Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет ТАНЯ.docx
Скачиваний:
56
Добавлен:
14.04.2015
Размер:
311.36 Кб
Скачать

Выводы и предложения

Проанализировав финансовую устойчивость ОАО «Знамя индустриализации» можно сделать вывод о нестабильном финансовом положении.

Как известно, показателем эффективности работы любого предприятия является наличие прибыли. Эта информация подтверждается данными отчета о прибылях и убытках. В нашем случае прибыль в отчётном году составила 1080 млн. руб. Для того, чтобы на предприятии происходило увеличение прибыли, необходимо постоянно повышать качество выпускаемой продукции, снижать себестоимость продукции за счёт более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей, рабочей силы и рабочего времени, увеличивать выпуск продукции, производить диверсификацию производства и т. д.

В ОАО «Знамя Индустриализации» наблюдается и тенденция увеличения себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. А ведь известно, что чем выше себестоимость, тем меньше размер прибыли.

Важным фактором роста производительности труда становится повышение образовательного и квалификационного уровня работников.

Обучение рабочих осуществлялось индивидуально на рабочих местах под руководством высококвалифицированных рабочих, которые имеют опыт и стаж работы на предприятии (подготовлено новых рабочих -8 человек, переподготовлен и обучен вторым профессиям - 1 человек, повысили квалифи-кацию - 56 рабочих). Повышение квалификации рабочих, руководителей и специалистов проводилось как на предприятии, так и в других учебных заведениях города и республики, а именно в:

  • институте высших управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

  • РУП « Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел;

  • республиканский учебный центр Министерства природы;

  • Витебский учебный центр МИПК И ПК БНТУ;

  • Витебский учебный центр УО « Газ-институт»;

  • учебный центр «Витебскэнерго».

Так, в 2010 году на курсах повышения квалификации повысили квалификацию 4 руководителя и специалиста, на курсах целевого назначения - 108 рабочих и специалистов.

Финансовое положение предприятия в течение 2009-2010г.г. было неустойчивым. Из-за неплатежеспособности торгующих организаций, падения покупательского спроса денежных средств на расчётном счете было недостаточно. Общество неоднократно обращалось в налоговую инспекцию по г. Витебску по взысканию дебиторской задолженности с торгующих организаций за отгруженную продукцию в зачёт по расчётам перед бюджетом.

Предприятие испытывает хронический недостаток оборотных средств, поэтому вынужденно пользовалось краткосрочными кредитами на выплату заработной платы рабочим и служащим общества, на приобретение сырья и материалов с открытием кредитной линии, погашение задолженности по электроэнергии и потребленного природного газа. Заработная плата рабочим и служащим выплачивалась в течение текущего месяца.

Несвоевременная оплата торгующими организациями за отгруженную продукцию повлияла на увеличение кредиторской задолженности.

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами за 2010г. составил - 0,26(при нормативе 0.2).

Коэффициент текущей ликвидности, т.е. способность погашать свои долги, также ниже норматива, составил 1,35(при нормативе 1,3).

Что касается в дальнейшем перспектив развития АО «ЗИ», то целью Общества будет являться:

1) Обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции.

  1. Максимальное удовлетворение запросов потребителей в модных и качественных изделиях

  2. Высокая экономическая эффективность производства.

4) Расширение рынков сбыта, и в первую очередь в Россию. Также в целях стабилизации производства и создания условий для вывода предприятия из кризиса:

1) Доставлен и разработан бизнес-план, по которому планируется провести целый комплекс мероприятий по техническому, технологическому и организационному развитию предприятия.

2) Будет продолжена работа по сдаче в аренду производственных площадей.

  1. За счёт реализации мероприятий по повышению эффективности использования производственных площадей планируется обеспечить уровень использования производственных мощностей свыше 80 % и увеличить объём выпускаемой продукции.

  2. Предусмотрено увеличение доли продукции, выпускаемой для внутреннего рынка РБ в общем объёме производства.

Предусмотрена работа по приведению численности инженерно-технических работников и вспомогательных рабочих в соответствие с объемами производства.

Приложения.

Приложение 1

Выполнение основных целевых показателей по ОАО «Знамя индустриализации»

№ п.п.

наименование показателя

Задание на 2010г

Обоснование

Факт 2010г

Отклонение от задания (+,-)

1

Продукция промышленности в сопоставимых ценах

105,0%

Приказ № 2 от

06.01.2010 г.

132,4%

+27,4 %

2

Производство потребительских товаров

104,5%

127,6 %

+23,1 %

3

Производство продукции в натуральном выражении

105,4 %

Приказ № 255 от 07.10.2010 г.

