
- •Методическое пособие для слушателей курса «1с.Предприятие 8.2» Содержание
- •Введение
- •Тема 1. Сведения об организации. Настройка параметров учета. Учетная политика. Сведения об организации.
- •Подразделения организации.
- •Настройка параметров учета
- •Учетная политика.
- •Тема 2. Справочники. Ввод начальных остатков
- •Справочник «номенклатура. Материалы»
- •Тема 3. Учет кассовыхопераций
- •Тема 4 «учет операций по расчетным счетам»
- •Банковские выписки. Поступление на расчетные счета Меню Банк→Банковские выписки. Далее
- •Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами. Авансовый отчет. Цель расхода – хозяйственные расходы
- •Авансовый отчет. Цель расхода – командировочные расходы
- •Тема 6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Документ «Поступление товаров и услуг. Покупка, комиссия»
- •Документ «Поступление товаров и услуг. Оборудование.
- •Тема 7. Учет материалов
- •Тема 8. Учет готовой продукции и ее реализации
- •Тема 9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Начисление страховых взносов
- •Начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования (фсс)
- •Удержание суммы алиментов из заработной платы
- •Начисление страховых взносов.
- •Тема 10. Учет основных средств. Амортизация основных средств.
- •Начисление амортизации
- •Отчеты →Оборотно-сальдоая ведомость по счету . Период с 01.01.2012 по 31.01.2012. Счет – 02.01. Затем «Сформировать отчет»
- •Тема 11. Закрытие месяца.
- •Тема 11. Главная книга. Бухгалтерская отчетность.
Удержание суммы алиментов из заработной платы
Меню
ОПЕРАЦИИ→ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИИ. Далее
.
Дата – 31.01.2012.
Далее
Начисление страховых взносов.
МЕНЮ ЗАРПЛАТА→УЧЕТ НДФЛ И НАЛОГОВ (ВЗНОСОВ) С ФОТ→ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА НДФЛ И НАЛОГОВ (ВЗНОСОВ) С ФОТ. Далее . Период –Январь 2012 . Проставьте галочку в поле «Корректировка расчета». Далее по вкладкам
Вкладка «Налоговая база». Нажимаем кнопку «Заполнить». Программа автоматически внесет значения по всем колонкам.
Вкладка «Налоги (взносы) с ФОТ . Нажимаем кнопку «Рассчитать». Программа автоматически разнесет данные по всем колонкам. Если необходимо, скорректируйте значение столбца «Сумма». Далее
ОТЧЕТЫ →ОБОРОТНАЯ САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ. Период с 01.01.2012 по 31.01. 2012. В поле «Счет» - 70. Далее нажмите кнопку «Сформировать отчет»
ОТЧЕТЫ →ОБОРОТНАЯ САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ. Период с 01.01.2012 по 31.01. 2012. В поле «Счет» - 69. Далее нажмите кнопку «Сформировать отчет»
Тема 10. Учет основных средств. Амортизация основных средств.
Поступление объектов основных средств было рассмотрено, когда изучали тему «Учет расчетов с поставщиками».
Следующим шагом будет принятие к бухгалтерскому учету поступивший объект основных средств, то есть необходимо сформировать бухгалтерскую проводку Дт 01 Кт 08. Для этого воспользуемся меню ОС→ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ ОС. Далее . Выбираем «Оборудование». Затем . Дата 28.01.2012. Подразделение «Администрация». Далее по вкладкам.
Вкладка «Основные средства»
В поле «Оборудование» выбираем «Персональный компьютер»
Склад – Основной склад
Счет учета – 08.04
В реквизите «Основные средства» - . В столбце «Основное средство» . Открывается справочник «Основные средства». Далее .
Далее . Выбираем данный объект.
Вкладка «Бухгалтерский учет»
В поле «Порядок учета» Начисление амортизации. После этого автоматически открываются все последующие реквизиты, которых необходимо заполнить
Вкладка «Налоговый учет».
В поле «Порядок включения стоимости в состав расходов Начисление амортизации
После этого программа автоматически откроет последующие реквизиты, которые необходимо заполнить.
Далее
Начисление амортизации
Меню ОПЕРАЦИИ→РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Далее . Амортизация основных средств. Затем . Период – Январь 2012 .
Отчеты →Оборотно-сальдоая ведомость по счету . Период с 01.01.2012 по 31.01.2012. Счет – 02.01. Затем «Сформировать отчет»
Тема 11. Закрытие месяца.
меню→ОПЕРАЦИИ →ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА. Выбираем период –Январь 2012 года. Затем нажимаем «Выполнить закрытие месяца».
Если у Вас настроены не все счета бухгалтерского учета, то можно скорректировать вручную через меню Операции → Операции, введенные вручную
Можно также произвести корректировку вручную другим способом: Меню Операции→Закрытие месяца
Нажимаете «Показать проводки». Затем проставляете флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» и можете вносить свои коррективы.
Тема 11. Главная книга. Бухгалтерская отчетность.
Главная книга
Меню ОТЧЕТЫ→ГЛАВНАЯ КНИГА. Период – 01.01.2012 по 31.01.2012. Далее – «Сформировать».
Бухгалтерский баланс (форма №1)
Меню →ОТЧЕТЫ→РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ. В реквизите «Виды отчетов» выбираем «Бухгалтерский баланс (форма №1).
Выбираем период составления отчета – Январь 2012 г.
Далее
. В поле «Ед.измерения» - в рублях. Указали
дату подписи. Далее – «Заполнить». После
проверки нажмите
Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
Меню →ОТЧЕТЫ→РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ. В реквизите «Виды отчетов» выбираем «Отчет о прибылях и убытках (форма №2)».
Выбираем период составления отчета – Январь 2012 г.
Далее . В поле «Ед.измерения» - в рублях. Указали дату подписи. Далее – «Заполнить». После проверки нажмите