
- •Содержание
- •Введение
- •1 Расчет выручки от реализации продукции
- •2 Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов
- •3 Расчёт затрат на производство и реализацию продукции
- •3.1 Расчёт расходов на оплату труда
- •3.2 Расчёт отчислений на социальные нужды
- •3.3 Расчёт амортизационных отчислений
- •3.4 Расчёт материальных затрат
- •3.5 Расчёт прочих затрат
- •3.6 Расчёт структуры и калькуляции себестоимости единицы продукции
- •4 Расчет прибыли
- •5 Расчет показателей эффективности производства
- •Заключение
- •Литература
- •Приложение а (справочное)
Заключение
Согласно прогнозу на планируемый год должна вырасти выручка на 3027632,9 тыс.руб. В тот же период будет происходить тех.перевооружение, устаревшее и вышедшее из строя оборудование будет списано, а новое введено в эксплуатацию, что даст увеличение фондоотдачи на 0,29 руб., а также позволит снизить фондоемкость на 0,25 руб.
Хотелось бы отметить и значительное снижение себестоимости 100 руб. выручки – на 6,34 %. А если при этом отметить и рост производительности труда на 33,32 %, то становится понятен рост чистой прибыли Пч на 522664,14 тыс.руб.
В тоже время хотелось бы отметить значительное отставание в снижении себестоимости 100 руб. выручки, по отношению к росту производительности труда.
В калькуляции себестоимости единицы продукции самую большую статью составляет 3ОТ, но, учитывая, что среднемесячная заработная плата увеличится лишь на 10 %, обратить свое внимание следует все же на другие статьи – материальные затраты МЗ (в частности на электроэнергию, материалы и запчасти и топливо) и прочие расходы (в частности другие расходы ДР).
Также необходимо отметить, что в исходных данных срок полезного использования оборудования стоит 15 лет, практика показывает, что уже через 7 лет оборудование начинает отставать по своим параметрам, а через 8 попросту не справляется с возлагаемыми на нее задачами, а значит необходимо менять оборудование чаще, не смотря на издержки.
Литература
Срапионов О.С., Демина Е.В., Свистельников Г.А. и др. Экономика, организация и планирования производства во всех подотраслях связи. – М.: Радио и связь, 1989-416 с.
Экономика предприятия. / В.Я. Хрипач, А.С. Головачев, И.В.Головачева и др. Под ред. В.Я. Хрипача; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Кафедра экономики и организации производства. – Мн.: 1997. – 448 с.
Экономика связи. / Под ред. О.С. Срапионова. – М.: радио и связь. 1992.– 320 с.
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия». / Составитель Н.Г. Плетенкина. – Витебск 2003.
5. Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001. – 528 с.
Приложение а (справочное)
Таблица А.1 – Исходные данные
Наименование показателей |
Ед. изм |
Значение показателей |
1 |
2 |
3 |
1 Доходы от услуг связи в текущем году: |
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс. руб |
2099522 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс. руб |
1799740 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс. руб |
1250650 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс. руб |
727850 |
1.5 Радиофикация |
тыс. руб |
560710 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс. руб |
524800 |
2 Планируемый прирост доходов: |
|
|
2.1 МТС |
% |
25,0 |
2.2 ГТС |
% |
22,0 |
2.3 СТС |
% |
12 |
2.4 ТГС |
% |
5,6 |
2.5 РФ |
% |
- |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
- |
3.Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
118560 |
4.Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
109500 |
5.Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
250800 |
6. Численность работников на начало года |
чел |
95 |
7. Планируемое увеличение численности работников |
чел |
5 в 1-м квартале |
8. Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
3 время не планируется |
9. Стоимость ОС на начало планируемого года: |
|
|
9.1 Здания |
тыс. руб |
1050800 |
9.2 Машины и оборудование |
тыс. руб |
1450000 |
9.3 Передаточные устройства |
тыс. руб |
898750 |
9.4 Сооружения |
тыс. руб |
787560 |
9.5 Транспортные средства |
тыс. руб |
958200 |
9.6 Прочие |
тыс. руб |
114850 |
Продолжение таблицы А.1
|
||
1 |
2 |
3 |
10. Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
|
|
10.1 Здания |
тыс. руб |
125000 в феврале |
10.2 Машины и оборудование |
тыс. руб |
102870 время не планируется |
10.3 Передаточные устройства |
тыс. руб |
- |
10.4 Сооружения |
тыс. руб |
- |
10.5 Транспортные средства |
тыс. руб |
106890 в августе |
10.6 Прочие |
тыс. руб |
- |
11. Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
11.1 Здания |
тыс. руб |
- |
11.2 Машины и оборудование |
тыс. руб |
- |
11.3 Передаточные устройства |
тыс. руб |
- |
11.4 Сооружения |
тыс. руб |
- |
11.5 Транспортные средства |
тыс. руб |
- |
11.6 Прочие |
тыс. руб |
- |
12 Срок полезного использования ОС: |
|
|
12.1 Здания |
лет |
45 |
12.2 Машины и оборудование |
лет |
15 |
12.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
12.4 Сооружения |
лет |
16 |
12.5 Транспортные средства |
лет |
20 |
12.6 Прочие |
лет |
10 |
13. Среднемесячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
2720300 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
110,0 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,50 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
3,40 |
15.3 Топливо |
руб |
2,90 |
16 Процент снижения материальных затрат на 100руб. выручки в планируемом году: |
2 |
- |
16.1 Материалы и запчасти |
% |
5,9 |
16.2 Электроэнергия |
% |
5,0 |
16.3 Топливо |
% |
6,0 |
17 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб. |
61850 |
18 Выручка от реализации товаров (работ,услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов |
тыс. руб |
5047300 |
19 Затраты по производству и реализации товаров (работ,услуг) в текущем году |
тыс. руб |
4942840 |
20 Чистая прибыль в текущем году |
тыс. руб |
131800 |
21 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс. руб |
5360250 |
22 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
96 |
23 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров(работ, услуг) |
% |
9,0 |
24 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
|
85800 |
25 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
|
93520 |
26 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
|
71985 |
27 Доходы в текущем году |
|
6300250 |