Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсак Э.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.18 Mб
Скачать

2.4 Анализ выполнения плана гтм за I полугодие 2012 г. Составление плана гтм на II полугодие 2012г

С целью увеличения объема добычи нефти за счет увеличения коэффициента нефтеотдачи пласта разрабатывают план геолого-технических мероприятий. Проводя их в полном объеме и в запланированный срок можно существенно увеличить добычу нефти.

При планировании и расчете эффекта от ГТМ, согласно таблице 7, используют следующие исходные данные:

- средняя продолжительность эффекта (за год) – 90 дней;

- среднесуточный дебит одной скважины плановый – 60,88 т/сут;

- среднесуточный дебит одной скважины фактический – 52,99 т/сут.

Планируемые среднесуточные приросты на 1 скважину по мероприятию:

- ОПЗ – 5,0 т/сут;

Фактические среднесуточные приросты на 1 скважину по мероприятиям:

- ОПЗ – 4,3 т/сут;

Количество запланированных мероприятий – 1 на 1 скважине.

Количество фактически проводимых мероприятиям 1 на 1 скважине.

Ввод новых скважин не планируется.

Для расчета эффекта от проведения мероприятий по плану ГТМ используем формулу:

где ∆q опзпл – плановый среднесуточный прирост по 1 скважине в результате ОПЗ.

т

т

Таблица 7 – План ГТМ за I полугодие 2012 г.

Мероприятия

План

Факт

скв.

тонны

скв.

тонны

1 ОПЗ

1

365

1

325

Итого

1

365

1

325

Анализ плана ГТМ

План ГТМ на Умирском месторождении по скважине за I полугодие 2011 г. выполнен.

При одном запланированном мероприятии фактически проведено в соответствии с планом 1 мероприятие.

Учитывая, что план ГТМ выполнен, составляем план на II полугодие 2011 года, согласно таблице 8.

Таблица 8 – План ГТМ на II - 2012 г.

Мероприятия

План

скв.

тонны

1 ОПЗ

1

400

Итого

1

400

2.5 Анализ баланса времени эксплуатации скважины. Расчет планового коэффициента эксплуатации на II полугодие 2011 год.

На основе данных о плановых и фактических затратах времени эксплуатации, времени ремонта и времени простоев составляем баланс времени эксплуатации за I полугодие 2011 г, согласно таблице 9.

Таблица 9 – Баланс времени эксплуатации за I полугодие 2012 года

Затраты времени

План

Факт

часы

%

часы

%

1 Время календарное

4380

100

4380

100

2 Время эксплуатации

3547,8

81,0

3723

88,0

3 Время ремонта

83,2

19,0

543,1

12,2

4 Простои

в том числе:

а) отключение электроэнергии;

б) ожидание бригад ПРС;

в) ожидание ГТМ;

г) порыв коллектора;

д) прочие.

113

21

26

21

39

4

2,6

0,5

0,6

0,5

0,9

0,1

ч,

ч

Фактическое календарное время в часах составило 4380 часов, что соответствует запланированному.

Это произошло в результате равенства фактического и планового действующего фонда скважин – 1 скважина

Время эксплуатации увеличилось в часах на 0,7 % и составило 4257 часов.

Время ремонта сократилось на 2,3 % или на 100 часов и составило 1,2% от календарного времени.

Вместе с тем имели место простои, которые составили 1,6 % от календарного времени или 70 час.

Наибольшие потери времени вызваны следующими причинами:

- отключение электроэнергии – 0,7% или 31 часа;

Они составили 31 час или 0,7 % от всех простоев.

Ликвидировав эти потери времени, в результате принятых мер по своевременной профилактике энергетического оборудования; проведения запланированных технических осмотров оборудования, можно увеличить коэффициент эксплуатации:

где Тэкспл(факт) – фактическое время эксплуатации в часах за II-2011 год;

∆Тпростоев – сокращение времени простоев в часах в результате принятых мер;

Ткаленд. – календарное время фактическое в часах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]