Учебное пособие 603
.pdfшей экскаваторов составила в предыдущем году 3,2 куб. м, в плановом — 3,5 куб. м. Планируемое повышение выработки экскаваторов в процентах к фактической выработке за предыдущий год равно 8 %. В течение планового года 2 одноковшовых экскаватора из-за фактического и морального износа подлежат списанию. Поставка новых экскаваторов может быть произведена равными частями 1 марта и 1 августа планируемого года. Списание машин в планируемом году намечается в следующие сроки: июнь и декабрь. Наличие машин на начало года — 16 единиц; часовая производительность экскаватора
— 16 куб. м.
Смета затрат на эксплуатацию одноковшовых экскаваторов включает в
себя: |
|
Единовременные затраты, связанные с доставкой |
|
машины, тыс. руб. |
784 |
Годовые затраты, включающие амортизационные |
|
отчисления на полное восстановление и |
|
Капитальный ремонт, тыс. руб. |
2 268 |
Коэффициент, учитывающий накладные расходы |
1,12 |
Число часов работы одноковшового экскаватора |
|
за год |
2 800 |
Решение:
1. Определение планируемого уровня механизации.
При решении данной задачи для определения планируемого уровня механизации необходимо воспользоваться формулой
|
339000 (100 8)(100 |
( |
3,5 |
1) 100) |
|
|
Умехпл |
3,2 |
91,009% |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
440000 |
100 |
|
||||
|
|
|
2. Определение изменения уровня механизации в плановом году. Изменение уровня механизации в плановом году по сравнению с фактиче-
ским уровнем за предыдущий год рассчитывается следующим образом:
Умех Умехпл Умехпр Умехпл Qммепр 100 Qммeпр
Умех 91,009 339000368000 100 91,009 92,119 1,11%
Таким образом, произошло снижение уровня механизации на 1,11 %.
3. Определение среднегодового потребного количества экскаваторов. Среднегодовое количество экскаваторов, необходимое для выполнения за-
планированного объема работ, рассчитывается по формуле
440000 91,009 М потр 100 16 2800 8,93 9шт.
4. Определение требующегося пополнения парка одноковшовых экскаваторов.
82 |
11 |
Поскольку наличие машин на начало года в СМО составляет 16 единиц, а потребное количество экскаваторов для выполнения запланированного объема работ составляет 9 единиц, то пополнение парка одноковшовых экскаваторов не требуется.
5. Определение плановой себестоимости 1 маш.-ч. работы одноковшового экскаватора.
Плановая себестоимость 1 маш.-ч. работы одноковшового экскаватора, исходя из сметы затрат на эксплуатацию составляет:
(784000 |
2268000) |
1,12 |
|
||
Спл |
|
|
|
|
1220,8 руб. |
|
2800 |
|
|
||
|
|
|
|
|
Показатели использования машин в организации:
1. Коэффициент использования парка строительных машин
Тфакт
Кисп Тгод
где Тфакт — фактически отработанное количество машино-дней за год; Тгод — календарное количество машино-дней за тот же период.
2.Коэффициент сменности работ машины, который характеризует установленный режим работы строительных машин:
К |
|
N |
|
см |
|
||
N мах |
|||
|
|
где N— имеющееся количество машин во всех сменах;
Nмах — максимальное количество машин, работающих в одной смене
Пример
Определить коэффициенты использования календарного и планового вре-
мени скрепера при следующих исходных данных: |
|
Выходных дней в году |
103 |
Праздничных дней |
8 |
Число смен в сутки |
2 |
Продолжительность рабочей смены, ч. |
8,2 |
Планируемые потери рабочего времени, ч. |
901 |
Фактически отработано за год, ч. |
3160 |
Решение:
1. Определение коэффициента использования календарного времени.
Для определения коэффициента использования календарного времени необходимо фактически отработанное время скрепером за год разделить на количество дней в году (за вычетом выходных и праздничных дней), умноженных на количество смен и продолжительность рабочей смены скрепера:
К к |
|
3160 |
|
|
3160 |
0,76 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
исп |
(365 |
103 |
8) |
2 |
8,2 |
4165,6 |
|
|
|
|
2. Определение коэффициента использования планового времени.
