Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kontrolne_zavdannya_Navchalna_praktika_z_KD_u_N...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
675.84 Кб
Скачать

10. Юридичні адреси сторін

ПРОДАВЕЦЬ : ПОКУПЕЦЬ :

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________

Підпис __________________ Підпис ____________________

( М.П.) (М.П.)

ДОДАТОК Ж

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Складання претензійного листа постачальнику»

У разі невиконання постачальником умов постачання робітник відділу купівлі повинен вміти оформити документ-нагадування (рекламацію) постачальнику.

Скласти текст для претензійного листа на звичайному аркуші. В тексті повинно бути наступне:

  • Вимоги, що подаються заявником організації, до якої направляється лист-рекламація,

  • пункт договору, який не виконаний,

  • розрахунок грошових сум,

  • термін для відповіді на претензію, якщо цей термін не встановлено в договорі.

Якщо в листі мова йде про грошові суми, то лист, крім керівника організації (директора) підписує і головний бухгалтер.

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування,

 поштових і платіжних реквізитів заявника претензії

_________________________________________

(повне найменування особи, якій

пред’являється претензія)

_________________________________________

(поштові реквізити, телефон)

Дата “___” _______________ 2013 р. 

 

ПРЕТЕНЗІЯ № ___

про сплату заборгованості 

Сума цієї претензії складає 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.).

На основі договору _____ від «___»____________р.

Ваше підприємство повинно було поставити нам в ________________2012 р

(квартал, місяць)

_____________________________________________________________________________

( назва продукції, товару)

у кількості ________ на суму_________________ грн.

Фактично за вказаний період поставлено ______________________________

(Назва продукції,товару)

у кількості________ на суму ____________грн.

Таким чином Вами недопоставлено в указаний у договорі строк __________________________________________________________________

(наименование продукции, товара)

у кількості ________ на суму_____________________________________ грн.

Згідно з викладеним та керуючись пунктами ___________ договору № ___ від ____________ просимо допоставити продукцію та перерахувати на наш поточний рахунок №__________________ в __________________________м. _________ нейстойку у розмірі_____ % та штраф у розмірі ______ %, що складає_________________________________________________________________________________грн.

(сума прописом)

Додатки:

1. Копія договору № ___ від «___»________ ____ р.

2. Розрахунок недоутримки.

3. Накладна.

Директор підприємства