
- •Вариант 7
- •2. С Указом Президента рф «Об аудиторской деятельности» от 22 декабря 1993 г.;
- •Перед составлением квартальной бюджетной отчетности
- •4. Не более 30 дней.
- •Используемые в качестве сырья, материалов для производства продукции, для перепродажи и для управленческих нужд организации
- •Присутствие всех членов комиссии и проверка фактического наличия имущества при обязательном участии материально ответственного лица;
- •Документальный и фактический контроль;
- •Документы, неправильно отражающие произведенные операции;
- •Задание 2.
- •Задание 3
- •Ведомость результатов проверки ведения кассовых операций
Ведомость результатов проверки ведения кассовых операций
№ п/п |
Документ |
В чем состоит нарушение, какой пункт инструкций нарушен |
Сумма нарушения |
Должность, ф.и.о. виновных лиц |
||||||||
Наименование |
№ |
Дата |
В приход кассы |
В расход кассы |
||||||||
фактически |
по закону |
фактически |
по закону |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
1 |
ПКО |
12 |
02.05.11 |
Не оприходован вовремя |
3060.60 |
|
|
|
Кассир |
|||
2 |
РКО |
121 |
15.05.11 |
Отсутствуют трудовые договоры |
|
|
921 |
|
Гл.бухгалтер |
|||
3 |
Расписка под отчет |
|
|
Без каких либо документов |
|
|
200 |
|
Кассир |
|||
4 |
РКО |
123 |
15.05.11 |
Отсутствует сопроводительный документ |
|
|
615,13 |
|
Кассир |
|||
5 |
Разъездная ведом. |
|
|
Отсутствует РКО |
|
|
360 |
360 |
Кассир |
|||
6 |
РКО |
124 |
15.05.11 |
Не верны расчеты |
|
|
300 |
180 |
Гл.бухгалтер |
|||
7 |
Ведомость З.П. |
|
|
Не оформлен РКО |
|
|
11215,3 |
11215,3 |
Кассир |
____Гл.Бухгалтер_ __Н.И.Зимина__ _____Н.И.Зимина_______
(должность) (подпись)(расшифровка подписи)
Приложение № 4
Предприятие, организация
Цех _________
Акт № __1___ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЛИЧИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
"15 "мая 2011_г.,
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Материально ответственное лицо
К
ассир Е.Ю.
Пархоменко Е.Ю. Пархоменко
(должность) (ф. и. о.) (подпись)
На основании приказа (распоряжения) № __1___________
от "__15__" _____05_______ 2011_г.
проведена инвентаризация денежных средств
по состоянию на "15 " 05______ 2011 г.
При инвентаризации установлено следующее:
Наличие денег _4005,67_______ руб.
Лотерейные билеты __25_____ руб.
___________ руб.
4. _____________________ руб.
Итого фактическое наличие:___4030,67_______руб.
По учетным данным:___1137119,33_______ руб.
Результаты инвентаризации: __1133088,66 руб_________ недостача.
Последние номера кассовых ордеров: приходного №___1_______ расходного № ___125________
Председатель комиссии
__ревизор ___Л.П. Иванова__ __Л.П. Иванова __
(должность) (ф. и. о.) (подпись) Члены комиссии:
__Кассир_ _Е.Ю Пархоменко_ ____Е.Ю. Пархоменко___
(должность) (ф. и. о.) (подпись)
___Гл.бухгалтер__ __Н.И.Зимина__ __Н.И.Зимина__
(должность) (ф. и. о.) (подпись)
Подтверждено, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо _____Е.Ю Пархоменко __________ (подпись)
"__15__" __05__________ 2011__г.
Объяснение причин излишков или недостач:
____Ограбили_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Материально ответственное лицо _____Е.Ю Пархоменко ______________
Решение руководителя организации____увольнение__________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______Н.И.Зимина___________
(подпись)
"_15___" __05__________ 2011__г.