
- •Практическая работа №7
- •Практическая работа №8
- •Практическая работа №9
- •Практическая работа 10
- •Практическая работа №11
- •Оформление платежного поручения
- •Практическая работа № 12
- •Практическая работа №13
- •Практическая работа 14
- •Практическая работа №15.
- •Практическая работа №16
- •Практическая работа № 17
- •Практическая работа №18
Практическая работа № 17
Тема: Учёт реализации готовой продукции.
Цель: Усвоение порядка реализации готовой продукции
Задание 1.
Выписать заводу «Колибри» счет № 1 от 20.02.2006 на поставку столов письменных согласно информации № 15-2.
Контрольная цифра :32450.00 руб.
Ход работы.
-командой Основная деятельность – Продажа - Счет на оплату покупателю – Insert вывести на экран форму счета.
В шапке формы документа указать:
- в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;
- в поле «от»:20.02.2006;
- в поле «Контрагент»:Колибри Завод;
- в поле «Договор»:Договор № 16 ПС от 17.02.2006;
- командой Цены и валюта открыть вспомогательную форму, в которой в поле «Тип цен» указать Отпускная цена и нажать на кнопку ОК;
Задание 2.
На основании счета № 1 от 20.02.2006 ввести документ « Платежное поручение входящее» № 4 от 21.02.2006 на сумму 32450 руб.,зачисленную на расчетный счет по платежному поручению завода «Колибри» № 14 от 21.02.2006.
Ход работы.
- командой Основная деятельность – Продажа –Счет на оплату покуапателю вывести на экран форму «Счета на оплату покупателю»
- выделить курсором строку с реквизитами документа Счет га оплату покупателю № 1 от 20.02.2006;
- ввести команду Действие – На основании – Платежное поручение входящее или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа – основания. В этой форме необходимо:
- изменить дату документа на 21.02.2006;
- установить флажок «Оплачено»;
- ввести реквизиты платежного поручения покупателя: № 14 от 21.02.2006;
- в поле «Статья движения денежных средств» указать Поступления от покупателей.
После этого документ следует провести и закрыть форму (оба действия по кнопке ОК).
Задание 3.
Выписать в режиме «На основании» накладную № 1 от 21.02.2006 на продукцию, отпущенную заводу Колибри.
Посмотреть печатную форму накладной.
Контрольная цифра:32450.00.00 руб.
Ход работы.
-командой Основная деятельность – Продажа – Счет на оплату покупателю»;
- выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 1 от 20.02.2006;
- ввести команду Действие – На основании – Реализация товаров и услуг или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Реализация товаров и услуг.
В шапке формы нужно изменить дату документа на 21.02.2006 и заполнить поле «Склад»- указать Склад готовой продукции».
Задание 4.
Пров
ести
накладную, т.е. сформировать бухгалтерские
и налоговые проводки, отражающие отгрузку
столов письменных 21.02.2006.
Посмотреть содержание проводок.
Ход работы.
- командой Основная деятельность – Продажа- Реализация товаров и услуг вывести на экран форму «Реализации товаров и услуг»;
- выделить курсором строку с реквизитами документа Реализация товаров и услуг № 1 от 21.02.2006 и нажать клавишу Enter;
- в форме документа Реализация товаров и услуг № 1 от 21.02.2006 щелкнуть по пиктограмме на панели инструментов ,чтобы сформировать по документу бухгалтерские проводки и налоговые проводки;
- щелчком по пиктограмме открыть Журнал проводок и посмотреть бухгалтерские проводки ,сформированные документом.
Задание 5.
Сформировать счет-фактуру для покупателя-завода «Колибри».
Счет-фактуру выписать через поле в документе «Реализация товаров и услуг».
Ход работы.
- в открытой форме документа «Реализация товаров и услуг №1 от 21.02.2006» щелкнуть в поле «Ввести счет-фактуру»;
- в группе реквизитов «Расчетно-платежный документ»указать номер и дату платежного поручения, которым завод «Колибри»перечислил предоплату ,-№ 14.от 21.02.2006;
- ввести документ в информационную базу по кнопке Записать;
- сформировать печатную форму по кнопке Счет-фактура, после чего вывести счет-фактуру на бумажный носитель;
- документ провести и закрыть его форму по кнопке ОК.
Задание 6.
Сформировать запись книги продаж по счету-фактуре № 1 от 21.02.2006.
Ход работы.
- командой меню Основная деятельность- Ведение книги продаж- Формирование записей книги продаж-Insert вывести на экран форму «Формирование записей книги продаж: Новый»;
- указать дату создания документа 21.02.2006;
- на закладке «НДС по реализации» ввести команду Заполнить;
Задание 7.
