Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМВ з СР БО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Видатковий касовий ордер

від «__» ___________ 20__ р.

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

Видати _______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: _____________________________________________________________________________________________

Сума _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ грн. ___ коп.

(словами)

Додаток: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: __________________________________________________________________________________ грн. __ коп. (словами)

«___» ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________

За ___________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

______________________________________________________________________________________________________

Видав касир __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

3. Завдання: ТзОВ «Лоцман» надало рахунок-фактуру ПП «Адмірал» на надання комп'ютерних послуг:

  • Встановлення програмного забезпечення – 1 000 грн.

  • Консультування головного бухгалтера по користуванню програмним забезпеченням – 6 годин по 30 грн. за 1 годину.

Дата заповнення рахунку-фактури – 25.02.2013 р. Директор – Орел С.О., бухгалтер – Корал Н.В.

Реквізити сторін:

    • ТзОВ «Лоцман»: р/р 9934567890 м. Миколаїв, миколаївський філіал банка «Офіціал» (код 954321).

    • ПП «Адмірал»: р/р 9687654321 м. Миколаїв, миколаївський філіал банка «Львів» (код 423456).

Заповнити рахунок-фактуру на основі даних.

РАХУНОК ФАКТУРА_____ «__»_______________ 20_ _p.

Постачальник________________________________________________________________

Рах.№_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ .

Платник______________________________________________________________________

Рах №________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Додаток .

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

6

Разом з ПДВ (прописом)

Разом

ПДВ 20%

Разом з ПДВ

Директор Головний бухгалтер .

4. Завдання: при наданні послуг ПП «Адмірал» отримали накладну 27.02.2013 р. на виконання комп'ютерних послуг від програміста Казанова В.Ф. ТзОВ «Лоцман». Прийняв бухгалтер – Русова Г.В. Заповнити накладну на основі даних.

Організація ________________________________________