Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 603

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
491.13 Кб
Скачать

шей экскаваторов составила в предыдущем году 3,2 куб. м, в плановом 3,5 куб. м. Планируемое повышение выработки экскаваторов в процентах к фактической выработке за предыдущий год равно 8 %. В течение планового года 2 одноковшовых экскаватора из-за фактического и морального износа подлежат списанию. Поставка новых экскаваторов может быть произведена равными частями 1 марта и 1 августа планируемого года. Списание машин в планируемом году намечается в следующие сроки: июнь и декабрь. Наличие машин на начало года 16 единиц; часовая производительность экскаватора

16 куб. м.

Смета затрат на эксплуатацию одноковшовых экскаваторов включает в

себя:

 

Единовременные затраты, связанные с доставкой

 

машины, тыс. руб.

784

Годовые затраты, включающие амортизационные

 

отчисления на полное восстановление и

 

Капитальный ремонт, тыс. руб.

2 268

Коэффициент, учитывающий накладные расходы

1,12

Число часов работы одноковшового экскаватора

 

за год

2 800

Решение:

1. Определение планируемого уровня механизации.

При решении данной задачи для определения планируемого уровня механизации необходимо воспользоваться формулой

 

339000 (100 8)(100

(

3,5

1) 100)

 

Умехпл

3,2

91,009%

 

 

 

 

 

 

 

440000

100

 

 

 

 

2. Определение изменения уровня механизации в плановом году. Изменение уровня механизации в плановом году по сравнению с фактиче-

ским уровнем за предыдущий год рассчитывается следующим образом:

Умех Умехпл Умехпр Умехпл Qммепр 100 Qммeпр

Умех 91,009 339000368000 100 91,009 92,119 1,11%

Таким образом, произошло снижение уровня механизации на 1,11 %.

3. Определение среднегодового потребного количества экскаваторов. Среднегодовое количество экскаваторов, необходимое для выполнения за-

планированного объема работ, рассчитывается по формуле

440000 91,009 М потр 100 16 2800 8,93 9шт.

4. Определение требующегося пополнения парка одноковшовых экскаваторов.

82

11

Поскольку наличие машин на начало года в СМО составляет 16 единиц, а потребное количество экскаваторов для выполнения запланированного объема работ составляет 9 единиц, то пополнение парка одноковшовых экскаваторов не требуется.

5. Определение плановой себестоимости 1 маш.-ч. работы одноковшового экскаватора.

Плановая себестоимость 1 маш.-ч. работы одноковшового экскаватора, исходя из сметы затрат на эксплуатацию составляет:

(784000

2268000)

1,12

 

Спл

 

 

 

 

1220,8 руб.

 

2800

 

 

 

 

 

 

 

Показатели использования машин в организации:

1. Коэффициент использования парка строительных машин

Тфакт

Кисп Тгод

где Тфакт — фактически отработанное количество машино-дней за год; Тгод — календарное количество машино-дней за тот же период.

2.Коэффициент сменности работ машины, который характеризует установленный режим работы строительных машин:

К

 

N

см

 

N мах

 

 

где N— имеющееся количество машин во всех сменах;

Nмах — максимальное количество машин, работающих в одной смене

Пример

Определить коэффициенты использования календарного и планового вре-

мени скрепера при следующих исходных данных:

 

Выходных дней в году

103

Праздничных дней

8

Число смен в сутки

2

Продолжительность рабочей смены, ч.

8,2

Планируемые потери рабочего времени, ч.

901

Фактически отработано за год, ч.

3160

Решение:

1. Определение коэффициента использования календарного времени.

Для определения коэффициента использования календарного времени необходимо фактически отработанное время скрепером за год разделить на количество дней в году (за вычетом выходных и праздничных дней), умноженных на количество смен и продолжительность рабочей смены скрепера:

К к

 

3160

 

 

3160

0,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп

(365

103

8)

2

8,2

4165,6

 

 

 

2. Определение коэффициента использования планового времени.