Для определения коэффициента использования планового времени необходимо фактически отработанное время скрепером за год разделить на коли-
82 |
12 |
чество дней в году (за вычетом выходных и праздничных дней), умноженных на количество смен и продолжительность рабочей смены скрепера с учетом планируемых потерь рабочего времени:
К к |
|
|
3160 |
|
|
|
3160 |
0,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
исп |
(365 |
103 |
8) |
2 |
8,2 |
901 |
3264,6 |
|
|
|
|
Задачи
11. Определить плановый уровень механизации земляных работ (%) и его повышение по сравнению с фактическим уровнем за предыдущий год, если известны следующие данные:
Общий объем земляных работ за предыдущий год, м3 |
370 |
в том числе механизированным способом |
340 |
Общий объем земляных работ на планируемый год, м3 |
400 |
Общая емкость ковшей экскаваторов, м3 |
|
в предыдущем году |
3,2 |
в планируемом году |
3,5 |
Планируемое повышение выработки экскаваторов в расчете на 1 м3 |
|
ковша, в % к фактической выработке за предыдущий год |
8 |
12.Определить требующееся пополнение парка одноковшовых экскаваторов с емкостью ковша 1 м3 в планируемом году, если плановое среднегодовое их число составляет 20, наличие на начало года— 15; подлежит списанию из-за физического и морального износа — 2. Поставка может быть произведена равными частями 1 марта и 1 сентября планируемого года.
13.Определить среднегодовое количество экскаваторов емкостью 1 м3, необходимое для выполнения в планируемом году земляных работ, если известно, что общий объем этих работ в соответствии с производственной программой СМО составляет 540 тыс. м3; в том числе механизированным способом — 94 %; норма часовой эксплуатационной производительности экскаватора — 25 м3 и планируемое рабочее время одной машины за год — 6 350 часов.
14. Потребность в экскаваторах для выполнения земляных работ в базисном году составляла 60 м3; физический объем земляных работ, приходящийся на 1 млн. руб. СМР, выполняемых собственными силами строительной организации, составил в базисном периоде 120 тыс. м3 и в расчетном— 160 тыс. м3; удельный вес земляных работ, выполняемых с использованием экскаваторов, в общем их объеме составляет соответственно 50 и 60 %; годовая выработка
экскаваторов на земляных работах на 1 м3 вместительности ковша составила
125 и 160 тыс. м3.
Определить среднегодовую потребность в экскаваторах для выполнения земляных работ строительной организацией с учетом изменений в структуре ее работ.
15.Определить плановую себестоимость 1 маш.-ч. работы бульдозера на гусеничном ходу с поворотным отвалом на тракторе мощностью 120 л. с. исходя из нижеприведенной сметы затрат на эксплуатацию строительных машин
управления механизации. |
|
Единовременные затраты, связанные с поставкой машин, руб. |
980 |
82 |
13 |
Годовые затраты, включающие амортизационные отчисления на полное вос-
становление и капитальный ремонт, руб. |
2 280 |
Текущие (эксплуатационные) расходы, включающие основную заработную плату машинистов, текущие ремонты, техническое перевооружение, энер-
гию, топливо, смазочные и обтирочные материалы и др., руб. |
4 788 |
Коэффициент, учитывающий накладные расходы |
1,16 |
Число часов работы бульдозера за год |
3 125 |
16.Определить потребность в одноковшовых экскаваторах с ковшом емкостью до 2,5 м3 для строительной организации, осуществляющей строительство для нескольких отраслей народного хозяйства. Объем строительномонтажных работ, выполняемых строительной организацией собственными силами, — 120 млн. руб. Удельный вес объемов работ, выполняемых для отдельных отраслей в общем объеме строительно-монтажных работ, составляет в %:
Химическая промышленность |
42 |
Черная металлургия |
18 |
Промышленность стройматериалов и стройиндустрии |
9 |
Сельскохозяйственное строительство |
4 |
Жилищное строительство |
17 |
17.В строительной организации уровень механизации земляных работ за отчетный год достиг 95 %. Фактическая выработка на одного рабочего на земляных работах, выполняемых механизированным способом, составила 24 м3,
авручную — 2,5 м3. Определить среднюю выработку в строительной организации на земляных работах.
