Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachnik_TBU_novy_reshebnik.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Упражнение 47

Остатки по счетам ООО «Импульс» на 01 июля 201_ г.

Код счёта

Наименование счетов и субсчетов

Сумма (тыс. руб.)

Дт

Кт

01

Основные средства

5 800

 

02

Амортизация основных средств

 

1 100

10

Материалы

15 000

 

20-1

Незавершённое производство (по продукции НШ-100)

2 800

 

20-2

Незавершённое производство (по продукции НШ-200)

2 300

69

Расчёты по социальному страхованию и обеспечению

 

6 200

68

Расчёты по налогам и сборам

 

1 700

70

Расчёты с персоналом по оплате труда

 

3 000

71

Расчёты с подотчётными лицами

100

 

80

Уставный капитал

14 000

Итого

26 000

26 000

Хозяйственные операции по производству продукции ООО «Импульс»

за июль 201_ г.

№ п/п

Содержание хозяйственных операций

Сумма (тыс. руб.)

Проводка

Дт

Кт

1

Отпущены в производство материалы по фактической себестоимости:

- на изготовление продукции марки НШ-100

- на изготовление продукции марки НШ-200

- на ремонт оборудования

- на общехозяйственные нужды

 

3 200

3 800

1 050

850

20

20

25

26

10

10

10

10

2

Начислена заработная плата:

- рабочим за изготовление продукции марки НШ-100

- рабочим за изготовление продукции марки НШ-200

- рабочим за ремонт оборудования

- общехозяйственному персоналу

 

3 600

2 200

150

350

20

20

25

26

70

70

70

70

3

Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц

819

70

68

4

Начислены страховые взносы в органы социального страхования и обеспечения:

- рабочих за изготовление продукции марки НШ-100

- рабочих за изготовление продукции марки НШ-200

- рабочих за ремонт оборудования

- общехозяйственного персонала

 

936

572

39

91

20

20

25

26

69

69

69

69

5

Начислена амортизация основных средств:

- производственного оборудования

- основных средств общехозяйственного назначения

 

400

250

25

26

02

02

6

Акцептован счёт «Дальэнерго» за энергию, потреблённую:

- основными цехами на изготовление продукции марки НШ-100

- основными цехами на изготовление продукции марки НШ-200

- основными цехами на освещение и другие нужды

- общехозяйственными службами организации

465

354

211

70

20

20

25

26

60

60

60

60

7

В конце месяца списываются на себестоимость продукции общепроизводственные расходы пропорционально начисленной заработной плате основным производственным рабочим

- на продукцию НШ-100 (62%)

- на продукцию НШ-200 (38%)

1147

703

20

20

25

25

8

В конце месяца списываются на себестоимость продукции общехозяйственные расходы пропорционально начисленной заработной плате основным производственным рабочим

- на продукцию НШ-100

- на продукцию НШ-200

999

612

20

20

26

26

9

Выпущена из производства готовая продукция по фактической производственной себестоимости:

- НШ-100 (Остаток НЗП на 1 августа 201_ г. 950 тыс. руб.)

- НШ-200 (Остаток НЗП на 1 августа 201_ г. 800 тыс. руб.)

12197

9741

43

43

20

20

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета

Код счета

Сальдо начальное

Оборот

Сальдо конечное

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

5800

5800

02

1100

650

1750

10

15000

8900

6100

20/1

2800

10347

12197

950

20/2

2300

8241

9741

800

25

1850

1850

26

1611

1611

43

21938

21938

60

1100

1100

68

1700

819

2519

69

6200

1638

7838

70

3000

819

6300

8481

80

14000

14000

71

100

100

Итого

26000

26000

44806

44806

35688

35688