Для определения коэффициента использования планового времени необходимо фактически отработанное время скрепером за год разделить на коли-

82

12

чество дней в году (за вычетом выходных и праздничных дней), умноженных на количество смен и продолжительность рабочей смены скрепера с учетом планируемых потерь рабочего времени:

К к

 

 

3160

 

 

 

3160

0,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп

(365

103

8)

2

8,2

901

3264,6

 

 

 

Задачи

11. Определить плановый уровень механизации земляных работ (%) и его повышение по сравнению с фактическим уровнем за предыдущий год, если известны следующие данные:

Общий объем земляных работ за предыдущий год, м3

370

в том числе механизированным способом

340

Общий объем земляных работ на планируемый год, м3

400

Общая емкость ковшей экскаваторов, м3

 

в предыдущем году

3,2

в планируемом году

3,5

Планируемое повышение выработки экскаваторов в расчете на 1 м3

 

ковша, в % к фактической выработке за предыдущий год

8

12.Определить требующееся пополнение парка одноковшовых экскаваторов с емкостью ковша 1 м3 в планируемом году, если плановое среднегодовое их число составляет 20, наличие на начало года15; подлежит списанию из-за физического и морального износа 2. Поставка может быть произведена равными частями 1 марта и 1 сентября планируемого года.

13.Определить среднегодовое количество экскаваторов емкостью 1 м3, необходимое для выполнения в планируемом году земляных работ, если известно, что общий объем этих работ в соответствии с производственной программой СМО составляет 540 тыс. м3; в том числе механизированным способом 94 %; норма часовой эксплуатационной производительности экскаватора 25 м3 и планируемое рабочее время одной машины за год 6 350 часов.

14. Потребность в экскаваторах для выполнения земляных работ в базисном году составляла 60 м3; физический объем земляных работ, приходящийся на 1 млн. руб. СМР, выполняемых собственными силами строительной организации, составил в базисном периоде 120 тыс. м3 и в расчетном160 тыс. м3; удельный вес земляных работ, выполняемых с использованием экскаваторов, в общем их объеме составляет соответственно 50 и 60 %; годовая выработка

экскаваторов на земляных работах на 1 м3 вместительности ковша составила

125 и 160 тыс. м3.

Определить среднегодовую потребность в экскаваторах для выполнения земляных работ строительной организацией с учетом изменений в структуре ее работ.

15.Определить плановую себестоимость 1 маш.-ч. работы бульдозера на гусеничном ходу с поворотным отвалом на тракторе мощностью 120 л. с. исходя из нижеприведенной сметы затрат на эксплуатацию строительных машин

управления механизации.

 

Единовременные затраты, связанные с поставкой машин, руб.

980

82

13

Годовые затраты, включающие амортизационные отчисления на полное вос-

становление и капитальный ремонт, руб.

2 280

Текущие (эксплуатационные) расходы, включающие основную заработную плату машинистов, текущие ремонты, техническое перевооружение, энер-

гию, топливо, смазочные и обтирочные материалы и др., руб.

4 788

Коэффициент, учитывающий накладные расходы

1,16

Число часов работы бульдозера за год

3 125

16.Определить потребность в одноковшовых экскаваторах с ковшом емкостью до 2,5 м3 для строительной организации, осуществляющей строительство для нескольких отраслей народного хозяйства. Объем строительномонтажных работ, выполняемых строительной организацией собственными силами, 120 млн. руб. Удельный вес объемов работ, выполняемых для отдельных отраслей в общем объеме строительно-монтажных работ, составляет в %:

Химическая промышленность

42

Черная металлургия

18

Промышленность стройматериалов и стройиндустрии

9

Сельскохозяйственное строительство

4

Жилищное строительство

17

17.В строительной организации уровень механизации земляных работ за отчетный год достиг 95 %. Фактическая выработка на одного рабочего на земляных работах, выполняемых механизированным способом, составила 24 м3,

авручную 2,5 м3. Определить среднюю выработку в строительной организации на земляных работах.

18.Общий объем земляных работ, выполняемых собственными силами строительно-монтажного управления за отчетный год, составляет 260 тыс. м3,

ав планируемом году 285 тыс. м3. Уровень механизации земляных работ соответственно 90 и 95 %.

Средняя выработка на одного рабочего в смену при механизированном способе производства работ в отчетном году составляла 23 м3, а вручную 2,1 м3; в планируемом году соответственно 25 и 2,1 м3.

Определить среднюю выработку на одного рабочего в смену в отчетном и планируемом годах, общую экономию затрат в планируемом году по земляным работам, а также степень снижения затрат труда в планируемом году по отношению к отчетному году 19.Определить фактический коэффициент сменности работы строительных

машин, если из 50 ведущих строительных машин, находящихся на балансе в строительной организации, 24 работали в одну смену, 15 в две и11 в три смены.

20.Определить коэффициент сменности работы десяти экскаваторов за месяц, если общее число маш.-ч, отработанных в течение месяца, составило 980; число рабочих дней 22, а продолжительность рабочей смены 8,2 ч.

21.Определить коэффициент внутрисменного использования башенных кранов в строительной организации если известно, что время чистой работы кранов и время технологических перерывов, установленное при фотографировании времени их использования, составило 5,8 ч, а продолжительность рабочей смены 8,2 ч.

82

14

22.Определить коэффициент сменности работы оборудования, если в цехе 20 станков работало в одну смену, 25 в две и 30 в три смены.

23.Наличное оборудование цеха в декабре составляло 200 единиц, установлено 100 единиц, весь месяц 8 единиц оборудования находились в ремонте и 12 по разным причинам простаивали.

Определить коэффициент использования установленного парка машин за месяц.

24. На заводе за год фактически произведено 2 млн. шт. кирпича. Производственная мощность завода на начало года 2,2 млн. шт. 1 июля было введено новых мощностей для производства 0,8 млн. шт. кирпича, а выбыло мощностей за отчетный год: с 1 апреля 0,2 млн. шт., с 1 октября 0,3 млн. шт.

Определить коэффициент использования среднегодовой производственной мощности завода за отчетный год.

Тема 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Планирование производительности труда сводится к всестороннему учету и точной количественной оценке степени влияния факторов, изменяющих уровень среднегодовой выработки работника, занятого на строительномонтажных работах и в подсобном производстве в планируемом периоде по сравнению с базисным. К основным факторам влияния можно отнести:

1. Изменение структуры работ организации.

Для учета этого фактора выработка на одного рабочего предполагается неизменной.

Пример

Таблица 5

Виды

 

 

 

 

 

 

 

строи-

Предыдущий год

 

 

Планируемый год

тельства

 

 

 

средняя

 

 

 

 

 

число рабочих при

 

выра-

объемы работ

число ра-

Объемы работ

фактической выра-

 

ботка 1

 

 

бочих

 

 

ботке предыдущего

 

раб.

 

 

 

 

 

года

 

 

тыс.

%

 

тыс.

%

 

 

 

руб.

 

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про-

12 812

3 900

56

304

4 000

55

312

мышлен-

 

 

 

 

 

 

 

ное

 

 

 

 

 

 

 

Жилищ-

17 100

1 200

17

70

1 600

22

94

ное

 

 

 

 

 

 

 

Комму-

13 940

800

12

57

810

11

58

нальное

 

 

 

 

 

 

 

Средняя выработка предыдущего года (6 920/499) 13 868руб./чел. Средняя выработка в планируемом году (7 300/524) 13 931 руб./чел.

Увеличение выработки за счет изменения структуры работ составляет

(13 931 - 13 868) 63 руб./чел.

2. Повышение уровня механизации, улучшение материально-технического обеспечения организации труда на строительной площадке.