18.Общий объем земляных работ, выполняемых собственными силами строительно-монтажного управления за отчетный год, составляет 260 тыс. м3,
ав планируемом году — 285 тыс. м3. Уровень механизации земляных работ соответственно 90 и 95 %.
Средняя выработка на одного рабочего в смену при механизированном способе производства работ в отчетном году составляла 23 м3, а вручную — 2,1 м3; в планируемом году соответственно 25 и 2,1 м3.
Определить среднюю выработку на одного рабочего в смену в отчетном и планируемом годах, общую экономию затрат в планируемом году по земляным работам, а также степень снижения затрат труда в планируемом году по отношению к отчетному году 19.Определить фактический коэффициент сменности работы строительных
машин, если из 50 ведущих строительных машин, находящихся на балансе в строительной организации, 24 работали в одну смену, 15 — в две и11 — в три смены.
20.Определить коэффициент сменности работы десяти экскаваторов за месяц, если общее число маш.-ч, отработанных в течение месяца, составило 980; число рабочих дней — 22, а продолжительность рабочей смены — 8,2 ч.
21.Определить коэффициент внутрисменного использования башенных кранов в строительной организации если известно, что время чистой работы кранов и время технологических перерывов, установленное при фотографировании времени их использования, составило 5,8 ч, а продолжительность рабочей смены — 8,2 ч.
82 |
14 |
22.Определить коэффициент сменности работы оборудования, если в цехе 20 станков работало в одну смену, 25 — в две и 30 — в три смены.
23.Наличное оборудование цеха в декабре составляло 200 единиц, установлено 100 единиц, весь месяц 8 единиц оборудования находились в ремонте и 12 по разным причинам простаивали.
Определить коэффициент использования установленного парка машин за месяц.
24. На заводе за год фактически произведено 2 млн. шт. кирпича. Производственная мощность завода на начало года — 2,2 млн. шт. 1 июля было введено новых мощностей для производства 0,8 млн. шт. кирпича, а выбыло мощностей за отчетный год: с 1 апреля — 0,2 млн. шт., с 1 октября — 0,3 млн. шт.
Определить коэффициент использования среднегодовой производственной мощности завода за отчетный год.
Тема 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Планирование производительности труда сводится к всестороннему учету и точной количественной оценке степени влияния факторов, изменяющих уровень среднегодовой выработки работника, занятого на строительномонтажных работах и в подсобном производстве в планируемом периоде по сравнению с базисным. К основным факторам влияния можно отнести:
1. Изменение структуры работ организации.
Для учета этого фактора выработка на одного рабочего предполагается неизменной.
Пример
Таблица 5
Виды |
|
|
|
|
|
|
|
строи- |
Предыдущий год |
|
|
Планируемый год |
|||
тельства |
|
|
|||||
|
средняя |
|
|
|
|
|
число рабочих при |
|
выра- |
объемы работ |
число ра- |
Объемы работ |
фактической выра- |
||
|
ботка 1 |
|
|
бочих |
|
|
ботке предыдущего |
|
раб. |
|
|
|
|
|
года |
|
|
тыс. |
% |
|
тыс. |
% |
|
|
|
руб. |
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Про- |
12 812 |
3 900 |
56 |
304 |
4 000 |
55 |
312 |
мышлен- |
|
|
|
|
|
|
|
ное |
|
|
|
|
|
|
|
Жилищ- |
17 100 |
1 200 |
17 |
70 |
1 600 |
22 |
94 |
ное |
|
|
|
|
|
|
|
Комму- |
13 940 |
800 |
12 |
57 |
810 |
11 |
58 |
нальное |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя выработка предыдущего года (6 920/499) 13 868руб./чел. Средняя выработка в планируемом году (7 300/524) 13 931 руб./чел.
Увеличение выработки за счет изменения структуры работ составляет
(13 931 - 13 868) 63 руб./чел.
2. Повышение уровня механизации, улучшение материально-технического обеспечения организации труда на строительной площадке.
