Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
42
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
45.77 Кб
Скачать

Литература

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 ноября 2012 г . No 625 Об утверждении Инструкции об организации системы внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах

  2. П.Я. Папковская. Внутренний контроль и аудит. Методические положения и рабочая документация.

  3. Макеев Р. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса.

  4. Крышкин О.Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы.

  5.  «Internal Control — Integrated Framework». Committee of Sponsoring Organizations (COSO).

  6.  Малолетко А.Н. Контроль и ревизия : учеб.пособие. — Москва: КНОРУС, 2006. — С. 93 - 97. — 312 с. — ISBN 5-85971-433-5

  7.  Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия : учеб.пособие. — Москва: ИНФРА-М, 2007. — С. 91. — 346 с. — ISBN 978-5-16-003022-7

  8.  Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит. — Москва: Финстатинформ, 2001. — 239 с. — ISBN 5-7866-0138-2

  9.  Дубоносов Е.С., Петрухин А.А. Судебная бухгалтерия: Курс лекций. — Москва: Книжный мир, 2005. — С. 43 - 44. — 197 с. — ISBN 5-8041-0192-7

  10.  Бухгалтерское дело / Р.Б.Шахбанов. — Москва: Магистр, 2010. — С. 178 - 188. — 383 с. — ISBN 978-5-9776-0128-3

  11.  М.В.Мельник, А.С.Пантелеев, А.Л.Звездин. Ревизия и контроль : учебник. — Москва: КНОРУС, 2006. — С. 60 - 81. — 640 с. — ISBN 978-5-85971-641-8

  12.  Соколов Б.Н., Рукин В.В. Системы внутреннего контроля (организация, методика, практика). — Москва: Экономика, 2007. — С. 16 - 19. — 442 с. — ISBN 978-5-282-02725-9

  13.  Фомичёв А.Н. Риск-менеджмент. — Москва: Дашков и К, 2009. — С. 226 - 238. — 374 с.

  14.  Вересов Н.Н. Все схвачено: психологические аспекты и сущность управленческого контроля (2005). Проверено 16 сентября 2011. Архивировано из первоисточника 25 марта 2012.

  15.  И. М. Малышевская. «Внутренний контроль в банке: проблемы и парадоксы.».

  16. 2 Источник: «Свод общих положений о системе внутреннего контроля», 1992, 1994 гг. Ознакомиться подробнее можно на сайте: http://www.coso.org/publications/executive summury integrated framework.htm.

  17. Евдокимова A.B., Пашкина И.Н. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации PDF

Практическое пособие. — М.: Дашков и Ко, 2009. — 325 с. Данное пособие окажет практическую помощь в организации службы внутреннего аудита, при осуществлении контроля за бизнес-процессами и использовании данных, полученных в результате проведения аудиторских проверок. Для руководителей компаний, сотрудников служб внутреннего аудита и внутреннего контроля, специалистов службы экономической безопасности предприятий. Содержание: Роль внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия Место внутреннего финансово-хозяйственного контроля и аудита в структуре управления организации Цели и задачи внутреннего контроля и аудита Внутренний контроль в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета Организация работы службы внутреннего аудита и контроля Организация внутреннего аудита Требования к руководителям и сотрудникам внутреннего аудита и контроля. Ревизионные комиссии Права и обязанности сотрудников службы внутреннего контроля и аудита Система внутреннего аудита и контроля как основа функционирования предприятия Бухгалтерские, налоговые и организационно-правовые аспекты взаимоотношений головной организации и филиала Система контроля за структурными подразделениями и филиалами Основные схемы мошенничества, порождающие проблему дебиторской задолженности Налоговая политика и налоговая практика Минимизация налогов Проведение внутреннего аудита и контроля бизнес-процессов в компаниях Выбор методики Методика работы аудитора с документами организации Проверка хозяйственных операций с денежными средствами Проверка операций по формированию себестоимости и налогооблагаемой прибыли Проверка операций по реализации продукции (работ, услуг) Проверка расчетных и кредитных операций Проверка операций с основными средствами и нематериальными активами Проверка операций с материальными ценностями Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Проверка расчетов с персоналом предприятия Проверка формирования отчетности Оценка эффективности работы службы внутреннего аудита и контроля Комплексный подход к оценке эффективности: количественные и качественные критерии Использование системы сбалансированных показателей Критерии эффективности внутреннего контроля Анализ эффективности деятельности подразделений Использование результатов анализа Управленческая отчетность, используемая для оценки деятельности службы внутреннего аудита Литература

Соседние файлы в папке Лекции по внутреннему контролю Мышковец Ю.А