Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Finansovyy_menedzhment.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
813.57 Кб
Скачать

4.Анализ финансового состояния оао « нлмк»

    1. Характеристика предприятия

По производственной мощности более 15 миллионов тонн стали, НЛМК является ведущим поставщиком слябов и трансформаторной стали в мире и крупнейшим российским поставщиком продукции с высокой добавленной стоимостью, включая прокат с полимерным покрытием, оцинкованную и электротехническую сталь, а также сортовую металлопродукцию.

Компания имеет широкую географическую диверсификацию бизнеса по рынкам сбыта поставляя свою продукцию в более чем 70 стран мира. НЛМК демонстрирует наиболее конкурентно способную себестоимость среди мировых производителей, а прибыльность компании – одна из наиболее высоких в отрасли.

Так в 2011 году компанией было произведено 12 млн. тонн стали. Выручка составила 11,73 млрд. долларов США (+40% к уровню 2010 года). В 2011 году были запущены новая доменная печь №7 «Россиянка» и новый конвертер, что позволило увеличить мощности по выпуску стали.

Миссия ОАО «НЛМК» заключается в том, чтобы быть основным поставщиком качественной стальной продукции для потребителей и лидером по рентабельности в мировой стальной индустрии.

Для воплощения в жизнь миссии ОАО «НЛМК» осуществляет развитие компании по следующим стратегическим направлениям:

- сохранение и укрепление лидирующих позиций по рентабельности среди сталелитейных компаний. Стратегическим приоритетом НЛМК является не только наращивание объемов производства, но и достижение при этом высоких финансовых показателей;

- поддержание и укрепление лидирующих позиций на наших основных рынках, а также дальнейшее развитие спектра продукции с высокой добавленной стоимостью;

- использование основного конкурентного преимущества компании, заключающегося в низкозатратном производстве стали, путем наращивания и модернизации существующих мощностей;

- поиск возможностей для развития компании за счет дальнейшей реализации стратегии вертикальной интеграции в сырьевом сегменте и в сегменте высококачественных сталепрокатных активов;

- поддержание и дальнейшее развитие высоких стандартов корпоративного управления, социальной ответственности и охраны окружающей среды.

Кроме поставок сторонним потребителям, часть продукции ОАО «НЛМК» направляется на предприятия стального дивизиона – DanSteel A/S и ООО «ВИЗ-Сталь». ОАО «НЛМК» является основным поставщиком слябов для DanSteel A/S и горячекатаной заготовки для ООО «ВИЗ-Сталь».

После проведения крупных ремонтов в течение 2010 года, в отчетном году НЛМК увеличил объемы производства металлопродукции (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Производство металлопродукции ОАО «НЛМК» в 2011 году

Наименование, тыс. тонн

2010

2011

Изменение

(+,-)

Темп прироста, %

Чугун товарный

649

929

280

0,43

Слябы

3 981

4 366

385

0,1

Прокат

7114

8802

1687

0,24

Агломерат

14 177

14 507

330

0,2

Кокс 6% влажности

2 476

2 554

78

0,3

Листовой прокат

4 782

4 840

58

0,1

2011 год характеризовался благоприятной конъюнктурой на рынках сбыта металлопродукции. Объем производства металлопродукции Группы НЛМК достиг 13,1 млн. тонн (вырос на 12%).

По итогам 2011 года НЛМК является крупнейшим поставщиком холоднокатаного проката и проката с полимерными покрытиями в России, а также занимает лидирующие позиции по поставкам полуфабрикатов и трансформаторного проката на мировом рынке.

Благодаря сбалансированной сбытовой политике, эффективному управлению производственными издержками, активным действиям в области слияний и поглощений, а также масштабной программе по модернизации производственных мощностей, НЛМК в 2011 году сохранил позиции одной из наиболее рентабельных компаний в мировой черной металлургии.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]