Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шиленок А.В. Экономика В 10.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
150.21 Кб
Скачать

Заключение

В ходе данной курсовой работы были достигнуты все поставленные цели и задачи. В результате расчетов определили, что деятельность РУЭС менее эффективна, чем в текущем году, и составит в планируемом году 22,38 %, что на 11,51 % меньше, чем показатель текущего года.

Для того, чтобы повысить эффективность деятельности организации, необходимо улучшить показатели эффективности использования основных средств: повысить коэффициент фондоемкости, путем увеличения производственных фондов, т.к. в планируемом году он снизится на 0,37 %, по сравнению с текущим, также необходимо повысить рентабельность основных средств, путем увеличения прибыли.

Производительность труда в планируемом году увеличится на 23905,06 тыс. руб./чел. Также процент прироста средней заработной платы ниже процента прироста производительности труда, что свидетельствует об эффективности использования трудовых ресурсов.

Рентабельности предприятия снизится на 11,51% и составит 22,38 %, таким образом, с каждого рубля затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) РУЭС получит 22,38 % чистой прибыли.

Для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо использовать осуществить модернизацию оборудования, замену устаревшего оборудования, улучшать качество обслуживания, увеличивать количество предлагаемых услуг, привлекать клиентов к пользованию новыми услугами.

Литература

  1. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.

  2. Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001. – 528 с.

  3. Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.

  4. Калинка А.А., Румас О.Л., Лошкарева Н.Н. Экономика предприятия. Сборник задач. Мн. Ураджай, 2002.

  5. Руденко А.И. Экономика предприятия. – Мн.: 1994.

  6. Срапионов О.С. Экономика предприятия. - М.:Радио и связь, 1992.

  7. Экономика организации: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.

  8. Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача – Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с.

  9. ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.

Приложение а

Исходные данные

Наименование показателей

Единицы измерения

Значения

1

2

3

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс. руб.

1 977 832

1.2 Городская телефонная связь

тыс. руб.

1 540 700

1.3 Сельская телефонная связь

тыс. руб.

1 212 800

1.4 Телеграфная связь

тыс. руб.

796 850

1.5 Радиофикация

тыс. руб.

668 450

1.6 Другие виды электросвязи

тыс. руб.

520 400

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

35

2.2 ГТС

%

20

2.3 СТС

%

10,4

2.4 ТГС

%

3,6

2.5 РФ

%

2,5

2.6 Другие виды электросвязи

%

10

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

108 000

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

108 100

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс. руб.

236 800

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс. руб.

1 665 420

6.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

1 325 800

6.3 Передаточные устройства

тыс. руб.

896 750

6.4 Сооружения

тыс. руб.

735 800

6.5 Транспортные средства

тыс. руб.

1 200 800

6.6 Прочие

тыс. руб.

536 000

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс. руб.

125 000 в апреле

7.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

102 000 в 1 квартале

7.3 Передаточные устройства

тыс. руб.

-

7.4 Сооружения

тыс. руб.

-

7.5 Транспортные средства

тыс. руб.

-

7.6 Прочие

тыс. руб.

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс. руб.

-

8.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

105 820 в 3 квартале

8.3 Передаточные устройства

тыс. руб.

-

8.4 Сооружения

тыс. руб.

-

1

2

-

8.5 Транспортные средства

тыс. руб.

89 350 в марте

8.6 Прочие

тыс. руб.

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

50

9.2 Машины и оборудование

лет

23

9.3 Передаточные устройства

лет

12

9.4 Сооружения

лет

17

9.5 Транспортные средства

лет

20

9.6 Прочие

лет

7

10 Численность работников на начало планируемого года

чел.

92

11 Планируемое увеличение численности работников

чел.

5 в марте

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел.

3 время не планируется

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб.

2 570 000

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

104

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб.

1,7

15.2 Электроэнергия

руб.

2,6

15.3 Топливо

руб.

3,2

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

2

16.2 Электроэнергия

%

5

16.3 Топливо

%

1

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

8

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс. руб.

25 900

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс. руб.

-

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

92 000

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

87 500

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году без учета косвенных налогов

тыс. руб.

255 200

23 Доходы в текущем году

тыс. руб.

6 300 250

24 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс. руб.

3 440 200

25 Чистая прибыль в текущем году

тыс. руб.

750 000

26 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс. руб.

5 860 570

27 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел.

92