- •Введение
- •1 Теоретические аспекты управления дебиторской и кредиторской задолженностями организации
- •Понятие и состав дебиторской и кредиторской задолженности
- •1.2 Этапы управления дебиторской и кредиторской задолженностями организации
- •Организационно-экономическая характеристика деятельности ооо «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Алексеевское лпумг.
- •3 Механизм управления дебиторской и кредиторской задолженностями ооо «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Алексеевское лпумг
- •3.1 Динамика состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженностей организации
- •3.2 Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностями организации
- •Выводы и предложения
- •Список использованной литературы
Организационно-экономическая характеристика деятельности ооо «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Алексеевское лпумг.
Алексеевское линейное производственное управление магистральных газопроводов- это один из тринадцати газотранспортных филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» открытого акционерного общества «Газпром»- крупнейшего газового концерна, основного поставщика газа на мировой рынок.
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" выступает в газовом хозяйстве Урала в качестве головного и системообразующего предприятия по транспорту газа. Более чем десять тысяч работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" осуществляют обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. Первоочередными и перспективными для ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" задачами являются: создание схемы коммерческого учета газа, организация работы линейной части, внедрение новых технологий в электрохимзащите линейной части, изменение идеологии и технологии в вопросах капитального ремонта. Главной задачей, стоящей перед ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", является реконструкция и модернизация всей технологической системы и внедрения экономики менеджмента на предприятии. К основным видам деятельности предприятия относятся: обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировка и газа.
Алексеевское ЛПУМГ (филиал ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург») осуществляет бесперебойную транспортировку голубого топлива по двум крупнейшим магистральным газопроводам «Оренбург-Новопсков» и «Союз», обеспечивающая высокий уровень безопасности производства и надежность поставок газа потребителям. Основной вид деятельности предприятия – транспортировка газа, техническое обслуживание участков магистральных газопроводов, а также газопроводов-отводов, относящихся к Алексеевскому ЛПУМГ.
Алексеевское ЛПУМГ- это шесть газораспределительных станций, поставляющих газ в четыре района Оренбургской области.
Алексеевское ЛПУМГ- это 19 млрд.кубометров голубого газа, ежегодно поставляемого потребителям России, ближнего зарубежья и Западной Европы. По объемам транспортировки газа ЛПУ занимает четвертое место среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Располагается Алексеевское ЛПУМГ на границе с Казахстаном. За последние годы здесь простроены 2 газоизмерительные станции (ГИС). Они возведены в рамках инвестиционной программы «Газпром»-«Щит Родины», название которой говорит само за себя: цель программы предотвратить бесконтрольный расход топливных ресурсов, поступающих из нашей страны в за рубеж. В настоящее время ведутся проектные работы по сооружению очередной, третий ГИС.
Алексеевское ЛПУМГ - это 186 членов трудового коллектива, из которых 40% имеют высшее образование, 44% среднее - специальное. В штате Алексеевского ЛПУ на различных участках трудятся двадцать женщин, многие из которых посвятили газотранспортному производству не один год своей жизни.
Для того чтобы более подробно ознакомится с деятельностью предприятия, проведем анализ производственного потенциала. Он позволяет определить условия деятельности предприятия, оценить их, определить их изменение в динамике. Производственный потенциал любого предприятия характеризуется наличием производственных фондов, трудовых ресурсов, энергетических мощностей. Изучении производственного потенциала общества и обеспеченности его ресурсами использованы по данным бухгалтерской отчетности за 2012-2014 годы, представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Анализ производственно-хозяйственной деятельности компании по основным финансово - экономическим показателям за 2012-2014гг.
Показатели |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Выручка, тыс. руб |
7010 |
7862 |
6687 |
Темп роста, % |
Х |
112,15 |
85,05 |
Темп прироста, % |
Х |
+12,15 |
-14,95 |
2. Себестоимость продаж, тыс. руб |
6009 |
6188 |
5590 |
Темп роста, % |
Х |
102,97 |
90,33 |
Темп прироста, % |
Х |
+2,97% |
-9,67% |
3. Валовая прибыль, тыс. руб |
1001 |
1674 |
97 |
Темп роста, % |
Х |
167,23 |
5,79 |
Темп прироста, % |
Х |
67,23% |
-94,21% |
4. Коммерческие расходы, тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
Темп роста, % |
Х |
0 |
0 |
Темп прироста, % |
Х |
0 |
0 |
5. Управленческие расходы, тыс. руб |
7075 |
7144 |
7051 |
Темп роста, % |
Х |
100,97 |
98,69 |
Темп прироста, % |
Х |
+0,97% |
-1,31% |
6. Прибыль от продаж, тыс. руб |
8076 |
1674 |
7599 |
Темп роста, % |
Х |
20,72 |
453,94 |
Темп прироста, % |
Х |
-79,28% |
+353,94% |
7. Прибыль до налогообложения, тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
Темп роста, % |
Х |
0 |
0 |
Темп прироста, % |
Х |
0 |
0 |
8. Чистая прибыль, тыс. руб |
0 |
0 |
0 |
Темп роста, % |
Х |
0 |
0 |
Темп прироста, % |
Х |
0 |
0 |
Из таблицы 2.1 видно, что выручка за эти три года снизилась на 323 тыс.руб. и составила 6687 тыс.руб., при этом темп роста снизился на 27,1%, а темп прироста уменьшился на 27,1% и стал равен на конец 2014 года минус 14,95%. Себестоимость от продаж также снизилась с 6009 тыс.руб. до 5590 тыс.руб. Исходя из этим двух показателей валовая прибыль значительно сократилась на 904 тыс.руб. Прибыль от продаж на конец 2014 года по сравнению с 2013 годам увеличилась на 5925 тыс.руб. и составила 7599 тыс.руб., при этом темп прироста равен 353,94%.