106,0%

+0,6%

4

Экспорт товаров

129,0%

Приказ № 2 от 06.01.2010 г.

102,9%

-26,1%

5

Импорт товаров

117,0%

143,1 %

+-26,1 %

6

Рентабельность реализованной продукции

5,8%

6,1 %

+0,3 %

7

Снижение материалоемкости продукции (работ, услуг)

-1,5%

+5,7%

+7,2%

8

Соотношение темпов роста выручки от реализации продукции и темпов роста объема производства промышленной продукции

102,0 %

(на 1 кв.)

93,4 %

-8,6 %

9

Показатель по энергосбережению

-12

-23,2

перевыпол. на 11,2 п. п.

10

Показатель по экономии ресурсов

0,999

Приказ № 46 от 12.02.2010 г.

0,992

-0,007

II

Сальдо внешней торговли

6,8 млн. долл. США

11риказ № 202 от 23.07.2010 г.

1,9 млн. долл. США

-4,9 млн. долл. США

12

Предельно-допустимый уровень запасов готовой продукции в фактических ценах на конец отчетного периода

115,0% к среднемесячному объему производства

Приказ № 92 от 18.03.2010 г.

104,8 %

перевыпол. на 10,2 %

13

Уровень среднемесячной заработной платы работающих

842,0 тыс. руб.

Приказ № 184 от 24.06.2010 г.

843,2 тыс. руб.

+1,2 тыс. руб.

14

Объем поставки потребительских товаров на рынок РБ

80 тыс. шт.

Приказ № 26 от 28.01.2010 г.

85,2 тыс. шт.

+5,2 тыс. шт.

15

Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства

0,5 %

Приказ № 180 от 17.06.2010г.

0,6 %

+0,1 %

16

Инвестиции в основной капитал

2677 млн.руб.

Приказ № 71 от 02.03.2010г.

3707 млн. руб.

+ 1030 млн.руб.

Приложение 2

Производство основных видов товаров в натуральном выражении по ОАО «Знамя индустриализации»

тыс. шт.

Ассортимент

2009 г.

2010 г

Пальто муж. шерст.

148,5

25

Пальто жен. шерст.

24

16,5

П - то муж. синт.

10,5

0,6

Пальто жене. синт.

5

2,5

Куртки муж. синт.

2

6

Плащи жен.

1

3

Плащи муж.

1

-

Жакеты

2

2

Пиджаки муж.

1

4

Брюки муж. и жен.

14

15

Юбки

5

11,5

Пальто муж. х/б

4

2

Жилеты

105

91,5

Куртки муж. х/б

0,5

1,5

Куртки муж. шерст.

-

2

Куртка женс. синт.

1,5

1,5

П/п-то женск. синт.

2,5

0,5

П/п-то МУЖ. синт.

12,5

4,5

Шарф

1

8

Пальто женс.трикот.

3,5

Платье

-

9

Бурки

0,5

0,3

П/п-то жен. х/б

-

0,5

Сарафан

1

6

П/пальто муж. шерст.

4

140

Сумка

Куртка жен. х/б

-

1

Костюм мужск.

4

2,6

Костюм женс.

-

1

Рукавицы

2

3

Излелия из льна

11

25,5

Прочие

-

2,5

Приложение 3

Производство продукции в натуральном выражении

за 2010 г.

тыс.шт.

Период

Всего

В том числе

Из собствен­ного сырья для Респуб­лики Беларусь

Из давальческого сырья

всего

в том числе

РБ

Россия

дальнее зарубежье

1 квартал

92

14

78

2

75

1

Уд. вес, %

100,0

15,2

84,8

2,2

81,5

1,1

2 квартал

95

27

68

68

Уд. вес, %

100,0

28,4

71,6

71,6

1

полугодие

187

41

146

2

143

1

Уд. вес, %

100,0

21,9

78,1

1,1

76,5

0,5

3

Квартал

86

19

67

1

54

12

Уд. вес, %

100,0

22,1

77,9

1,2

62,8

13,9

9 мес.