История развития промышленности подтверждает необходимость непрерывного преобразования всех элементов производительных сил, включая орудия
82 |
15 |
труда и организацию труда как целенаправленную деятельность для производства благ с целью удовлетворения общественных потребностей. Преобразование производственных процессов всегда происходило на базе внедрения более современных машин, применения химических, физических процессов, новых методов организации и управления, что являлось предпосылкой расширенного воспроизводства экономического роста.
Технический базис производства включает в себя оборудование, технологические процессы и предметы труда. Все основные его элементы находятся в постоянной зависимости, и на практике зачастую сложно отделить их друг от друга. Так, внедрение новых видов оборудования, как правило, вызывает необходимость совершенствования традиционных технологических процессов с целью более рационального использования материальных отходов, снижения брака, повышения точности изделий и улучшения качественных их характеристик. В свою очередь, применение прогрессивных технологий обусловливает зачастую необходимость использования специального оборудования или комплекса машин для обеспечения их рабочего режима, равно как и насущная потребность экономии предметов труда в виде материальных, топливно-энергетических и других ресурсов требует разработки новых технологических процессов, обеспечивающих режим экономии, обусловливая одновременно и необходимость создания специального оборудования, вспомогательных устройств, оснастки. Вполне естественно, что перевооружение технического базиса вызывает к жизни более совершенные формы управления и научной организации труда, что, в конечном счете, обеспечивает новый экономический потенциал.
В настоящее время технический базис строительных предприятий характеризуется чрезвычайно низким уровнем, который определяется следующими показателями:
-функционированием морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
-массовым использованием ручного труда;
-чрезвычайно низким уровнем автоматизации производственных процессов;
-применением нерациональных технологий с высокими затратами на единицу годной продукции или на единицу ее полезного действия.
Естественно, что устаревший технологический базис предопределяет и соответствующую производительность труда, и нерациональные затраты факторов производства, и выпуск неконкурентоспособной продукции, поскольку на каких машинах мы работает, такие имеем и результаты. Поэтому перевооружение технического базиса на основе современного достижения науки и техники является первоочередной задачей нашего общества и должно стать первейшим из приоритетных направлений в бюджетной политике. При разумной организации НИОКР, тиражировании и внедрении их результатов оно окупится сторицей.
Рассмотрим продолжение предыдущего примера.
Снижение трудоемкости работ берем из плана технического развития. Пусть оно будет равно 6 552 чел.-дн.
Годовой фонд рабочего времени — 234 дня, следовательно, относительное уменьшение числа рабочих составит (6 552/234) 28 человек.
82 |
16 |
Тогда уменьшается планируемая численность работников 524 - 28 = 496 человек.
Средняя выработка в планируемом периоде составит (7300/496) 14
718руб./чел.
Повышение выработки за счет влияния данного фактора 14718 - 13931 =
787 руб./чел.
Тогда общее повышение средней выработки за счет названных факторов составит (63 + 787) 850 руб./чел. или 6,12%.
Пример
Определить процент роста выработки в планируемом году по сравнению с базовым годом в строительно-монтажной организации на одного работающего и одного рабочего на основании данных, приведенных в табл. 6.
Таблица 6.
Показатели |
Базовый год |
Планируемый |
|
год |
|||
|
|
||
Объем строительно-монтажных работ, вы- |
3650 |
4125 |
|
полняемых собственными силами, тыс. руб. |
|||
Общая численность работающих, чел. в том |
530 |
565 |
|
числе рабочих |
460 |
495 |
Решение
1. Определение процента роста выработки в планируемом году по сравнению с базовым годом на одного работающего.
Процент роста выработки на одного работающего определяется следующим образом:
|
В раб х |
|
Q |
|
Ч |
баз |
4125 |
3650 |
|
|||
В |
пл |
|
пл |
|
|
|
|
|
|
1,06 |
||
В раб х |
Ч |
пл |
|
Q |
565 |
|
530 |
|||||
|
|
|
|
|||||||||
|
пл |
|
|
|
|
баз |
|
|
|
|
|
Таким образом, произошло увеличение выработки работающих на 6 %.
2. Определение процента роста выработки в планируемом году по сравнению с базовым годом на одного рабочего.
Процент роста выработки на одного рабочего определяется следующим образом:
|
В раб |
|
Q |
Ч |
баз |
4125 |
3650 |
|
||||
В |
пл |
|
|
пл |
|
|
|
|
|
|
1,05 |
|
В раб |
Ч |
пл |
|
Q |
495 |
|
460 |
|||||
|
|
|
|
|||||||||
|
баз |
|
|
|
|
баз |
|
|
|
|
|
Таким образом, произошло увеличение выработки рабочих на 5 %.
Пример
В базовом году строительным управлением было выполнено 86 580 м2 штукатурных работ при уровне механизации этих работ 62 %. В планируемом году намечено выполнить 95 560 м2 при уровне механизации 75 %.
Определить снижение трудовых затрат в связи с повышением уровня механизации штукатурных работ при условии, что экономия при механизированном способе вместо ручного на 1 м2 штукатурных работ равна 0,15 чел.- дн.
Решение:
Снижение трудовых затрат определяется следующим образом:
Эт ((Qпл Умехпл ) (Qпр Умехпр )) 0,15 2698,56чел. дн.
82 |
17 |
Задачи
25. Строительно-монтажное управление в базисном году выполнило объем работ на 3 млн. руб. при численности ИТР и служащих 50 чел. На планируемый год объем работ, в соответствии с договорами подряда, определен в 4,5 млн. руб. при численности ИТР и служащих 60 чел. Общая численность работающих на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ в базисном году составила 90 человек.
Требуется определить процент сокращения трудоемкости строительномонтажных работ.
26.Строительно-монтажное управление запланировало снижение трудовых затрат на строительных работах на 8 % за счет организационно-технических мероприятий. Выработка на одного работающего в базисном году в СМУ составила 26 850 руб. Определить процент роста выработки и годовую выработку на одного работающего в планируемом году.
27.Определить рост производительности труда в строительно-монтажном тресте, если известно, что программа строительства жилых домов в базовом и планируемом периодах распределяется следующим образом (табл. 7).
Удельный вес жилищного строительства в программе работ составляет 60 %.
Таблица 7
|
Удельный вес данного типа домов, |
Средняя трудоем- |
||
Тип домов |
в % к общему итогу |
|
кость 1 м2 общей |
|
|
|
|
площади по проек- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
там, чел.-дн. |
|
в базовом пе- |
в планируемом пе- |
|
|
|
риоде |
|
риоде |
|
|
|
|
|
|
Крупнопанельные |
40 |
|
50 |
1,9 |
Крупноблочные |
15 |
|
30 |
2,3 |
кирпичные |
45 |
|
20 |
2,7 |
итого |
100 |
|
100 |
- |
28.Определить, какое влияние на выработку в денежном выражении окажет изменение структуры работ в планируемом году по сравнению с предыдущим, пользуясь данными, приведенными в табл. 8.
Таблица 8.
|
|
|
За предыдущий год |
|
Вид строительства |
объем ра- |
средняя выработка на |
объем работ на плани- |
|
|
бот, руб. |
1 рабочего, руб. |
руемый год, руб. |
|
Промышленное Жи- |
2 |
200 |
10,5 12,1 |
2 400 4 200 |
лищное |
3 |
100 |
|
|
|
|
|
||
Культурно-бытовое |
|
1 050 |
11,0 |
1 300 |
Прочее |
|
600 |
9,9 |
700 |
Итого |
|
6 950 |
— |
8 700 |
29.В отчетном году ОАО «Трест-70» было построено и сдано заказчику 150 тыс. м2 жилой площади, из них крупнопанельных домов 90 тыс. м2, кирпичных — 60 тыс. м2. Трудоемкость возведения крупнопанельных зданий составила 2,5 чел.-дн. На 1 м2 жилой площади трудоемкость возведения кирпичных зданий составила 4,8 чел.-дн. В планируемом году намечено увеличить строительство крупнопанельных домов на 20% против отчетного года, уменьшив строительство кирпичных зданий. В результате улучшения организации труда и производства затраты труда на 1 м2 жилой площади в плани-
82 |
18 |
руемом году составят: на строительство крупнопанельных домов 2,3 чел.-дн.; кирпичных — 4,6 чел.-дн. Определить процент снижения трудовых затрат в тресте в планируемом году.