Увеличение выручки происходит главным образом за счет увеличения себестоимости продаж. Рассмотрим активы ООО «Гаспром трансгаз Екатеринбург» в таблице 2.2.
Таблица 2.2- Группировка активов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиала Алексеевское ЛПУМГ по степени ликвидности в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.
Вид актива |
2012 |
2013 |
2014 |
Абсолют. отклонение |
|
2013 г к 2012 г |
2014 г к 2013 г |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Денежные средства |
633,43 |
377,33 |
172,88 |
-256,1 |
-204,45 |
Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого А1 наиболее ликвидные активы |
633,43 |
377,33 |
172,88 |
-256,1 |
-204,45 |
Дебиторская задолженность до 12 мес. |
1074,09 |
444,9 |
441,7 |
-629,19 |
-3,2 |
НДС по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого А2 быстрореализуемые активы |
1074,09 |
444,9 |
441,7 |
-629,19 |
-3,2 |
Готовая продукция |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сырье и материалы |
38564,57 |
39254,81 |
39715,86 |
+690,24 |
+461,05 |
Незавершенное производство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого А3 медленнореализуемые активы |
38564,57 |
39254,81 |
39715,86 |
+690,24 |
+461,05 |
Внеоборотные активы |
13,69 |
3,36 |
2,52 |
-10,33 |
-0,84 |
Долгосрочная дебиторская задолженность |
171,57 |
83,63 |
41,58 |
-42,05 |
-87,94 |
Итого А4 труднореализуемые активы |
185,26 |
86,99 |
44,1 |
-52,38 |
-88,78 |
Всего активов |
40556,15 |
40428,13 |
40384,02 |
Х |
Х |
Анализируя таблицу 2.2 сделаем следующий вывод, что наиболее ликвидные активы в целом за период с 2012 по 2014 годы уменьшились на 460,55 тыс.руб. и составили 172,88 тыс.руб., на это оказало влияние снижения денежных средств на 460,55 тыс.руб. Быстрореализуемые активы по сравнению 2014 года с 2013 годом снизились на 3,2 тыс.руб. 441,7 тыс.руб., в связи с уменьшением дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются до 12 месяцев на 3,2 тыс.руб. А вот медленнореализуемые активы наоборот увеличились до 39715,86 тыс.руб., из них сырье и материалы за три года увеличились на 1151,29 тыс.руб. и составили 39715,86 тыс.руб. Труднореализуемые активы понизились за период с 2012 по 2014 годы на 141,16 тыс.руб., из-за уменьшения внеоборотных активов на 11,17 тыс.руб. и долгосрочной дебиторской задолженности на 129,99 тыс.руб.
Далее рассмотрим группировку пассивов ООО «Гаспром трансгаз Екатеринбург» с 2012 по 2014 годы в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Группировка пассивов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиала Алексеевское ЛПУМГ по степени ликвидности в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.
Вид пассива |
2012 |
2013 |
2014 |
Абсолют. Отклонение |
|
2013 г к 2012 г |
2014 г к 2013 г |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Кредиторская задолженность |
6406,78 |
7188,28 |
7550,70 |
+781,5 |
+362,42 |
Итого П1 наиболее срочные обязательства |
6406,78 |
7188,28 |
7550,70 |
+781,5 |
+362,42 |
Займы и кредиты в течение 12 мес. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого П2 краткосрочные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Долгосрочные кредиты и займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого П3 долгосрочные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитал и резервы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Продолжение таблицы 2.3 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого П4 постоянные пассивы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего пассивов |
6406,78 |
7188,28 |
7550,70 |
781,5 |
362,42 |
Рассмотрев таблицу 2.3 можно сказать, что пассивы организации увеличиваются за счет наиболее срочных обязательств, то есть кредиторской задолженности, которая в сравнении 2013 с 2012 годом увеличилась на 381,5 тыс.руб., и 2014 с 2013 годом на 362,42 тыс.руб. и к концу 2014 года составила 7550,70 тыс.руб.