- командой Банк и Касса – Приходный кассовый ордер- Insert открыть форму «Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Новый»;
- в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;
- текущую дату исправить на дату поступления денежных средств в кассу ,т.е. на 03.03.2006;
- в поле «Счет» оставить значение по умолчанию 50.01;
- в поле «Сумма» ввести вносимую в кассу организации сумму -8260.00;
На закладке «Реквизиты» платежа»:
- в поле «Контрагент» :по кнопке…открыть справочник с наименованием Красный зал Кафе;
- в поле «Статья движения денежных средств»по кнопке… открыть справочник «Статьи движения денежных средств»и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Поступления от покупателей;
Задание 8.
Сформировать запись книги продаж по счету-фактуре № 2 от 21.02.2006.
Ход работы.
- ком
андой
меню Основная деятельность- Ведение
книги продаж- Формирование записей
книги продаж- Insert вывести
на экран форму «Формирование записей
книги продаж : Новый»;
- указать дату создания документа 21.02.2006;
-на закладке «НДС по реализации» ввести команду Заполнить;
Задание 9.
Сформировать запись книги продаж по счету-фактуре №3 от 27.02.2006.
Ход работы.
- командой меню Основная деятельность – Ведение книги продаж- Формирование записей книги продаж –Insert вывести на экран форму «Формирование записей книги продаж: Новый»
- указать дату создания документа 27.02.2006;
- на закладке «НДС по реализации» ввести команду Заполнить;
Задание 10.
Выписать приходный кассовый ордер №8 от 03.03.2006 на сумму 25016.00 руб., в том числе НДС 3816.00,внесенную торговым домом «Калинка» в счет оплаты отгруженной мебели.
Документ «Приходный кассовый ордер» ввести «На основании» документа «Счет на оплату покупателю».
Ход работы.
- командой Основная деятельность – Продажа - Счет на оплату покупателю вывести на экран форму «Счет на оплату покупателю»;
- выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 3 от 27.02.2006;
- ввести команду Действие – На основании – Приходный кассовый ордер или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Приходный кассовый ордер.
При этом откроется форма нового документа «Приходный кассовый ордер»,в котором многие поля будут заполнены данными из документа –основания.
- в поле «от» текущую дату исправить на дату поступления денежных средств в кассу ,т.е. на 03.03.2006;
- в поле «Сумма» исправить сумму на 25016.00;
- в поле «Статья движения денежных средств» указать Поступления от покупателей.
Задание 11.
Офо
рмить
расходный кассовый ордер № 5 от 06.03.2006
на выдачу Сидорова В.А,- представителю
службы инкассации АКБ «Мирный» наличных
денежных средств из кассы организации
в сумме 33 276.00 руб.
Ход работы.
- командой Банк и касса – Расходный кассовый ордер – Insert – Операция- Инкассация денежных средств вывести на экран форму нового расходного ордера для оформления операции по инкассации из наличных денежных средств;
- в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;
- текущую дату исправить на дату выдачи денежных средств из кассы 03.03.2006;
- значение в поле «Счёт учета» оставить установленным по умолчанию-50.01;
-в поле «Сумма» указать сумму передаваемых представителю службы инкассации наличных денежных средств – 33276.00руб.;
На закладке «Реквизиты платежа»:
-в поле «Счёт указать корреспондирующий счёт бухгалтерской проводки-57.01;
-в поле «Статья движения денежных средств» по кнопке…открыть справочник «Статья движения денежных средств»и двойным щелчком выбрать в нём элемент с наименованием Сдача наличных денег в банк.
На закладке «Печать»:
-в поле «Выдать» ввести с клавиатуры: Сидорову Альберту Васильевичу- представителю службы инкассации АКБ «Мирный»;
-в поле «Основание» записать : сдача наличной выручки для зачисления на расчетный счет ЗАО ЭПОС;
-в поле «Приложение» указать Заявление на взнос наличными №1 от 03.03.2006.
Задание 12.
Вв
ести
документ «Платежный ордер, поступление
денежных средств»,регистрирующих
зачисление на расчетный счет организации
денежных средств в сумме 32 276.00руб
Ход работы.
-командой Банк и касса – Платежный ордер ,поступление денежных средств –Insert- Операция – Инкассация денежных средств вывести на экран форму «Платежный ордер, поступление денежных средств. Новый».
-в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;
-текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно выписке 06.03.2006.;
-значение в поле «Счет учета»оставить установленным по умолчанию-51;
-в поле «Счет» указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки-57.01.
Задание 13.
Выписать накладную №4 от 28.02.2006 на отпуск продукции КБ «Топ – Инвест».
Ход работы.
-командой Основная деятельность – Продажа- Реализация товаров и услуг –вывести на экран форму «Реализация товаров и услуг. Новый».
-провести документ щелчком по пиктограмме ,посмотреть бухгалтерские и налоговые проводки .