
- •Контрольная работа по бухгалтерскому финансовому учету (специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
- •Выписка из банка с расчетного счета
- •Расшифровка по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
- •Операции на поступление материальных ценностей
- •Расход материалов
- •Расшифровка по заработной плате с начислениями
- •Данные о выходе продукции, реализации и расчеты с покупателями
ФГОУ ВПО ОРЕНБУРГСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Контрольная работа по бухгалтерскому финансовому учету (специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
Составил к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета и аудита Суханова Л.И.
Оренбург – 2009г.
Задание 1. На основании приведенных данных произвести записи в главную книгу и составить баланс на 1 января 20… г
Остатки по синтетическим счетам (на 1 января 2008г.)
Код счета |
Наименование счета |
Сумма |
01 |
Основные средства |
2386000 |
02 |
Амортизация основных средств |
400700 |
10 |
Материалы |
290800 |
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
130000 |
50 |
Касса |
4000 |
51 |
Расчетные счета |
459300 |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: (задолженность поставщиков) (задолженность поставщикам) |
2000 21614 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность покупателей) |
160000 |
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
4650 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо) |
2000 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (кредитовое сальдо) |
3000 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
162000 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами (дебетовое сальдо) |
200 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами (кредитовое сальдо) |
280 |
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредитовое сальдо) |
1898 |
80 |
Уставный капитал |
2464658 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
250800 |
67 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (долгосрочные ссуды) |
130000 |
Остатки по аналитическим счетам синтетического счета №68 «Расчеты по налогам и сборам».
№ п/п |
Наименование счетов |
Сальдо |
|
Дебет |
Кредит |
||
1. |
Налог на прибыль Итого |
- |
2000 |
- |
2000 |
Остатки по аналитическим счетам счета №69 «Расчеты по социальному страхованию и социальному обеспечению»
№ п/п |
Наименование счетов |
Сальдо |
|
Дебет |
Кредит |
||
1. 2. |
Расчеты по социальному страхованию Расчеты по пенсионному обеспечению Итого |
- |
1000 |
- |
2000 |
||
- |
3000 |
Остатки по аналитическим счетам счета №62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№ п/п |
Наименование счетов |
Сальдо |
|
Дебет |
Кредит |
||
1.
|
Расчеты с покупателями Итого |
160000 |
- |
160000 |
- |
Остатки на аналитических счетах счета №60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ п/п |
Наименование счетов |
Сальдо |
|
Дебет |
Кредит |
||
1. 2. 3. 4. |
СМУ-3 ЗАО «Электрон» ОАО «Лесное» ОАО «Металлист» Итого |
- - - 2000 |
2800 1200 17614 - |
2000 |
21614 |
Остатки на аналитических счетах синтетического счета №71 «расчеты с подотчетными лицами»
№ п/п |
Наименование счетов |
Сальдо |
|
Дебет |
Кредит |
||
1. 2. |
Соловых А.Г. Петренко Л.А. Итого |
200 - |
- 280 |
100 |
180 |
Остатки по аналитическим счетам синтетического счета №76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
№ п/п |
Наименование счетов |
Сальдо |
|
Дебет |
Кредит |
||
1.
|
Расчеты по исполнительным листам Итого |
- |
1898 |
- |
1898 |
Остатки по субсчетам синтетического счета №10 «Материалы»
№ п/п |
Наименование счетов |
Сумма |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
10/1 «Сырье и материалы» 10/2 «Конструкции и детали» 10/3 «Топливо» 10/5 «Запасные части» 10/8 «Строительные материалы» 10/9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» Итого |
169820 9800 5020 21080 5080 80000 |
290800 |
Остатки по аналитическим счетам счета №08 «Вложения во внеоборотные активы»
№ п/п |
Наименование счетов |
Сумма |
1.
|
Строительство гаража Итого |
130000 |
130000 |
Задание 2. Заполните кассовую книгу и журнал-ордер №1
Операции по кассе
Остаток на 01.01.2008г. – 4000 руб.
№ п/п |
Содержание операций |
Сумма, руб. |
Корреспондирующие счета |
|
Дебет |
Кредит |
|||
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. |
Внесен Соловых А.Г. остаток предыдущего аванса
Выдано в подотчет заместителю директора по хозяйственной части Соловых А.Г. на командировочные расходы
Выдан из кассы перерасход подотчетной суммы Петренко Л.А.
Выдано в подотчет Петренко Л.А. на командировочные расходы Получены деньги в кассу с расчетного счета на командировочные расходы
Выдано в подотчет Соловых А.Г.
Выдано в подотчет Куравлеву В.С. на командировочные расходы
Поступило с расчетного счета на выплату заработной платы за предыдущий месяц
Выплачена заработная плата из кассы
Выдано в подотчет Николаеву П.Н. на командировочные расходы
По объявлению внесены наличные деньги из кассы на расчетный счет
Получены деньги с расчетного счета
Выданы из кассы отпускные
Выдана премия Комковой Н.С.
|
200
1200
180
1600
8900
700
2500
162000
160000
3000
2000
29000
29000
1000 |
|
|
Задание 3. Разработать выписку банка и заполнить журнал-ордер №2