
- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Бекчегинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение бюджета поселения за 2011 год
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
- •Сведения о кассовом исполнении бюджета
- •Сведения о расходах на коммунальные услуги
- •Подраздел 1003 «Социальная политика»
- •505 86 90 005 «Иные виды социальной помощи»
- •Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
- •1. Организация работы по исполнению бюджета
- •Исполнение расходной части бюджета
- •Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
- •Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
- •Органы местного самоуправления
- •Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
- •Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
- •Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»
- •Подраздел 0111 «Резервные фонды»
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •Подраздел 0304 «Органы юстиции»
- •0013800 500 «Исполнение гос.Полномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Подраздел 1001 «Социальная политика»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.3. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.4. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
Разделы, подразделы |
Наименование учреждений |
Сумма расходов (в тыс.руб.) |
Наименование получателя |
Наименование платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий |
0104 |
Администрация |
23,9 |
Деп. по лесным |
налог |
0104 |
Администрация |
2,5 |
МРИ ИФНС №3 |
штраф |
0104 |
Администрация |
0,5 |
Совет МО |
членский взнос |
0107 |
Администрация |
183,0 |
|
выбор и референдум |
1101 |
Администрация |
145,0 |
Спорт |
мероприятия в области спорта и физ. культуры |
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
По итогам года кредиторской задолженности нет.
Дебиторская задолженность составила в сумме 121,2 тыс.руб., в т.ч. предоплата за услуги связи (Сахателеком) 11,4 тыс.руб., за коммунальные услуги (Энергосбыт) 67,5 тыс.руб., за начисления оплату труда 42,3 тыс. руб.
(тыс.руб.)
|
Кредиторская задолженность |
Дебиторская задолженность | ||||
На начало года |
На конец года |
Откл. |
На начало года |
На конец года |
Откл. | |
211 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
213 |
|
|
|
0 |
42,3 |
42,3 |
221 |
|
|
|
5,2 |
11,4 |
6,2 |
223 |
|
|
|
55,1 |
67,5 |
12,4 |
Итого |
|
|
- |
60,3 |
121,2 |
60,9 |
Органы местного самоуправления
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
(тыс.руб.)
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
Всего |
4085,6 |
4282,5 |
4262,7 |
99,5 |
в т.ч. |
|
|
|
|
0102 Глава МО |
893,4 |
892,0 |
878,8 |
98,5 |
0104 Местные администрации |
3083,2 |
3162,5 |
3155,9 |
99,8 |
0107 Проведение выборов |
100,0 |
183,0 |
183,0 |
100,0 |
0111 Резервный фонд |
4,0 |
- |
- |
0 |
0113 Другие общегос. вопросы |
5,0 |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»
Плановые назначения по р. 0102 «Общегосударственные вопросы» утверждены Решением наслежного Совета в сумме 893,4 тыс. руб., в т.ч. по заработной плате и начислениям 859,4 тыс.руб., на оплату суточных при командировках в сумме 4,0 тыс.руб. и проезда в отпуск 30,0 тыс.руб. На конец года уточненный план составил 892,0 тыс.руб., исполнение -878,8 тыс.руб., или 98,5%.
|
Утвержденный план |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
Фактич. исполнения |
Всего |
893,4 |
892,0 |
878,8 |
878,8 |
в т.ч. |
|
|
|
|
Ст.211,213 |
859,4 |
887,6 |
874,4 |
874,4 |
212 |
34,0 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |