Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НП в схемах по фп 09.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.01 Mб
Скачать

Покупець (чекодавець)

Постачальник (чекодержатель)

Банк-емітент

Банк постачальника

5

1 3 6

7

2 8 9

Рис. 4 Схема розрахунків чеками.

  1. покупець подає в свій банк заяву на видачу чекової книжки,

  2. банк-емітент депонує певні грошові кошти (ліміт чекової книжки),

  3. банк платника видає йому чекову книжку,

  4. постачальник продає покупцеві товар,

  5. покупець розраховується з постачальником чеком,

  6. постачальник здає чек в свій банк,

  7. банк постачальника подає документи на списання коштів,

  8. списання коштів на оплату чека.

  9. банк постачальника зараховує суму, вказану в чеку, на рахунок постачальника,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА| |________________ _____________________________________ |

|Серія ________ N ___________| | (чекодавець) (назва банку-емітента, код банку) |

|"___" ______________ 200_ р.| | |

| (дата видачі) | |РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК Серія ______ N _________ Д-т рах. N __________|

| | | К-т рах. N __________|

|____________________________| |Ідентифікаційний код на ______________________ "__"________ 200_ р.|

| (кому) | | (сума цифрами) Підпис банку |

|____________________________| |------------------- |

| (платити за що) | || | |

| | |------------------- |

|____________________________| |Кому________________________________________________________________|

| (номери і дати документів) | | (назва чекодержателя) |

| | | |

|Залишок ліміту | |Сплатіть за цим чеком ______________________________________________|

|----------------------------| |____________________________________________________________________|

|Списано за цим | |____________________________________________________________________|

|чеком | |____________________________________________________________________|

|----------------------------| | (за що, номери та дати документів) |

|Залишок ліміту до | | |

|наступного чека | |Сума словами _______________________________________________________|

|----------------------------| |____________________________________________________________________|

|Сума словами | |____________________________________________________________________|

|----------------------------| | |

|----------------------------| |Місце складання чека _______________________________________________|

|----------------------------| | |

|----------------------------| |Дата "___" _________ 200_ р. Підпис чекодавця ___________ М.П. |

|----------------------------| | |

| | | |

| | |---------------------------------------------------------------------

| | |Серійний N| |X|Рахунок N| |X|Сума| |X|Код банку| |X|Текст| |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(зворотний бік розрахункового чека)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Місце для календарного | | Місце для штемпеля |

|штемпеля | | |

|---------------------- | | ---------------------- |

|| | ____________________________________________ | | | | |

|| | (підпис уповноваженої особи чекодержателя, |Поле| | | |

|| | що приймає розрахунковий чек в оплату) |під-| | | |

|| | |ши- | | | |

|| | |ван-| | | |

|| | |ня | | | |

|| | | | | | |

|| | | | | | |

|---------------------- | | ---------------------- |

|постачальника | | постачальника |

| | | |

|------------------------------------------------------------------- | | Відмітка власника |

|| ВІДМІТКИ БАНКУ | | | книжки про перевірку |

|| про причини несплати розрахункового чека | | | правильності |

||-----------------------------------------------------------------| | | використання |

|| | | | _____________________ |

|| | | | _____________________ |

|| | | | _____________________ |

|| | | | |

|------------------------------------------------------------------- | | Головний бухгалтер |

| | | чекодавця ___________ |

| | | |

| Підпис банку ________ | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акредитив – це специфічна форма безготівкових розрахунків, при якій одна установа банку доручає іншій провести за рахунок спеціально заброньованих для цього грошових коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги.

Схема розрахунку покритим акредитивом.

Заявник акредитива