30. Определить экономию затрат труда за счет сокращения внутрисменных потерь рабочего времени в строительно-монтажной организации с 14 % в базовом году до 8 % в планируемом в результате организации бесперебойной и комплектной поставки материалов к рабочему месту, своевременной подготовки фронта работ, повышения трудовой дисциплины. Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, составляет 60 %.
Рассчитать, на сколько процентов повысится производительность труда в планируемом году по сравнению с ее уровнем за предыдущий год при сокращении трудоемкости работ, выполняемых данной строительномонтажной организацией, по плану технического развития на 8 %.
31.Строительному управлению необходимо выполнить запланированный объем строительно-монтажных работ собственными силами в сумме 36 000 тыс. руб. при численности рабочих, занятых на СМР, 510 человек. Среднегодовая заработная плата на одного рабочего составляет 18 000 руб. Фактически строительное управление выполнило объем СМР в сумме 45 000 тыс. руб. при численном составе рабочих основного производства 615 человек со среднегодовой заработной платой 17 000 руб. Определить запланированные темпы по производительности труда и заработной плате.
Планирование запасов материально-технических ресурсов Планирование запасов осуществляется в натуральном выражении
или в днях. Пример
Рассчитать норму оборотных средств для текущего запаса по железу кровельному на основании среднего интервала между поставками, а также величину гарантийного запаса в днях. Подготовительный период 4 дня.
Дата |
поставки |
Размер |
посту- |
Дата |
поставки |
Размер |
посту- |
материалов |
пившей |
партии, |
материалов |
пившей |
партии, |
||
|
|
тыс.р. |
|
|
|
тыс.р. |
|
10.01 |
|
12 |
|
24.03 |
|
2 |
|
15.01 |
|
20 |
|
5.04 |
|
25 |
|
8.02 |
|
6 |
|
16.04 |
|
24 |
|
21.02 |
|
8 |
|
11.05 |
|
18 |
|
25.02 |
|
19 |
|
20.05 |
|
20 |
|
12.03 |
|
15 |
|
26.05 |
|
- |
|
Решение
1. Определяем интервалы между поставками И1=10-15=5дн.
И2=24дн.
И3= 13дн.
И4= 4дн.
И5= 15дн.
82 |
19 |
И6= 12дн. И7=12дн.
И8=11дн. И9=25дн.
И10=9дн. И11=6дн.
2.Определяем средневзвешенный интервал
ИИАА ,
Где И – интервал между поставками, дн. А – размер поступившей партии, т.р.
|
5 *12 24 |
* 20 |
13* 6 |
4 * 8 |
15 *19 |
12 *15 |
12 * 2 |
11* 25 25 * |
|||||||
|
24 9 *18 |
6 |
* 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14дн |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
20 |
6 |
8 |
19 |
15 |
2 |
25 |
24 |
18 |
20 |
||
|
|
|
|
|
3. Норма оборотных средств для текущего запаса
Зтек= И * 50% =14*50%=7дн.
4. Гарантийный запас
0,5 Зтек = 7*0,5=3,5дн.
Задача 2
Определить денежный норматив оборотных средств и среднюю норму в днях по материалам для специализированной строительной организации.
1.Поставка материалов:
И– интервал между поставками, дн. А – размер поступившей партии, т.р.
- плитка облицовочная
А: 350; 320; 290; 470; 380; 420; 360.
И: 40; 55; 80; 36; 58; 80; 51.
- цемент
А: 80; 270; 180; 200; 250; 200; 220; 190; 210.
И: 35; |
94; |
45; 25; |
30; |
28; |
33; |
36; 34. |
|
- гипс строительный |
|
|
|
|
|||
А: 10; 15; 30; 45; |
30; 40; 25; 40; 35. |
|
|||||
И: 10; 5; |
90; 60; |
45; 40; 36; 35; 44. |
|
||||
- кирпич |
|
|
|
|
|
|
|
А: 200; 190; 280; 250; 200; 160; 140; 300. |
|||||||
И: 50; |
47; 35; 50; |
48; |
55; |
45; |
35. |
||
2. |
Годовой расход материалов в планируемом году. |
||||||
Плитка облицовочная |
- |
2700т.р. |
|
||||
Цемент |
|
|
|
2160т.р. |
|
82 |
20 |