Сведем результаты группировки активов и пассивов в таблицу 2.4.
Таблица 2.4 - Группировка активов и пассивов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиала Алексеевское ЛПУМГ на 2012 – 2014 гг., тыс. руб.
Актив |
2012
|
2013
|
2014
|
Пассив |
2012 |
2013 |
2014 |
Платежный излишек/недостаток |
||
2012 г |
2013 г |
2014 г |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
А1 |
633,43 |
377,33 |
172,88 |
П1 |
6406,78 |
7188,28 |
7550,70 |
-2259 |
-2914 |
-90 |
А2 |
1074,09 |
444,9 |
441,7 |
П2 |
|
|
|
-660 |
335 |
-3007 |
А3 |
38564,57 |
39254,81 |
39715,86 |
П3 |
|
|
|
3075 |
2690 |
2605 |
А4 |
185,26 |
86,99 |
44,1 |
П4 |
|
|
|
-156 |
-111 |
492 |
Баланс |
40556,15 |
40428,13 |
40384,02 |
Баланс |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
По данным таблицы 2.4 можно сказать:
- баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1
П1;
А2
П2;
А3
П3;
А4
П4.
В случае ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Алексеевское ЛПУМГ соотношения следующие:
- за 2012 г.: А1 П1; А2 П2; А3 П3; А4 П4;
- за 2013 г.: А1 П1; А2 П2; А3 П3; А4 П4;
- за 2014 г.: А1 П1; А2 П2; А3 П3; А4 П4;
Жирным шрифтом выделим несоответствие условиям ликвидности.
На исследуемом предприятии в течение всех периодов наблюдается несоответствие первого условия абсолютной ликвидности, то есть недостаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств, т.е. присутствует возможность риска недостаточной ликвидности. В 2012 г. эта нехватка составила 2259 тыс. руб., 2013 – 2914 тыс. руб., 2014 – 90 тыс. руб., таким образом наметилась положительная динамика, но увеличение суммы кредиторской задолженности происходит быстрее чем суммы денежных средств или краткосрочных финансовых вложений. Кроме того, в 2012 и 2014 гг. наблюдалось несоответствие второго условия ликвидности – за счет появления такого вида задолженности как «краткосрочные займы и кредиты», сумма второй группы пассивов превысила величину второй группы активов, представленной дебиторской задолженностью. Соблюдение третьего условия ликвидности на предприятии обеспечивается из-за отсутствия у него долгосрочных обязательств. Четвертое условие ликвидности также соблюдается – в течение 2012-2013 гг. величина собственного капитала была выше величины внеоборотных или труднореализуемых активов.
В целом же предприятие не может быть признано достаточно ликвидным. Значения относительных показателей ликвидности представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Расчет коэффициентов ликвидности за 2012-2013 гг.
Показатель |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
Абсолют. отклонение |
|
2013 г к 2012 г |
2014 г к 2013 г |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,0075 |
0,0224 |
0,7666 |
0,0149 |
0,7442 |
Коэффициент срочной ликвидности |
0,1569 |
0,2043 |
3,2556 |
0,0475 |
3,0513 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,5079 |
1,1072 |
9,6683 |
-0,4007 |
8,5611 |
Значение коэффициента абсолютной ликвидности в случае ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в 2012 и 2013 гг. было слишком низким, а в 2014 г. его значение резко выросло до 76,6% от суммы кредиторской задолженности. И хотя динамика показателя положительная, предприятие не обладает в достаточной степени быстроликвидными активами.
Для показателя срочной ликвидности обычно удовлетворяет соотношение 0,7-1,0. В случае ООО «Гаспром трангаз Екатеринбург» значение этого показателя было недостаточным на протяжении 2012-2013 гг. В 2014 г. произошел его рост до 3,25, т.е. предприятие могло погасить в течение 3-х 100% кредиторской задолженности, тогда как в 2012 г. могло – 15,69%. В принципе такие изменения значения коэффициента связаны только с перераспределением задолженности предприятия из кредиторской, участвующей в расчетах, в задолженность по займам и кредитам.
Коэффициент текущей ликвидности - удовлетворяет обычно значение 2. На исследуемом предприятии его величина выше нормативной только в 2014 г., на протяжении всех остальных периодов значение коэффициента текущей ликвидности находилось на уровне 1,1-1,5. Т.е. течение года «Гаспром трансгаз Екатеринбург» не могло полностью погасить кредиторскую задолженность.
Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность ООО «Гаспром трансгаз Екатеринбург» как недостаточную на протяжении всего исследуемого периода.
