Список используемой литературы
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1997
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа предприятия. – М.: Инфра М, 1999
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит в условиях рынка. – М., 1992.
Нидлс Б., Андерсен X., Кандвелл Ж. Принципы эккаутинга /Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992.
Финансовый бизнес-план: Учебное пособие / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2000
Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1998.
Финансы: Учебное пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999.
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1999
Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 1999.
Приложения
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
|
Коды | |||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||
|
на 31 декабря 2010 г. |
Дата (год, месяц, число) |
2010 |
12 |
31 | ||
|
Организация: ООО «Интерсвязь» |
по ОКПО |
13411727 | ||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН / КПП |
7440007472 / 744001001 | ||||
|
Вид деятельности: Услуги провайдера |
по ОКВЭД |
01.23 | ||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | |||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 | ||||
|
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
|
Основные средства |
120 |
5 863 514 |
5 709 461 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
344 274 |
354 242 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
16 454 |
16 454 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
6 224 242 |
6 080 157 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
1 291 976 |
1 516 063 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
414 660 |
425 022 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
789 116 |
898 557 |
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
69 104 |
67 866 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
15 422 |
119 114 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
3 674 |
5 504 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
- |
- |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1 055 529 |
1 755 735 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
468 065 |
440 675 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
- |
|
Денежные средства |
260 |
46 631 |
59 263 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
2 394 136 |
3 331 061 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
8 618 378 |
9 411 218 |
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На конец отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
83 643 |
87 759 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- |
|
Добавочный капитал |
420 |
3 622 056 |
3 654 047 |
|
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества |
425 |
- |
- |
|
Резервный капитал |
430 |
- |
53 |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
53 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2 472 979 |
3 081 815 |
|
Целевое финансирование |
480 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
6 178 678 |
6 823 674 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
1 083 264 |
767 194 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
1 617 |
284 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
1 084 881 |
767 478 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
834 485 |
1 279 253 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
519 579 |
539 966 |
|
поставщики и подрядчики |
621 |
277 516 |
321 493 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
39 233 |
48 757 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
5 324 |
5 756 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
9 926 |
36 088 |
|
прочие кредиторы |
626 |
187 580 |
127 872 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
755 |
847 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
1 354 819 |
1 820 066 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
8 618 378 |
9 411 218 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Арендованные основные средства |
910 |
249 159 |
251 672 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
10 407 |
10 407 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
- |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
- |
- |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
14 600 |
176 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
5 085 687 |
3 435 010 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
6 044 273 |
7 733 038 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
- |
- |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
- |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
|
Коды | |||||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |||||
|
за 2012 год |
Дата (год, месяц, число) |
2011 |
03 |
15 | ||
|
Организация: ООО «Интерсвязь» |
по ОКПО |
13411727 | ||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН / КПП |
7440007472 / 744001001 | ||||
|
Вид деятельности: Услуги провайдера |
по ОКВЭД |
01.23 | ||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная собственность |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | |||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 | ||||
|
|
|
| ||||
|
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
3 379 403 |
2 657 856 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(2 212 144) |
(1 693 532) |
|
Валовая прибыль |
029 |
1 167 259 |
964 324 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
(380 777) |
(300 347) |
|
Управленческие расходы |
040 |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
786 482 |
663 977 |
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
Проценты к получению |
060 |
- |
883 |
|
Проценты к уплате |
070 |
(169 524) |
(315 750) |
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
- |
- |
|
Прочие доходы |
090 |
590 171 |
488 488 |
|
Прочие расходы |
100 |
(573 027) |
(327 934) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
634 102 |
509 664 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
- |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
- |
- |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(25 267) |
(1 250) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
608 835 |
508 414 |
|
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
- |
- |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
- |
- |
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
- |
- |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||
|
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
- |
- |
- |
1 076 |
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
- |
- |
- |
- |
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
7 |
- |
13 |
701 |
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
41 916 |
44 748 |
2 784 |
7 981 |
|
Отчисления в оценочные резервы |
250 |
х |
- |
х |
- |
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
- |
176 |
332 |
14 491 |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
|
|
Коды | |||||
|
Форма № 3 по ОКУД |
0710003 | |||||
|
за 2012 год |
Дата (год, месяц, число) |
2010 |
03 |
28 | ||
|
Организация: ООО «Интерсвязь» |
по ОКПО |
13411727 | ||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН / КПП |
7440007472 / 744001001 | ||||
|
Вид деятельности: Услуги провайдера |
по ОКВЭД |
01.23 | ||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная собственность |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | |||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||||
|
|
|
| ||||
