Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб практикум 2012г..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
499.2 Кб
Скачать

Тема 8. «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»

1. Составить ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками, используя данные тем «Учет кассовых операций», «Учет операций по расчетному счету», «Учет расчетов с подотчетными лицами».

2. Заполнить Книгу покупок.

3. Заполнить главную книгу по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Проверить взаимоувязку показателей с учетными регистрами по счетам 50 «Касса» (журнал-ордер № 1), 51 «Расчетные счета» (журнал-ордер № 2), 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (главная книга), 08 «Вложения во внеоборотные активы» (главная книга), 19 «НДС по приобретенным ценностям» (журнал регистрации полученных счетов-фактур).

4. Зарегистрировать полученные счета-фактуры (приложение 13).

Исходные данные:

По состоянию на 01.03.201_г. задолженность перед поставщиками составляет:

№ документа

Наименование поставщика/подрадчика

Дата

Дебет

Кредит

34

Комвольно – суконный комбинат

03.02.201_г.

25000

184

Леспромхоз Заводоуковский

09.02.201_г.

30000

834

ОАО «Тюменьтелеком»

24.02.201_г.

1500

98

ОАО «Горсвет»

21.02.201_г.

6000

60

ЗАО «Ространс» (предоплата)

27.02.201_г.

5400

Итого

5400

62500

1. В течение месяца были получены следующие объекты основных средств:

№ счета-фактуры, дата

Наимено-вание поставщика

Объект

Коли-чество, шт.

Сумма без НДС

НДС

Сумма с НДС

65,

04.03.

Завод Строймаш

Станки шлифовальные

2

50000

9000

59000

39,

14.03.

ОАО «Стройбыт»

Здание склада

1

300000

54000

354000

2. В марте произведены следующие поставки:

№ счета-фактуры, дата

Наимено-вание поставщика

Предмет поставки

Кол-во

Цена (без НДС)

Сумма

(без НДС)

Сумма НДС

Всего

с НДС

25/35, 11.03.

Оптовая база

Фурнитура

500

70

35000

6300

41300

765, 13.03

ОАО «Ткани+»

Ткань

100

450

45 000

8100

53100

21, 15.03

ООО «Стройлюкс»

Лак мебельный

30

320

9600

1728

11328

456, 19.03

Леспромхоз

Доска

30

700

21000

3780

24780

980, 25.03

ЧП Попов

Стекло

10

600

6000

1080

7080

3. В марте получены следующие счета-фактуры от подрядчиков:

№, дата счета-фактуры

Наименование организации,

содержание операции

Сумма

978,

04.03.

ОАО «Тюменьтелеком»

Услуги связи

НДС 18%

1695

305

60,

04.03.

ЗАО «Ространс»

Доставка шлифовальных станков до склада предприятия

НДС 18%

4576

824

106,

31.03.

Автотранспортное предприятие № 8

Перевозка мебели до складов покупателей

НДС 18%

51000

9180

135,

22.03.

ОАО «Горсвет»

Электроэнергия, использованная на нужды:

  • Цеха

  • Завода

НДС 18%

10000

3000

2340

156,

25.03.

ОАО «Водоканал»

Вода, использованная на нужды:

  • Цеха

  • Завода

НДС 18%

2000

1000

540

1098,

18.03.

ОАО «Тюменьтелеком»

Услуги связи

НДС 18%

2500

450

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]