 
        
        - •Самарский государственный экономический университет
- •1.Исходные данные.
- •2.Заполнение журнала регистрации хозяйственных операций.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций
- •3.Расчеты по операциям
- •Расчет результата от реализации
- •Определение сумм косвенных расходов
- •4.Разноска по синтетическим и аналитическим счетам.
- •5. Составление оборотных ведомостей по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы» и к счету 71»Расчеты с подотчетными лицами»
- •5. Оборотная ведомость по счетам расчетов с подотчетными лицами
- •6. Счета товарно-материальных ценностей (10-1)
- •6. Составление баланса на конец месяца.
- •7.Используемая литература.
Самарский государственный экономический университет
Заочный факультет
___________________Периферийный поток________________
______________Попова Полина Андреевна________________
Курс__1______Специальность__Бух.учет анализ и аудит____________
Занимаемая должность_________________________________________
Наименование предприятия_____________________________________
Контрольная работа №____1____________________________________
Вариант__V__________________________________________________
Тема_________________________________________________________
По дисциплине _Теория бухгалтерского учета____________
Дата получения работы деканатом________________________________
Дата сдачи работы на кафедру____________________________________
Дата рецензирования работы_____________________________________
Дата возвращения работы кафедрой в деканат_______________________
Самара 2012
Содержание:
1.Исходные данные ……………………………………………….…………….3
2.Заполнение журнала регистрации хозяйственных операций…………........5
3.Расчеты по операциям…………………………………………………………11
4. Разноска по синтетическим и аналитическим счетам ………………..........13
5. Составление оборотных ведомостей по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы» и к счету 71»Расчеты с подотчетными лицами»………………17
6. Составление баланса на конец месяца………………………………………20
7.Используемая литература……………………………………………………..22
1.Исходные данные.
1.БАЛАНС УЧЕБНОЙ ФОРМЫ
БАЛАНС НА 01 мая 2012 г.
тыс. р.
| АКТИВ | Код строки | Сумма, тыс.р. | 
 | 
| На начало периода 01.05. | На конец периода 01.06. | ||
| I. Внеоборотные активы. | 
 | 
 | 
 | 
| Нематериальные активы: | 
 | 
 | 
 | 
| Первоначальная стоимость (04) | 010 | 
 | 
 | 
| Износ (05) | 011 | 
 | 
 | 
| Остаточная стоимость | 012 | 
 | 
 | 
| Основные средства: | 
 | 
 | 
 | 
| Первоначальная стоимость (01, 03) | 020 | 5100 | 
 | 
| Износ (02) | 021 | 2300 | 
 | 
| Остаточная стоимость | 022 | 2800 | 
 | 
| Оборудование к установке (07) | 030 | 
 | 
 | 
| Незавершенные капитальные вложения (08) | 040 | 
 | 
 | 
| Долгосрочные капитальные вложения (58) | 050 | 
 | 
 | 
| Расчеты с учредителями (75) | 060 | 
 | 
 | 
| Прочие внеоборотные активы | 070 | 
 | 
 | 
| Итого по разделу 1 | 080 | 2800 | 
 | 
| II. Оборотные активы | 
 | 
 | 
 | 
| Производственные запасы (10,15) | 100 | 10000 | 
 | 
| Животные на выращивании и откорме (11) | 110 | 
 | 
 | 
| Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 44) | 130 | 400 | 
 | 
| Расходы будущих периодов (97) | 140 | 
 | 
 | 
| Готовая продукция (43) | 150 | 1420 | 
 | 
| Товары (41) | 162 | 
 | 
 | 
| НДС по приобретенным ценностям (19) | 175 | 
 | 
 | 
| Прочие запасы и затраты | 176 | 
 | 
 | 
| Товары отгруженные (45) | 199 | 
 | 
 | 
| Расчеты с дебиторами: | 
 | 
 | 
 | 
| За товары, работы, услуги (62, 76) | 200 | 400 | 
 | 
| По векселям полученным (62) | 210 | 
 | 
 | 
| С дочерними предприятиями (79) | 220 | 
 | 
 | 
| С бюджетом (68) | 230 | 
 | 
 | 
| С персоналом по прочим операциям (73) | 240 | 
 | 
 | 
| С прочими дебиторами | 250 | 35 | 
 | 
| Авансы, выданные поставщиками и подрядчиками (60) | 260 | 
 | 
 | 
| Краткосрочные финансовые вложения (58) | 270 | 125 | 
 | 
| Денежные средства | 
 | 
 | 
 | 
| Касса (50) | 280 | 10 | 
 | 
| Расчетный счет (51) | 290 | 2430 | 
 | 
| Валютный счет (52) | 300 | 
 | 
 | 
| Прочие денежные активы (55, 56, 57) | 310 | 
 | 
 | 
| Прочие оборотные активы | 320 | 
 | 
 | 
| Итого по разделу II: | 330 | 15440 | 
 | 
| БАЛАНС (сумма строк 080, 330) | 360 | 18240 | 
 | 
| Пассив | Код строки | Начало года | Конец года | 
| III. Капитал и резервы. | 
 | 
 | 
 | 
| Уставный фонд (80) | 400 | 12380 | 
 | 
| Добавочный капитал (83) | 401 | 
 | 
 | 
| Резервный капитал (82) | 402 | 800 | 
 | 
| Целевые финансирования и поступления (86) | 430 | 
 | 
 | 
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 200 | 
 | 
| Прибыль: | 
 | 
 | 
 | 
| Отчетного года (99) | 470 | 
 | 
 | 
| Итого по разделу III: | 480 | 14000 | 
 | 
| IV. Долгосрочные обязательства | 
 | 
 | 
 | 
| Долгосрочные кредиты банков (67) | 500 | 570 | 
 | 
| Долгосрочные займы (67) | 510 | 
 | 
 | 
| Итого по разделу IV: | 520 | 570 | 
 | 
| V. Краткосрочные обязательства. | 
 | 
 | 
 | 
| Краткосрочные кредиты банков (66) | 600 | 900 | 
 | 
| Краткосрочные займы (66) | 620 | 
 | 
 | 
| Расчеты с кредиторами: | 
 | 
 | 
 | 
| За товары, работы и услуги (60) | 630 | 1050 | 
 | 
| По векселям выданным (60) | 640 | 
 | 
 | 
| По оплате труда (70) | 650 | 1550 | 
 | 
| По социальному страхованию и обеспечению (69) | 660 | 20 | 
 | 
| По имущественному и личному страхованию (76) | 670 | 
 | 
 | 
| С дочерними предприятиями (79) | 680 | 
 | 
 | 
| По внебюджетным платежам (69) | 690 | 
 | 
 | 
| С бюджетом (68) | 700 | 150 | 
 | 
| С прочими кредиторами | 710 | 
 | 
 | 
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (62) | 720 | 
 | 
 | 
| Расчеты с учредителями (75) | 
 | 
 | 
 | 
| Доходы будущих периодов (98) | 730 | 
 | 
 | 
| Резервы предстоящих расходов и платежей (96) | 740 | 
 | 
 | 
| Прочие краткосрочные пассивы | 760 | 
 | 
 | 
| Итого по разделу V: | 770 | 3440 | 
 | 
| Баланс (сумма строк 480, 520, 770) | 780 | 18240 | 
 | 
2. ВЕДОМОСТИ ОСТАТКОВ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
Счет 71 "Расчет с подотчетными лицами"
- 
	Фамилия, имя, отчество подотчетного лица Сумма, тыс.р. 1. Иванов А.П. – менеджер по снабжению 10 2. Кохальникова И.В. – секретарь 25 Всего 35 
Счет 10-1 "Материалы"
- 
	Наименование материала Единица измерения Количество Цена, р. Сумма, тыс. р. 1. Ткань шелковая м 600 10000 6000 2. Ткань хлопчатобумажная м 2000 1000 2000 3. Упаковочный материал кг 20000 100 2000 Итого 22600 x 10000 