История развития промышленности подтверждает необходимость непрерывного преобразования всех элементов производительных сил, включая орудия

82

15

труда и организацию труда как целенаправленную деятельность для производства благ с целью удовлетворения общественных потребностей. Преобразование производственных процессов всегда происходило на базе внедрения более современных машин, применения химических, физических процессов, новых методов организации и управления, что являлось предпосылкой расширенного воспроизводства экономического роста.

Технический базис производства включает в себя оборудование, технологические процессы и предметы труда. Все основные его элементы находятся в постоянной зависимости, и на практике зачастую сложно отделить их друг от друга. Так, внедрение новых видов оборудования, как правило, вызывает необходимость совершенствования традиционных технологических процессов с целью более рационального использования материальных отходов, снижения брака, повышения точности изделий и улучшения качественных их характеристик. В свою очередь, применение прогрессивных технологий обусловливает зачастую необходимость использования специального оборудования или комплекса машин для обеспечения их рабочего режима, равно как и насущная потребность экономии предметов труда в виде материальных, топливно-энергетических и других ресурсов требует разработки новых технологических процессов, обеспечивающих режим экономии, обусловливая одновременно и необходимость создания специального оборудования, вспомогательных устройств, оснастки. Вполне естественно, что перевооружение технического базиса вызывает к жизни более совершенные формы управления и научной организации труда, что, в конечном счете, обеспечивает новый экономический потенциал.

В настоящее время технический базис строительных предприятий характеризуется чрезвычайно низким уровнем, который определяется следующими показателями:

-функционированием морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-массовым использованием ручного труда;

-чрезвычайно низким уровнем автоматизации производственных процессов;

-применением нерациональных технологий с высокими затратами на единицу годной продукции или на единицу ее полезного действия.

Естественно, что устаревший технологический базис предопределяет и соответствующую производительность труда, и нерациональные затраты факторов производства, и выпуск неконкурентоспособной продукции, поскольку на каких машинах мы работает, такие имеем и результаты. Поэтому перевооружение технического базиса на основе современного достижения науки и техники является первоочередной задачей нашего общества и должно стать первейшим из приоритетных направлений в бюджетной политике. При разумной организации НИОКР, тиражировании и внедрении их результатов оно окупится сторицей.

Рассмотрим продолжение предыдущего примера.

Снижение трудоемкости работ берем из плана технического развития. Пусть оно будет равно 6 552 чел.-дн.

Годовой фонд рабочего времени — 234 дня, следовательно, относительное уменьшение числа рабочих составит (6 552/234) 28 человек.

82

16

Тогда уменьшается планируемая численность работников 524 - 28 = 496 человек.

Средняя выработка в планируемом периоде составит (7300/496) 14

718руб./чел.

Повышение выработки за счет влияния данного фактора 14718 - 13931 =

787 руб./чел.

Тогда общее повышение средней выработки за счет названных факторов составит (63 + 787) 850 руб./чел. или 6,12%.

Пример

Определить процент роста выработки в планируемом году по сравнению с базовым годом в строительно-монтажной организации на одного работающего и одного рабочего на основании данных, приведенных в табл. 6.

Таблица 6.

Показатели

Базовый год

Планируемый

год

 

 

Объем строительно-монтажных работ, вы-

3650

4125

полняемых собственными силами, тыс. руб.

Общая численность работающих, чел. в том

530

565

числе рабочих

460

495

Решение

1. Определение процента роста выработки в планируемом году по сравнению с базовым годом на одного работающего.

Процент роста выработки на одного работающего определяется следующим образом:

 

В раб х

 

Q

 

Ч

баз

4125

3650

 

В

пл

 

пл

 

 

 

 

 

 

1,06

В раб х

Ч

пл

 

Q

565

 

530

 

 

 

 

 

пл

 

 

 

 

баз

 

 

 

 

 

Таким образом, произошло увеличение выработки работающих на 6 %.

2. Определение процента роста выработки в планируемом году по сравнению с базовым годом на одного рабочего.

