Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задания и метод указ 1.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
69.87 Кб
Скачать

Себестоимость производимой продукции и цены ее реализации

Вид продукции

Себестоимость продукции,

руб/шт.

Цена на продукцию, руб/шт.

№ п/п

наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

2.10. Расчет ожидаемой вы­ручки, прибыли и показателей рентабельности

Перед проведением расчетов необходимо изучить тему 8 «Планирование финансов» учебного пособия.

Ожидаемая годовая выручка от реализации продукции в рублях рассчитывается по формуле:

8

В =  (Цi · nрi)

i=1

Ожидаемая годовая прибыль от реализации продукции в рублях рассчитывается по формуле:

П = В - ОР

(77)

Ожидаемый уровень рентабельности производства в процентах рассчитывается по формуле:

П

УР = ----------------------- · 100 ,

1,75 · Фос + Фоб

где Фос - стоимость основных фондов, руб;

1,75 - коэффициент, учитывающий долю ос­новных фондов общехозяйственного назначения, относимых на деятельность нового производства;

Фоб - нормируемые оборотные средства, руб.

Стоимость основных фондов в рублях рассчитывается по формуле:

Фос = Зздоби

Нормируемые оборотные средства в рублях рассчитываются в процентном отношении от стоимости основных фондов, руб:

Фоб = Фос · σ /100

(80)

где σ – норматив нормируемых оборотных средств, %.

Итогом данного раздела курсового проекта является вывод об ожидаемом уровне эффективности деятель­ности создаваемого нового подразделения.

3. Реализация произведенной продукции и расчет финансово-экономических показателей работы нового подразделения

В рыночных условиях проверку эффективности вложения средств проводит рынок, поэтому после проведения расчетов в разделе 1 по обоснованию технико-экономических показателей специализированного цеха, студенту необходимо постараться продать как можно больше своей продукции для получения поло­жительного финансового результата – прибыли своей фирмы «Студент».

Торги проводятся два раза в год: после первого и второ­го полугодий. Емкость рынка, число конкурентов и предла­гаемая ими продукция постоянны и на каждое полугодие выглядят следующим образом (см.табл. 10).

Таблица 10

Ситуация на рынке продукции фирмы «Студент»

Наименование изделия

Емкость рынка,

шт

Фирма «Студент»

Фирма «Конкурент 1»

Фирма «Конкурент 2»

объем, шт

цена, руб/шт

объем, шт

цена, руб/шт

объем, шт

цена, руб/шт

Изделие 1

3200

1700

855

1500

960

Изделие 2

2600

1700

1080

1500

1180

Изделие 3

2500

1700

1100

1500

1300

Изделие 4

2800

1700

1100

1500

1260

Изделие 5

2700

1700

1150

1500

1300

Изделие 6

3000

1700

1450

1500

1630

Изделие 7

3100

1700

1230

1500

1400

Изделие 8

2900

1700

910

1500

1060

Изделие 9

6200

3800

1080

3600

950

Изделие 10

5200

3800

1150

3600

940

Изделие 11

5800

3800

1140

3600

950

Изделие 12

5600

3800

940

3600

800

Изделие 13

6000

3800

1140

3600

930

Изделие 14

5400

3800

1260

3600

1070

Изделие 15

5000

3800

1300

3600

1100

Изделие 16

6400

3800

1400

3600

1200

При проведении первых торгов в эту таблицу необходимо проставить рассчитанные в разделе 2 данные в столбец фирмы "Студент". При проставлении предлагаемых к продаже объемов продукции необходимо иметь ввиду, что на торги выносится 1/2 произведенной подразделением продукции за год.

Продукция i-го вида считается полностью проданной, если цена на нее у фирмы "Студент" меньше цен конкурен­тов, а емкость рынка не менее предложенного данной фирмой объема реализации продукции. Продукция i-го вида считается непроданной, когда у фирмы "Студент" самая большая цена. Возможна ситуация, когда продается часть продукции (цена у фирмы "Студент" находится в диапазоне между ценами конкурен­тов). Объем реализации в этом случае определяется как мень­шее из двух величин:

  • разность между емкостью рынка и предложенным объемом реализации конкурента, имеющего наименьшую цену;

  • предлагаемый объем реализации продукции фирмы "Сту­дент".

После первого полугодия необходимо рассчитать финансо­вый результат (прибыль или убыток):

8

П1 =  (Цi · niпродан) - ОР/2 ,

i=1

где niпродан – количество проданной в первом полугодии i-го вида продукции фирмой «Студент», шт.

Анализ финансового результата должен служить основой выработки стратегии участников торгов на второе полугодие. Конечной целью каждого студента должно быть обеспечение стабильного положительного роста финансового результата. Для достижения этой цели сту­дентом могут быть предприняты следующие шаги:

1.Изменение объемов производства нового цеха в рамках существующей номенклатуры продукции.

2.Изменение рентабельности продукции, выпускаемой цехом.

После принятия решения о внесении изменений в объемы производства и рентабельность продукции следует провести расчет параметров нового цеха в соответствии с формулами, приведенными в разделе 2. При этом следует иметь ввиду, что если на торги для реализации выставляется 1/2 годового объема, то расчет по формулам раздела 2 предназначен для годовых объемов производства.

Новые годовые объемы производства по каждому виду продукции может быть любыми (от 0 до 99999 шт), но при этом должно выполняться условие сохранения трудоемкости производственной программы:

6

0,9 ·  Трj

j=1

<

Трудоемкость новой годовой

производственной программы

<

6

1,1 ·  Трj

j=1

Новая рентабельность может быть выбрана персонально для каждого вида продукции, но при условии:

0 %

<

Рентабельность i-го вида

продукции

<

50 %

В результате расчетов по новой годовой программе формируются основные параметры фирмы «Студент», необходимы для проведения вторых торгов - торгов за второе полугодие. Они выполняются аналогично первым – на торги выставляется 1/2 годового объема продукции. Также аналогично первому полугодию рассчитывается финансовый результат за второе полугодие.

По итогам проведенных торгов выполняются расчеты ос­новных финансово-экономических показателей (себестоимость продукции, ожидаемая выручка, прибыль, рентабельность производства и продукции) как по полугодии, так и в целом за год и делаются выводы об экономической эффективности успешной работы нового цеха. Оценивается правильность выбранной стратегии и конкретных практических шагов, способствовавших повышению эффективности.