Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭП 1 курс дневное.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Задания для самостоятельной работы

Задача 7.3. Провести анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятия за отчетный год на основе данных табл. 7.5. Сделать соответствующие выводы.

Таблица 7.5 – Анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятия за отчетный год

Виды финансовых ресурсов

На начало года

На конец года

Отклонение (+;-) по

Темп изменения, %

сумма, тыс.руб

уд.вес, %

сумма, тыс.руб

уд.вес, %

сумме, тыс.руб

уд.весу, %

А

1

2

3

4

5

6

7

Финансовые ресурсы, всего

8 966

в том числе:

  • собственный капитал

68,7

+1,5

  • заемный капитал

+189

Задача 7.4. Провести анализ состава и структуры заемного капитала предприятия за отчетный год (табл. 7.6). Сделать соответствующие выводы.

Таблица 7.6 – Анализ состава и структуры заемного каптала предприятия за отчетный год

Виды финансовых ресурсов

На начало года

На конец года

Отклонение

(+;-) по

Темп изменения, %

сумма, тыс. руб.

удельный вес, %

сумма, тыс. руб.

удельный вес, %

сумме, тыс. руб.

удельному весу, %

А

1

2

3

4

5

6

7

Заемный капитал всего

15 630

112,9

Окончание табл. 7.6

А

1

2

3

4

5

6

7

в том числе

1. долгосрочные обязательства

35,5

+2,3

из них:

1.1 заемные средства

+965

1.2 отложенные налоговые обязательства

15

-

1.3 долгосрочные оценочные обязательства

-

156

1.4 прочие обязательства

-

-

-

-

-

-

-

2. краткосрочные обязательства

из них:

2.1 заемные средства

34,4

34,1

2.2 кредиторская задолженность

59,2

60,2

2.3 краткосрочные оценочные обязательства

2.4 прочие обязательства

-

-

-

-

-

-

-

Задача 7.5. На основе данных прил. 2 (бухгалтерский баланс) провести анализ ликвидности предприятия и заполнить табл. 7.7. Рассчитать относительные показатели ликвидности предприятия (табл. 7.8). Сделать соответствующие выводы.

Таблица 7.7 – Анализ ликвидности баланса предприятия за отчетный год, тыс. руб.

Актив

На начало года

На конец года

Пассив

На начало года

На конец года

Платежный излишек (+), недостаток (-)

Процент покрытия обязательства, %

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  1. Наиболее ликвидные активы

(стр. 1240 + стр. 1250)

  1. Наиболее срочные обязательства (стр. 1520)

  1. Быстрореализуемые активы (стр. 1230 краткосрочная)

  1. Краткосрочные пассивы

(стр. 1510 + стр. 1550)

  1. Медленно реализуемые активы (стр. 1210 + стр. 1220 + стр. 1260)

  1. Долгосрочные пассивы

(стр. 1400)

  1. Труднореализуемые активы (стр. 1100 + стр. 1230 долгосрочная)

  1. Постоянные пассивы

(стр. 1300 + стр. 1530 + стр. 1540)

БАЛАНС

БАЛАНС

Таблица 7.8 – Анализ динамики показателей ликвидности предприятия

Показатели

Рекоменду-емое значение

На начало года

На конец года

Отклоне-ние (+;-)

Темп изменения, %

А

1

2

3

4

5

Краткосрочные обязательства (стр. 1500 – стр. 1530 – стр. 1540)

-

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 + стр. 1250)

-

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230)

-

Запасы и затраты (стр. 1210 + стр. 1220)

-

Прочие оборотные активы (стр. 1260)

-

Итого оборотные активы

-

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,15-0,2

Коэффициент срочной ликвидности

0,5-0,8

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств

0,5-0,7

Коэффициент текущей ликвидности

1,0-2,0

Задача 7.6. На основе данных прил. 2 провести анализ финансовой устойчивости предприятия. Результаты оформить в табл. 7.9.

Таблица 7.9 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости предприятия за отчетный год, тыс. руб.

Показатели

Рекомендуе-мое значение

На начало года

На конец года

Отклоне-ние (+;-)

Темп изменения, %

А

1

2

3

4

5

Финансовые ресурсы (валюта баланса)

-

Собственный капитал

-

Заемный капитал

-

Долгосрочные обязательства

-

Собственные оборотные средства

-

Оборотные активы

-

Запасы товарно-материальных ценностей

-

Внеоборотные активы

-

Коэффициент финансо-вой автономии

>0,5

Коэффициент внешне-го финансирования

0,67

Окончание табл. 7.9

А

1

2

3

4

5

Коэффициент самофинансирования

1,0

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

>0,1

Коэффициент маневренности

0,2-0,5

Коэффициент финансовой напряженности

<0,5

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов

индивидуален

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами

0,5-0,6

Уровень перманентного капитала

>0,5