Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практические занятия МДК 04.02.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
87.54 Кб
Скачать

Приложение б Оборотно-сальдовая ведомость

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

360 000

100 000

460 000

02

18 000

18 000

36 000

10

88 000

27 000

115 000

19

27 816

27 816

20

45 000

35 000

80 000

50

10 000

10 000

20 000

51

153 000

47 000

200 000

60

86 000

20 000

66 000

62

25 200

37 000

62 200

66

158 500

58 500

100 000

68

44 700

145 756

190 456

69

30 600

30 600

70

90 000

90 000

71

36 000

20 000

16 000

80

100 000

100 000

82

11 000

11 000

84

178 400

178 400

99

178 560

178 560

Итого

717 200

717 200

362 316

362 316

981 016

981 016

Приложение в Оборотно-сальдовая ведомость

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

120 000

120 000

02

18 000

18 000

10

100 000

100 000

19

18 000

18 000

20

65 000

65 000

50

10 000

10 000

51

103 000

103 000

60

96 000

96 000

62

35 200

35 200

66

152 500

152 500

68

4 700

4 700

69

30 000

30 000

70

90 000

90 000

71

36 000

36 000

75

25 000

25 000

80

110 000

110 000

82

11 000

11 000

Итого

512 200

512 200

512 200

512 200

Приложение Г Баланс ЗАО «Альпине –Газ»

Бухгалтерская отчетность за 2009 год: Общая информация

Год бухгалтерской отчетности:2013

Единица измерения:РУБЛИ

Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬПИНЕ-ГАЗ

ОКПО:98321434

ИНН:7708621833

ОГРН:1067760722138

Вид деятельности: 45.21.1 ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ

Организационно-правовая форма: 67 ЗАКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Форма собственности: 34 СОВМЕСТНАЯ ЧАСТНАЯ И ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Адрес: 107045, Г МОСКВА, ПЕР ПРОСВИРИН, Д 6

Бухгалтерская отчетность за 2013 год: Форма №1 — баланс

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

789000

512000

Незавершенное строительство

130

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

200000

200000

Отложенные налоговые активы

145

4019000

5100000

Прочие внеоборотные активы

150

39000

39000

ИТОГО по разделу I

190

5047000

5851000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

210

572000

506000

в том числе:

 

 

 

   сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

113000

136000

   животные на выращивании и откорме

212

0

0

   затраты в незавершенном производстве

213

0

0

   готовая продукция и товары для перепродажи

214

0

0

   товары отгруженные

215

0

0

   расходы будущих периодов

216

459000

370000

   прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

27000

18000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

298000

0

   в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)

240

316000

1420000

   в том числе покупатели и заказчики

241

277000

1200000

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

112000

1213000

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

1325000

3157000

БАЛАНС

300

6372000

9008000

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный капитал

410

1500000

1500000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

0

0

Резервный капитал

430

0

0

в том числе:

 

 

 

   резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

   резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-15431000

-22352000

ИТОГО по разделу III

490

-13931000

-20852000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

18786000

21406000

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

18786000

21406000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

0

7678000

Кредиторская задолженность

620

1517000

776000

в том числе:

 

 

 

   поставщики и подрядчики

621

64000

24000

   задолженность перед персоналом организации

622

993000

0

   задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

54000

0

   задолженность по налогам и сборам

624

352000

618000

   прочие кредиторы

625

54000

134000

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

1517000

8454000

БАЛАНС

700

6372000

9008000

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

1392000

0

   в том числе по лизингу

911

1392000

1392000

Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

0

0

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0