Процент роста выработки на одного рабочего определяется следующим образом:

 

В раб

 

Q

Ч

баз

4125

3650

 

В

пл

 

 

пл

 

 

 

 

 

 

1,05

В раб

Ч

пл

 

Q

495

 

460

 

 

 

 

 

баз

 

 

 

 

баз

 

 

 

 

 

Таким образом, произошло увеличение выработки рабочих на 5 %.

Пример

В базовом году строительным управлением было выполнено 86 580 м2 штукатурных работ при уровне механизации этих работ 62 %. В планируемом году намечено выполнить 95 560 м2 при уровне механизации 75 %.

Определить снижение трудовых затрат в связи с повышением уровня механизации штукатурных работ при условии, что экономия при механизированном способе вместо ручного на 1 м2 штукатурных работ равна 0,15 чел.- дн.

Решение:

Снижение трудовых затрат определяется следующим образом:

Эт ((Qпл Умехпл ) (Qпр Умехпр )) 0,15 2698,56чел. дн.

82

17

Задачи

25. Строительно-монтажное управление в базисном году выполнило объем работ на 3 млн. руб. при численности ИТР и служащих 50 чел. На планируемый год объем работ, в соответствии с договорами подряда, определен в 4,5 млн. руб. при численности ИТР и служащих 60 чел. Общая численность работающих на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ в базисном году составила 90 человек.

Требуется определить процент сокращения трудоемкости строительномонтажных работ.

26.Строительно-монтажное управление запланировало снижение трудовых затрат на строительных работах на 8 % за счет организационно-технических мероприятий. Выработка на одного работающего в базисном году в СМУ составила 26 850 руб. Определить процент роста выработки и годовую выработку на одного работающего в планируемом году.

27.Определить рост производительности труда в строительно-монтажном тресте, если известно, что программа строительства жилых домов в базовом и планируемом периодах распределяется следующим образом (табл. 7).

Удельный вес жилищного строительства в программе работ составляет 60 %.

Таблица 7

 

Удельный вес данного типа домов,

Средняя трудоем-

Тип домов

в % к общему итогу

 

кость 1 м2 общей

 

 

 

площади по проек-

 

 

 

 

 

 

 

 

там, чел.-дн.

 

в базовом пе-

в планируемом пе-

 

 

риоде

 

риоде

 

 

 

 

 

 

Крупнопанельные

40

 

50

1,9

Крупноблочные

15

 

30

2,3

кирпичные

45

 

20

2,7

итого

100

 

100

-

28.Определить, какое влияние на выработку в денежном выражении окажет изменение структуры работ в планируемом году по сравнению с предыдущим, пользуясь данными, приведенными в табл. 8.

Таблица 8.

 

 

 

За предыдущий год

 

Вид строительства

объем ра-

средняя выработка на

объем работ на плани-

 

бот, руб.

1 рабочего, руб.

руемый год, руб.

Промышленное Жи-

2

200

10,5 12,1

2 400 4 200

лищное

3

100

 

 

 

 

 

Культурно-бытовое

 

1 050

11,0

1 300

Прочее

 

600

9,9

700

Итого

 

6 950

8 700

29.В отчетном году ОАО «Трест-70» было построено и сдано заказчику 150 тыс. м2 жилой площади, из них крупнопанельных домов 90 тыс. м2, кирпичных — 60 тыс. м2. Трудоемкость возведения крупнопанельных зданий составила 2,5 чел.-дн. На 1 м2 жилой площади трудоемкость возведения кирпичных зданий составила 4,8 чел.-дн. В планируемом году намечено увеличить строительство крупнопанельных домов на 20% против отчетного года, уменьшив строительство кирпичных зданий. В результате улучшения организации труда и производства затраты труда на 1 м2 жилой площади в плани-

82

18

руемом году составят: на строительство крупнопанельных домов 2,3 чел.-дн.; кирпичных — 4,6 чел.-дн. Определить процент снижения трудовых затрат в тресте в планируемом году.