273

60

213

3

197

13

Уд. вес, %

100,0

22,0

78,0

1,1

7.2,1

4,8

Год

389

95

294

5

274

15

Уд. вес, %

100,0

24,4

75,6

1,3

70,4

3,9

Приложение 4

Динамика уровня запасов готовой продукции за 2010 года

Период

Объем производства продукции (работ,услуг) в

фактических ценах, млн.руб

Среднемесячный объем производства

продукции (работ,услуг) в фактических ценах, млн.руб

Остатки готовой продукции, млн.руб

Фактический уровень запасов

готовой продукции в %% к

среднемесячному объему производства

Норматив предельно- допустимого уровня запасов готовой

продукции,

%

январь

1563

1563

на 01.02.10г. 1273

81,4

97,5

январь- февраль

2860

1430

на 01.03.10г. 1302

91,0

97,5

январь- март

4678

1559

на 01.04.10г. 1498'

96,1

97,5

январь- апрель

6285

1571

на01.05.10 г. 1676

106,7

120,0

январь- май

7418

1484

на01.06.10 г. 2446

>

164,8

120,0

январь- июнь

8605

1434

на01.07.10 г. 1722

120,1

120,0

январь- июль

9835

1405

на01.08.10 г. 2202

156,7

120,0

январь- август

11350

1419

на01.09.10 г. 2203

155,3

120,0

январь- сентябрь

13172

1464

на01.10.10 г. 1689

115,4

120,0

январь- октябрь

15588

1559

на01.11.10 г. 1430

91,7

115,0

январь- ноябрь

17890

1626

на01.12.10 г. 1271

78,2

115,0

январь- декабрь

20632

1719

Ha01.ll.ll г. 1801

104,8

115,0

Приложение 5

Использование календарного фонда времени ППП

2009 г.

2010 г.

Отклонение

чел.-дн.

уд.вес, %

чел.-дн.

уд.вес, %

(+,-) чел.-дн.

% пункта

Подлежало явке

313665

100,0

307223

100,0

-6442

Всего не явилось на работу

31360

10,0

33878

11,0

+2518

+1,0

В т.ч.:

очередной отпуск

18458

5,9

21155

6,9

+2697

+1,0

болезни

10167

3,2

10212

3,3

+45

+0,1

неявки, разрешенные законом

836

0,3

599

0,2

-237

-0,1

неявки с разрешения администрации

1023

0,3

1111

0,4

+88

+0,1

отпуск на учебу

34

-

91

-

+57

-

прогулы

596

0,2

424

0,1

-172

-0,1

дополнительный поощрительный отпуск

246

0,1

286

0,1

+40

Выходные и праздничные дни

87464

27,9

78847

25,7

-8617

-2,2

Отработано

194841

62 1

194498

63,3

-343

+1,2

Приложение 6

Анализ затрат на производство продукции по ОАО «Знамя индустриализации» по экономическим элементам затрат

(по форме 4 -ф)

Элементы затрат

2009 г.

2010 г

Отклоне

ние (+,-), %

Сумма, млн.руб.

Уд.вес.,

%

Сумма, млн.руб.

Уд.вес.,

%

млн.руб.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сырьё и материалы

2381

16,9

3087

17,0

+706

+0,1

Топливо

1315

9,3

2158

11,9

+843

+2,6

Электроэнергия

694

4,9

954

5,3

+260

+0,4

Работы,услуги произв. характера, вып.друг.орган.

208

1,5

219

1,2

+11

-0,3

Прочие матер, затраты

170

1,2

106

0,6

-64

-0,6

Итого материальные затраты

4768

33,8

6524

36,0

+1756

+2,2

Расходы на оплату труда

6084

43,2

7901 *

43,6

+1817

+0,4

Отчисления на социальные нужды

2057

14,6

2654

14,7

+597

+0,1

Амортизация основных средств и нематериальных активов

180

1,3

191

1,1

+11

-0,2

Прочие затраты ( в т. ч. налоги в затратах)

997

7,1

844

4,6

-153

-2,5

Всего затрат на производство

14086

100,0

18114

100,0

+4028

Приложение 7

Анализ затрат на 1 рубль ТП (произведённой) по основным элементам затрат

Основные элементы затрат

2009 год

2010 год

Отклонение(±)

сумма, коп

удел, вес, %

сумма, коп

удел, вес, %

коп.

%

Сырьё и материалы

0,15

17,1

0,15

17,1

-

-

Топливо

0,08

9,1

. 0,10

11,4

+0,02

+2,3

Электроэнергия

0,05

5,7

0,05

5,7

-

-

Работы и услуги производств, характера

0,01

1,1

0,01

1,1

-

-

Прочие материальные затраты

0,01

1,1

0,01

1,1

-

-

Итого материальные затраты

0,30

34,1

0,32

36,4

+0,02

+2,3

Расходы на оплату труда

0,38

43,2

0,38

43,2

-

-

Отчисления на социальные нужды

0,13

14,8

0,13

14,8

-

-

Амортизация основных средств и нематериальных активов

0,01

1,1

0,01

1,1

-

-

Прочие затраты (в т. ч. налоги в затратах)

0,06

6,8

0,04

4,5

-0,2

-2,3

Всего затрат на производство

0,88

100,0

0,88

100,0