
3456 |
285 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
16019 |
29486 |
|
БАЛАНС |
700 |
193908 |
223877 |
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
|
759 |
759 |
|
в том числе по лизингу |
|
0 |
0 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
|
84090 |
35573 |
|
Товары, принятые на комиссию |
|
0 |
0 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
6923 |
5439 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
0 |
0 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
0 |
0 |
|
Износ жилищного фонда |
|
2864 |
1298 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
0 |
0 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