30. Определить экономию затрат труда за счет сокращения внутрисменных потерь рабочего времени в строительно-монтажной организации с 14 % в базовом году до 8 % в планируемом в результате организации бесперебойной и комплектной поставки материалов к рабочему месту, своевременной подготовки фронта работ, повышения трудовой дисциплины. Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, составляет 60 %.

Рассчитать, на сколько процентов повысится производительность труда в планируемом году по сравнению с ее уровнем за предыдущий год при сокращении трудоемкости работ, выполняемых данной строительномонтажной организацией, по плану технического развития на 8 %.

31.Строительному управлению необходимо выполнить запланированный объем строительно-монтажных работ собственными силами в сумме 36 000 тыс. руб. при численности рабочих, занятых на СМР, 510 человек. Среднегодовая заработная плата на одного рабочего составляет 18 000 руб. Фактически строительное управление выполнило объем СМР в сумме 45 000 тыс. руб. при численном составе рабочих основного производства 615 человек со среднегодовой заработной платой 17 000 руб. Определить запланированные темпы по производительности труда и заработной плате.

Планирование запасов материально-технических ресурсов Планирование запасов осуществляется в натуральном выражении

или в днях. Пример

Рассчитать норму оборотных средств для текущего запаса по железу кровельному на основании среднего интервала между поставками, а также величину гарантийного запаса в днях. Подготовительный период 4 дня.

Дата

поставки

Размер

посту-

Дата

поставки

Размер

посту-

материалов

пившей

партии,

материалов

пившей

партии,

 

 

тыс.р.

 

 

 

тыс.р.

 

10.01

 

12

 

24.03

 

2

 

15.01

 

20

 

5.04

 

25

 

8.02

 

6

 

16.04

 

24

 

21.02

 

8

 

11.05

 

18

 

25.02

 

19

 

20.05

 

20

 

12.03

 

15

 

26.05

 

-

 

Решение

1. Определяем интервалы между поставками И1=10-15=5дн.

И2=24дн.

И3= 13дн.

И4= 4дн.

И5= 15дн.

82

19

И6= 12дн. И7=12дн.

И8=11дн. И9=25дн.

И10=9дн. И11=6дн.

2.Определяем средневзвешенный интервал

ИИАА ,

Где И – интервал между поставками, дн. А – размер поступившей партии, т.р.

 

5 *12 24

* 20

13* 6

4 * 8

15 *19

12 *15

12 * 2

11* 25 25 *

 

24 9 *18

6

* 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14дн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

20

6

8

19

15

2

25

24

18

20

 

 

 

 

 

3. Норма оборотных средств для текущего запаса

Зтек= И * 50% =14*50%=7дн.

4. Гарантийный запас

0,5 Зтек = 7*0,5=3,5дн.

Задача 2

Определить денежный норматив оборотных средств и среднюю норму в днях по материалам для специализированной строительной организации.

1.Поставка материалов:

И– интервал между поставками, дн. А – размер поступившей партии, т.р.

- плитка облицовочная

А: 350; 320; 290; 470; 380; 420; 360.

И: 40; 55; 80; 36; 58; 80; 51.

- цемент

А: 80; 270; 180; 200; 250; 200; 220; 190; 210.

И: 35;

94;

45; 25;

30;

28;

33;

36; 34.

- гипс строительный

 

 

 

 

А: 10; 15; 30; 45;

30; 40; 25; 40; 35.

 

И: 10; 5;

90; 60;

45; 40; 36; 35; 44.

 

- кирпич

 

 

 

 

 

 

А: 200; 190; 280; 250; 200; 160; 140; 300.

И: 50;

47; 35; 50;

48;

55;

45;

35.

2.

Годовой расход материалов в планируемом году.

Плитка облицовочная

-

2700т.р.

 

Цемент

 

 

 

2160т.р.

 

82

20