БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма №1)
|
Коды |
||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
||||||||
на 31 декабря 2007 г. |
Дата (год, месяц, число) |
2007 |
12 |
31 |
|||||
Организация: Открытое акционерное общество «Роспечать» Краснодарского края |
по ОКПО |
01170709 |
|||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
2308006009 |
|||||||
Вид деятельности: розничная торговля |
по ОКВЭД |
52.47 |
|||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/частная |
по ОКОПФ/ОКФС |
47/16 |
|||||||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|||||||
Актив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
||||||
|
казателя |
отчетного года |
ного периода |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
- |
- |
||||||
Нематериальные активы |
110 |
||||||||
Основные средства |
120 |
49087 |
79361 |
||||||
Незавершенное строительство |
130 |
479 |
718 |
||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
10 |
10 |
||||||
Итого по разделу I |
190 |
49576 |
80089 |
||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
74565 |
75977 |
||||||
Запасы |
210 |
||||||||
в том числе: |
|
1994 |
2156 |
||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
- |
- |
||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
71360 |
72529 |
||||||
расходы будущих периодов |
216 |
1211 |
1292 |
||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
|
196 |
570 |
||||||
ценностям |
220 |
||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
2820 |
7458 |
||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
28869 |
58705 |
||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
4612 |
37201 |
||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
29880 |
||||||
Денежные средства |
260 |
22034 |
8291 |
||||||
Итого по разделу II |
290 |
128484 |
180881 |
||||||
БАЛАНС |
300 |
178060 |
260970 |
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
|
казателя |
отчетного периода |
ного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
170 |
170 |
Уставный капитал |
410 |
||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
(1755) |
(2075) |
Добавочный капитал |
420 |
14399 |
14399 |
Резервный капитал |
430 |
25 |
- |
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
25 |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
89055 |
144716 |
Итого по разделу III |
490 |
101894 |
157210 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
300 |
300 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
14 |
14 |
Итого по разделу IV |
590 |
314 |
314 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
40 |
40 |
Займы и кредиты |
610 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
75181 |
102245 |
в том числе: |
|
64415 |
88516 |
поставщики и подрядчики |
621 |
||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
6919 |
8960 |
задолженность перед государственными |
|
1235 |
1497 |
внебюджетными фондами |
623 |
||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
2407 |
2955 |
прочие кредиторы |
625 |
205 |
317 |
Задолженность перед участниками (учредителями) |
|
- |
- |
по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
631 |
1161 |
Итого по разделу V |
690 |
75852 |
103446 |
БАЛАНС |
700 |
178060 |
260970 |
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
|
учитываемых на забалансовых счетах |
|
||
Арендованные основные средства |
910 |
1664 |
1664 |
В том числе по лизингу |
911 |
1238 |
656 |
Товарно-материальные ценности, принятые на |
|
- |
- |
ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
26514 |
20630 |
Списанная в убыток задолженность |
|
789 |
14 |
неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||
ИНВЕНТАРЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ |
1000 |
2486 |
2323 |
ОС ДО 10 000 РУБЛЕЙ |
1000 |
- |
881 |
БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ |
1000 |
- |
13 |