Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ к КТР Экономика строительства.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
49.87 Кб
Скачать

2 Задание и порядок выполнения второй главы контрольной работы

Вторая глава предусматривает расчет и исследование основных экономических показателей производственно-финансовой деятельности строительного предприятия.

Экономические показатели - показывают, характеризуют состояние экономики, ее объектов, протекающих в ней процессов в прошлом, настоящем и в будущем. Экономические показатели представляют один из самых распространенных и эффективных инструментариев описания экономики, используемых в экономической науке и в управлении экономическими процессами.

Система экономических показателей - совокупность взаимосвязанных, систематизированных показателей, характеризующих экономику в целом, ее отрасль, регион, сферу экономической деятельности, группу однородных экономических процессов.

Система показателей, отражающая деятельность предприятия - это совокупность взаимосвязанных величин, которая всесторонне характеризует имущественно - финансовое положения организации, ее деятельность и результаты этой деятельности.

Исходные данные для расчета экономических показателей производственно-финансовой деятельности строительного предприятия представлены по вариантам в таблице 1.

Основные задачи контрольной работы состоят в том, чтобы:

- рассмотреть вопрос производительности труда и рассчитать рост данного показателя;

- произвести расчет показателей использования основных производственных фондов и оборотных средств;

- рассчитать себестоимость производства продукции;

- вычислить размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;

- определить уровень рентабельности производства и капитала;

- проанализировать полученные экономические показатели;

- оценить экономические результаты деятельности предприятия.

Таким образом, экономическое управление предприятием - это направление менеджмента, обеспечивающее достижение тактических и стратегических целей предприятия на основе экономического и финансового планирования, контроля и регулирования внутренних и внешних экономических отношений.

С помощью экономического планирования  определяется уровень экономических показателей производства, отражающих потребность рынка, а также эффективное использование производственных и трудовых ресурсов.

Таблица 1 – Исходные данные по вариантам для расчётов второй главы контрольной работы

Название показателя

Обозначения

Значения по вариантам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Объём производства продукции в отчётном году, млрд.руб.

Qотч

100

107

94

111

97

194

212

113

165

129

131

157

122

99

202

Процент прироста объёма производства в планируемом году, %

∆Q

9,8

7,1

13,4

15,0

9,6

8,9

8,1

11,9

12,2

7,2

10,3

10,9

11,2

8,0

13,1

Численность (среднесписочная) работников основного персонала в отчётном году, чел.

Чотч.

515

613

507

643

699

700

711

942

806

763

691

612

731

598

644

Процент изменения («+» – увеличение; «–» – снижение) численности работников в планируемом году, %

∆Ч

+0,2

-0,3

+0,4

-0,5

+0,6

-0,7

+0,8

-0,9

+1,0

-1,0

+1,2

-0,8

+1,1

-0,7

-0,6

Среднесписочная численность рабочих в основном производстве в отчётном году, чел.

Чраб.отч.

342

409

371

412

449

459

468

571

503

489

439

408

471

399

432

Численность рабочих в основной деятельности предприятия в плановом году, чел.

Чраб.план

332

399

361

402

439

449

458

561

497

47

429

398

461

389

422

Среднегодовая стоимость ОПФ в отчётном году, млн. руб.

ОФотч

29870

31515

46211

34519

31345

50123

29874

27849

21222

34899

26499

31200

36800

38420

29890

Стоимость ОПФ на начало планируемого года, млн. руб.

ОФнач.

29970

31615

46311

34619

31445

50223

29974

27949

21322

34999

26599

31300

36900

38520

29990

Из них в консервации, млн.руб.

ОФконс.

250

310

790

560

370

580

200

190

120

550

185

350

600

620

340

Поступление ОПФ в планируемом году, млн.руб.

ОФпост

2150

3020

4530

3360

3090

4980

2870

2710

2080

3425

2675

3100

3370

3780

2990

Выбытие ОПФ в планируемом году, млн.руб.

ОФвыб.

1100

1500

1850

1460

1390

1530

950

910

700

1090

530

1220

1210

1280

11185

Средний размер оборотных средств в отчётном году, млн.руб.

ОС отч.

25010

24680

38910

29420

24560

44310

23670

21640

15490

27880

20110

26420

32130

32330

23310

Окончание таблицы 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Средний размер оборотных средств в планируемом году, млн.руб.

ОС план.

23509

23177

37405

27918

23051

42807

22161

20134

13988

26371

18606

24918

33600

30821

21808

Удельный вес (доля) материальных затрат в объёме производства отчётного года, %

УМЗ отч.

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

Фонд оплаты труда работников предприятия в отчётном году, млн.руб.

ФОТ отч.

15000

14900

16060

15750

16230

16950

17010

17500

17400

17200

16050

16700

17000

16500

16000

Коэффициент роста среднемесячной зарплаты 1-го работника предприятия в планируемом году, %

К план

6,2

5,9

7,8

7,7

6,8

8,1

8,9

7,3

9,2

5,4

6,6

7,5

8,2

7,9

6,7

Удельный вес (доля) прочих затрат в объёме производства отчётного года, %

УПЗотч.

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

Коммерческие расходы, млн.руб.

КР

910

830

1010

900

1430

850

800

760

790

1020

1100

890

1040

1030

940

Управленческие расходы, млн.руб.

УР

515

583

807

689

1113

644

565

507

491

787

853

602

865

824

719

Доходы от участия в других организациях, млн.руб.

Ддр

1068

988

1161

1049

1567

956

947

901

962

1171

1199

1030

1174

1195

1045

Прочие доходы, млн.руб.

ПД

720

2000

500

830

670

910

1000

1150

1130

970

1010

840

1200

960

1100

Прочие расходы, млн.руб.

ПР

720

19000

500

800

670

900

1000

1000

1000

970

1000

800

1200

900

1100